2023年库房物资管理制度目(2篇)

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1、2023年库房物资管理制度目(2篇) 书目 第1篇某项目管理处库房物资管理规程 第2篇s库房物资管理制度 某项目管理处库房物资管理规程 项目管理处库房物资管理规程 1.目的 为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程. 2.范围 本规程对库房物资管理作了详细规定,适用于物资库管员. 3.职责 3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作. 3.2.物资调拨员帮助工作. 3.3.部门经理负责监督. 4.程序 4.1物资的验收入库 4.1.1 选购员购回所需的物资后,应刚好地把请购单、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管

2、员进行把关验收. 4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面具体核对,对一些珍贵物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员干脆请工程技术人员验物. 4.1.3 对一些的确无法供应合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写产品质量检验合格证明,经技术员或运用人认可,部门经理核准方可入库. 4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写入库单. 4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应刚好反馈于请购部门,以备刚好领用. 4.2 在库养护 4.2.1 库管员应熟识驾驭物资的性能、特性、分类状况,妥当保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜

3、架存的物资要堆垛整齐,并实行防潮措施,便于发放. 4.2.2 对所管物资要熟识存放位置,常常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故. 4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位. 4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物. 4.2.5 对返回的废旧物资刚好填废旧物资回收清单,以便统一处理. 对库存的物资,要常常分析库存结构,驾驭库存动态,对超储积压物资要定期填列超储积压物资报告单,注明缘由,呈报大厦总经理酌情处理. 4.2.6对库存短缺的常规备4.2.7 用物品,按月列出请购单,补充库存. 4.3 出库核实 4.3.1 物资出库必需凭物资调拨员开据的

4、出库单,凭票发物. 4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发. 4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后刚好转办出库手续. 4.3.4 库管员对逐项业务票据,比照核实无误后刚好记入保管明细帐,如发觉差错刚好找有关人员订正处理. 4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必需逐类逐项实际盘查,物资调拨员帮助并监督执行 ,如发生差错,刚好查找缘由,落实订正. 4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥当保存备查. 5.监督执行 部门经理监督执行 s库房物资管理制度 1.目的 为了加强对物资

5、的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理制度. 2.范围 本规程对库房物资管理作了详细规定,适用于物资库管员. 3.职责 3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作. 3.2.物资调拨员帮助工作. 3.3.部门经理负责监督. 4.程序 4.1物资的验收入库 4.1.1 选购员购回所需的物资后,应刚好地把请购单、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收. 4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面具体核对,对一些珍贵物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员干脆请工程技术人员验物. 4.1.

6、3 对一些的确无法供应合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写产品质量检验合格证明,经技术员或运用人认可,部门经理核准方可入库. 4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写入库单. 4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应刚好反馈于请购部门,以备刚好领用. 4.2 在库养护 4.2.1 库管员应熟识驾驭物资的性能、特性、分类状况,妥当保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并实行防潮措施,便于发放. 4.2.2 对所管物资要熟识存放位置,常常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故. 4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位. 4.

7、2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物. 4.2.5 对返回的废旧物资刚好填废旧物资回收清单,以便统一处理. 对库存的物资,要常常分析库存结构,驾驭库存动态,对超储积压物资要定期填列超储积压物资报告单,注明缘由,呈报大厦总经理酌情处理. 4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出请购单,补充库存. 4.3 出库核实 4.3.1 物资出库必需凭物资调拨员开据的出库单,凭票发物. 4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发. 4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后刚好转办出库手续. 4.3.4 库管员对逐项业务票据,比照核实无误后刚好记入保管明细帐,如发觉差错刚好找有关人员订正处理. 4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必需逐类逐项实际盘查,物资调拨员帮助并监督执行 ,如发生差错,刚好查找缘由,落实订正. 4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥当保存备查. 5.监督执行 部门经理监督执行

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