上海金山区吕巷镇城管理行政执法中队

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1、上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017 年度决算第一部分上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队概况一、 主要职能二、 机构设置第二部分上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017 年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能上海

2、市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队主要职责为:以镇政府名义实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作;参与跨区域和重大整治活动;完成属地政府和区城管执法局交办的其 他任务。二、机构设置根据上述职责,上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队 由三支人员队伍组成,包括:城管执法、拆违办、市容协管员。年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入565.29一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入2,773.5

3、8七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出33.28九、医疗卫生与计划生育支出12.19十、节能环保支出H、城乡社区支出3,259.07H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出42.70二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计3,338.87本年支出合计3,346.24用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余14.81年末结转和结余7.44总计3,353.68总计3,353.68项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴

4、收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类项合计3,338.87565.292,773.58208社会保障和就业支出32.2832.2820805行政事业单位离退休31.4031.402080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出30.1530.152080506机关事业单位职业年金缴 费支出1.251.2520811残疾人事业0.880.882081199其他残疾人事业支出0.880.88210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921011行政事业单位医疗12.1912.192101101行政单位医疗12.1912.19212城乡社区支出3,251.70478.122,773.5821

5、201城乡社区管理事务3,251.70478.122,773.582120102一般行政管理事务217.81217.812120104城管执法3,033.89260.312,773.58221住房保障支出42.7042.7022102住房改革支出42.7042.702210201住房公积金15.5715.572210203购房补贴27.1327.132017年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计3,346.243,128.43217.81208社会保障和就业支出32.2832.2820805行政事业单位离退休3

6、1.4031.402080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出30.1530.152080506机关事业单位职业年金 缴费支出1.251.2520811残疾人事业0.880.882081199其他残疾人事业支出0.880.88210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921011行政事业单位医疗12.1912.192101101行政单位医疗12.1912.19212城乡社区支出3,259.073,041.26217.8121201城乡社区管理事务3,259.073,041.26217.812120102一般行政管理事务217.81217.812120104城管执法3,041.263,0

7、41.26221住房保障支出42.7042.7022102住房改革支出42.7042.702210201住房公积金15.5715.572210203购房补贴27.1327.13收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款565.29一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出32.2832.28九、医疗卫生与计划生育支出12.1912.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出478.12478.12十二、农林水支出十三、交通运输支出

8、十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出42.7042.70二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计565.29本年支出合计565.29565.29年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计565.29总计565.29565.29项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项208社会保障和就 业支出32.2832.2820805行政事业单位 离退休31.4031.402080505机关事业单 位基本养老保 险缴费支出30.1530.152080

9、506机关事业单 位职业年金缴 费支出1.251.2520811残疾人事业0.880.882081199其他残疾人 事业支出0.880.88210医疗卫生与计 划生育支出12.1912.1921011行政事业单位 医疗12.1912.192101101行政单位医 疗12.1912.19212城乡社区支出478.12260.31217.812121城乡社区管理 事务478.12260.31217.81212102一般行政管 理事务217.81217.81212104城管执法260.31260.31221住房保障支出42.7042.7022102住房改革支出42.7042.702210201住房公

10、积金15.5715.572210203购房补贴27.1327.13合计565.29347.48217.81项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301:工资福利支出247.59247.5930101基本工资24.5724.5730102r津贴补贴24.1824.1830103奖金110.20110.2030104r其他社会保障缴费13.0713.0730106伙食补助费8.648.6430108机关事业单位基本养老保 险缴费30.1530.15301P 09;职业年金缴费1.251.25301P 99其他工资福利支出35.5335.53302商品和服务支出39.4439.4430201办公费2.792.7930202印刷费4.384.3830205水费0.330.33302一 06电费3.543.5430207p邮电费1.801.8030211差旅费0.110.

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