公司财务部职责标准版本(三篇)

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1、公司财务部职责标准版本工作内容:主要负责酒店的财务系统,编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务工作职责:一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。三、做好成本控制营业核数的帐目,报表核对工作。四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。五、负责各类税收的申报。六、负责各类保险的索赔工作。七、处理会计部内部行政事务。八、做好资料的存档。九、严格组织纪律。十、搞好内部分工,处理好各主管的工作关系。公司财务部职责标准版本(二)财务部(核算中心)岗位职责一、严格执行公司按规定的各项管理制度。二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查

2、。三、负责审核、监督本公司财务,审查各类资产,定期、及时、真实地提供企业财务报告,及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。四、定期统计各工程应收款情况,确保工程款及时回笼。五、对公司工程项目成本进行核算分析,确保资金流动有计划地控制,保证资金流的良性循环,保持公司各项财务指标科学、合理化。六、协调税务、工商等部门的关系,充分利用国家优惠政策。七、以公司利益为重,处处维护好公司形象;恪守公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部(结算中心)岗位职责一、熟悉和掌握有关财务会计法规,及时登记到财务软件系统,按月编制会计报表和装订会计凭证等工

3、作。二、对经营科目的经济事项办理收支结算时,按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等,并填制相对应的会计科目的记账凭证。三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记,做到数字真实,内容完整、帐物相符,并定期结账。四、账务记载必须日清月结,不得积压,月终必须做好财务结算工作。五、每年按账面核对实物,做到账实相符,发生不符实应查明情况并向负责人报告。六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点,简明扼要又能说明问题。七、严格执行财务管理制度,遵守财经纪律,负责公司纳税申报工作。八、严格遵守企业各项规章制度,工作时间不擅离职守,业务上精益求精,不断提高工作水平

4、和工作能力。九、参与公司各项目部的清查盘点工作。财务部岗位职责一、参与制订公司年度经营计划及重大经营项目合同的研究、审查,确保资金正常运转并争创最大的经济效益。二、主持财务科日常工作,增强主动性,并完全对公司负责;对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系,并负责组织贯彻落实。四、本公司的会计核算形式、账务及报表初始化,建立会计凭证的传递程序。五、负责审核各分公司财务数据,依据其编写企业汇总财务报告,对全公司财务状况和经营成果进行评价,及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。六、协调银行、税务、工商等部门的关系,为公司生产经营争取有利的政

5、策环境。七、加强企业资金管理,有地向金融部门融资,实行企业内部资金流转,尽量控制融资成本,确保企业生产经营正常运转。八、参与项目工程成本核算,督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收,确保各类款项及时进账。九、遵守公司的相关规定和会议精神,并按时完成领导交办的其他工作;定期向总经理回报工作,反映各项目标经营成果。十、以公司利益为重,处处维护好公司形象;恪守公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部(出纳)岗位职责一、根据实际情况存、取现金、支票,办理汇款,领取回单、对账单等;办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。二、按公司

6、规定审核付款手续是否完整齐全,签字是否到位,并及时办理付款手续。三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证,确保账账相符,账实相符。四、每日做好资金盘点,确保账实相符;每周上报资金使用情况周报表。五、做好备用金的借支和报销工作,督促借款人员按时还款;个人借支需核对签字是否齐全,是否超出个人借款上限。六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。七、每月末根据银行对账单,出具本月银行存款余额调节表,根据调节表进行差异调整。公司财务部职责标准版本(三)部门名称:财务部直接上级:分管副总经理下属部门:会计核算科、财务科、稽核科部门性质:会计核算及财务管理管理权限:受总经

7、理和分管副总经理委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责。财务部工作职责-财务部岗位职责1、在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,认真执行其工作指令,向主管领导负责;2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审

8、计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;6、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清

9、查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。第1页共1页

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