物料管理制度实用资料.doc

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1、物料管理制度实用资料(实用资料,可直接使用,可编辑,推荐下载)物料管理制度目录物料管理制度1第一章 总则1第二章 采购与供应商管理2第三章 仓库管理2第四章 物料申购相关规定5第五章受控物料发放和使用规则6第六章 物料申请、发放、运输、签收等作业规范和流程6第七章 处罚、奖励规则7第八章附则8第一章 总则第一条、目的为规范公司的物料管理,明确物料关联单位的权利和义务,保护其正当、合法权益,依据行业习惯特征,结合企业实际情况,制定本制度。第二条、释义本制度下列用语的含义是:2.1、物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要,在提供快递服务过程中,直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的

2、统称。2.2、受控物料是指为维护亚风速递品牌形象不受损毁、品牌价值及其合法收益不受侵害,对流通状态、使用范围和对象以及采购权力进行限制的特定物料。2.3关联单位是指发生物料供求关系的内外部独立经济实体、部门或当事人。2.4网点是指亚风速递网络体系下,从事快件收寄、快件派送作业及快递产品销售作业的最小单位,亦称站点。(此次行文并未对网点和站点统一称谓,加以特别区分)。第三条、适用对象和范围适用对象:亚风速递网络平台公司、省级分公司、各级部门、网点。适用范围:亚风速递全网络内有关物料的采购、储存、申请、发放、运输、交付、签收、使用等作业行为规则均适用本制度第四条、本制度所述物料主要包含以下三类:一

3、、受控物料类1)运单等条码类物料;2)印有“Airfex”等LOGO字样和企业标识的物料;3)手持式条码数据采集器,分有线和无线,俗称有线把枪和无线把枪。二、办公用品类三、固定资产类第五条、物料管理的权力和责任1)深圳市亚风速递有限公司(即亚风速递网络平台公司,以下简称平台总部),拥有所有物料的采购与管理权力,同时负有对本制度在各省级分公司执行情况的监察权力和处罚权。2)平台总部综合部,接受平台总部总经理授权,行使所有受控物料的采购与管理权力,同时负有对所有受控物料在各省级分公司使用规则执行情况的监察权力和处罚建议权。3)各省级分公司综合处,负有对本制度在本省区各级单位执行情况的监察权力和处罚

4、建议权。第二章 采购与供应商管理第六条、平台总部综合部根据市场行情及时调整物料采购成本,必要时重新和供应商议定物料采购价格。第七条、供应商资质的评估、审核及最终确定应遵循以下原则:1)产品价格合理;2)质量符合行业标准并达到公司对物料产品质量的具体要求;3)产品交付履行能力准时;4)适应公司对物料版面设计、工艺质量改良、价格调整等不断发展的要求。5、供应商的准入必须采取竞标的方式予以确定。第八条、对竞标成功并予以准入的供应商,应建立合格供应商档案,内容包括:1)供应商简介表;2)产品明细及价格表(含历次价格调整记录);3)采购供应合同;4)营业执照、生产许可证、法人代表证;5)供应商对公帐户(

5、基本账户);6)往来供货订单记录等;第九条、根据采购计划,当出现以下情况时应选择新供应商:1)在现有合格供应商内,无法满足公司要求时;2)现有供应商发生重大质量事故被执法部门责令停产整顿或发生重大变更时;3)责令现有供应商限期整改后,不予履行或未能通过审核的;4)现有供应商价格大幅度上调时。第三章 仓库管理第十条、仓库管理的基本任务:1)及时、准确维护库存量,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰;2)做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料;3)与各省区公司密切配合,做好物料的调度工作,切实履行物料发放职能,并及时向上级反映物料的短缺

6、或过量采购等异常情况;4)做好仓库各种原始单据的传递、保管、归档工作;第十一条、货物验收标准和验收办法货物入库前必须进行质量检验、数量核对等验收作业。具体验收标准和验收办法如下:1)受检的物品各项指标必须完全符合该物品的质量标准;2)核对订单。物料名称、规格型号、数量与订单相符合;3)采用合适的方法计量、清点准确数量。4)大批量物料按一定的比例拆包装抽查,发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批物料。5)对于未通过品质检验验收的物料,仓管员必须及时通知供应商并办理退货、补货事宜。第十二条、入库管理1)入库物料必须是通过品质检验验收,开具入库单的物料;2)物料入库后,应建立详细的、

7、反映物料存储情况的台帐(明细账)。台帐应包括物品名称、规格、数量、件数、累计数、批次、金额、货位号以及经办人项目等项目。第十三条、出库管理1)所有的出库物料必须有授权签字和财务盖章的单据作为发货依据。办公用品出库,必须有经批准的指令凭证领料单。2)严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。第十四条、仓库布局及货物堆码1)仓库应根据公司经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位,并做好明显标识。(附图参考)堆码A区储物货架C储物货架A大门储物货架D作业区储物货架B堆码B区堆码C区图1-仓库平面布置示意图A3A2A1B3B2B1C3C2C1图2-仓库立体布置示意图注:合理的仓库立体布

8、置应以不影响搬运为原则。2)所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐,同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3)物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位置。4)诸如叉车、塑料筐、清洁工具仓库设施、用具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或随意丢放。5)保持现场整洁、干净,随时清理、清扫。6)严格按“先进先出”原则发放物料。第十五条、安全防护1)仓库内严禁烟火。2)仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。3)保证库房通风、干燥,做好防盗

9、、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4)严禁将易燃易爆物品带入仓库。5)不得将物料、物品直接放置于地面,必须铺垫托盘等垫衬物。6)除仓管员之外,未经许可,其他人员不得随意进出仓库。领料人员需在仓管员的允许下进出仓库,领料结束后,不得在仓库逗留。7)下班离开前,仓管员应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库的安全。第十六条、物料盘点1)仓库需根据经管物料类别的重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月25日前盘点一次。2)每一个经营年度,一般在12月25日,财务部会同综合部在12月31日前组织一次全面盘点。3)盘点后及时将实物数与库存台帐核对。如有差异应查证原

10、因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4)随时关注呆滞、不良物料,至少每月定期填报一次;第十七条、人员变动及工作移交1)仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。2)应移交事项包括: 经管的货物; 单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料; 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;第四章 物料申购相关规定第十八条、物料申请核准权限1)网络平台公司总部各职能部门的物料(特指办公用品)直接向所属部门申请,经部门负责人审批后,由综合部直接发放。2)各省区分公司物料申购,直接

11、向综合部提出申请。3)网点物料申购,统一向各网点所在省区平台公司综合处申请。 4)任何单位的物料申请不得跨板块越级申请。第十九条、物料申购时间和发放时限为规范物料管理,保证安全库存,保障物料的正常供应(足额、足量、及时、准时),各物料关联单位须按规定时间、时限办理一切物料相关事宜(见下表)。物料申购日期和发放时限表申购单位申购日期核准部门发货时限服务时效平台总部各部门每月5号、20号平台总部申购当天下午3-5个工作日省区平台每月5号、20号平台总部申购当天下午3-5个工作日网点每周二、周五上午省区平台申购当天下午1-3个工作日备注如遇节假日,申请、发放物料时间则顺延1个工作日。第二十条、所有单

12、位的物料申购必须按照物料申购数量最低标准执行。具体标准如下表。物料申购数量最低标准表品名规格单位基数标准亚风运单1000张/箱张1000张(1箱)/次条码贴纸1000张/扎张1000张(1扎)/次签回单信封1000张/箱张100张(0.1箱)/次BAG条码个/卷个100个/次BAT条码个/卷个100组/次透明提单小胶袋(旧)2000个/扎个1000个(0.5扎)/次透明提单小胶袋(新)100个/包个1000个(10包)/次白色文件袋100个/包个100个(1包)/次塑料文件袋(大)100个/捆个100个(1捆)/次塑料文件袋(小)100个/捆个100个(1捆)/次航空标贴5个/张个100个(2

13、0张)/次易碎标贴3个/张个100个/次封箱专用标贴10个/张个100个(10张)/次传真纸20筒/箱筒1筒/次A4纸10包/箱包1包/次封箱胶带6卷/筒(每箱24筒共144卷)卷10卷每次20卷亚风胶带5卷/筒(每箱24筒共120卷)卷10卷每次20卷账单打印纸1000张/箱箱1000张(1箱)/次记号笔(大头笔)10支/盒盒10支每次20支第二十一条、物料在运输环节的滞留时间限制物料交付给分拨中心后,须搭乘当日当次班车发运,如因爆仓造成物料滞留和时效延误,分拨中心必须安排在下一个班次将滞留物料发运,不得再次滞留。第五章受控物料发放和使用规则第二十二条、运单等条码类物料的发放、使用规则1)诸

14、如亚风运单、条码贴纸、BAT条码等条码类物料,属于受控类物料。从供应商处采购回来到发放至网点使用前,必须要先通过平台总部办理入库、出库手续后,才可按权限逐级予以在E3系统物料管理模块登记发放。其登记发放顺序为平台总部-省区平台-网点。2)下列四种情况会造成网点在E3系统中无法录单或系统扣款错误。A、条码类物料在E3系统中未做登记发放的;B、条码类物料来源不明的;C、条码类物料网点之间私自拆借的;D、条码类物料在E3系统中登记有误的,即应发至A网点而误发到B网点的。E、因客户搬迁或网点拆分,条码类物料遗留在客户处,事实上造成D类结果的。2)标有“Airfex”等LOGO字样和企业标识的物料统一由平台总部统一印制,省级分公司及辖区网点不得擅自印制。3)手持式条码数据采集器由平台总部集中采购。省级分公司及辖区网点不得擅自采购。各级单位物料管理员在发放交付时,须作贵重物品交接。第六章 物料申请、发放、运输、签收等作业规范和流程第二十三条、申请发放流程:1)申购单位使用全网统一的物料申请单标准格式,向所属单位对应核准部门综合部(处)申请,并向财务部(处)交纳物料款。2)接到物料申请单后,综合部(处)物料管理

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