质量管理专项内审表.doc

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1、*药业有限公司质量管理体系文件专项内审记录条款号GSP内审检查项目检查要点(评判细则)检查方式具体实施情况(检查结果记录)内审检查结论1*03101企业制定质量管理体系文件应当符合企业实际,文件包括质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等。1.企业质量体系文件应符合我国法律法规、部门规章、规范性文件等规定。2.企业质量体系文件应符合企业实际情况,满足药品经营与质量管理的需要。3.企业质量体系文件包括质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等。查看资料通过内审不通过内审2*03201文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管,以及修改、撤销、替换、销毁

2、等应当按照文件管理操作规程进行,并保存相关记录。1.企业应制定质量体系文件管理操作规程。2.文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管,以及修改、撤销、替换、销毁等应当按照文件管理操作规程进行,并保存相关记录。查看资料通过内审不通过内审303301文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号。文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号。查看资料通过内审不通过内审403302文件文字应当准确、清晰、易懂。文件文字应当准确、清晰、易懂。查看资料通过内审不通过内审503303文件应当分类存放,便于查阅。文件应当分类存放,便于查阅。查看资料通过内审不通过内审603401企业应当定期审核、修订文

3、件。1.企业每年应定期进行质量管理体系文件审核。2.企业应根据法律法规、市场规律、经营管理等变化,及时修订文件。查看资料通过内审不通过内审703402企业使用的文件应当为现行有效的文本,已废止或者失效的文件除留档备查外,不得在工作现场出现。1.企业使用的文件应当为现行有效的文本。2.文件发放部门应及时收回所有废止或失效的文件。除留档备查外,不得在工作现场出现废止或失效的文件。查看资料通过内审不通过内审803501企业应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件,并严格按照规定开展工作。1.企业应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件。2.各岗位应按质量管理体系文件开展工作。现场查看通过

4、内审不通过内审9*03601质量管理制度应当包括以下内容:(一)质量管理体系内审的规定;(二)质量否决权的规定;(三)质量管理文件的管理;(四)质量信息的管理;(五)供货单位、购货单位、供货单位销售人员及购货单位采购人员等资格审核的规定;(六)药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库、运输的管理;(八)药品有效期的管理;(九)不合格药品、药品销毁的管理;(十)药品退货的管理;(十一)药品召回的管理;(十二)质量查询的管理;(十三)质量事故、质量投诉的管理;(十四)药品不良反应当报告的规定;(十五)环境卫生、人员健康的规定;(十六)质量方面的教育、培训及考核的规定;(十七)设施设备保管和维护

5、的管理;(十八)设施设备验证和校准的管理;(十九)记录和凭证的管理;(二十)计算机系统的管理;(二十一)其他应当规定的内容。质量管理制度应当包括以下内容:(一)质量管理体系内审的规定;(二)质量否决权的规定;(三)质量管理文件的管理;(四)质量信息的管理;(五)供货单位、购货单位、供货单位销售人员及购货单位采购人员等资格审核的规定;(六)药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库、运输的管理;(八)药品有效期的管理;(九)不合格药品、药品销毁的管理;(十)药品退货的管理;(十一)药品召回的管理;(十二)质量查询的管理;(十三)质量事故、质量投诉的管理;(十四)药品不良反应当报告的规定;(十五

6、)环境卫生、人员健康的规定;(十六)质量方面的教育、培训及考核的规定;(十七)设施设备保管和维护的管理;(十八)设施设备验证和校准的管理;(十九)记录和凭证的管理;(二十)计算机系统的管理;(二十一)其他应当规定的内容。查看资料通过内审不通过内审10*03701部门及岗位职责应当包括:(一)质量管理、采购、储存、销售、运输、财务和信息管理等部门职责;(二)企业负责人、质量负责人及质量管理、采购、储存、销售、运输、财务和信息管理等部门负责人的岗位职责;(三)质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输、财务、信息管理等岗位职责;(四)与药品经营相关的其他岗位职责。1.部门及岗位职

7、责应当包括:(1)质量管理、采购、储存、销售、运输、财务和信息管理等部门职责;(2)企业负责人、质量负责人及质量管理、采购、储存、销售、运输、财务和信息管理等部门负责人的岗位职责;(3)质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输、财务、信息管理等岗位职责;(4)与药品经营相关的其他岗位职责。2.药品批发企业负责信息管理的部门应当履行以下职责:(1)负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护;(2)负责系统数据库管理和数据备份;(3)负责培训、指导相关岗位人员使用系统;(4)负责系统程序的运行及维护管理;(5)负责系统网络以及数据的安全管理;(6)保证系统日志的完整性;(7)负责

8、建立系统硬件和软件管理档案。查看资料通过内审不通过内审11*03801企业应当制定药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输等环节及计算机系统的操作规程。1.企业应当制定药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输等环节及计算机系统的操作规程。2.企业制定的操作规程应具有可操作性。查看资料通过内审不通过内审12*03901企业应当建立药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录。1. 企业应当建立药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储存温湿度监测、不合格药品处理等相关记录。2. 相关记

9、录应及时录入计算机系统或由计算机系统自动生成。查看资料查看计算机系统相关记录通过内审不通过内审13*03902记录应当真实、完整、准确、有效和可追溯。记录应当真实、完整、准确、有效,具有可追溯性。查看资料查看计算机系统相关记录通过内审不通过内审1404001通过计算机系统记录数据时,有关人员应当按照操作规程,通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核。相关岗位工作人员应通过其授权及密码登录计算机系统进行数据的录入或复核。查看计算机系统及资料通过内审不通过内审1504002数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行。数据的修改应经质量管理部门审核同意并在其监督下进行。查看计算机系统通过

10、内审不通过内审1604003数据的更改过程应当留有记录。数据更改过程应当留有电子或书面记录。查看计算机系统通过内审不通过内审17*04101书面记录及凭证应当及时填写,并做到字迹清晰,不得随意涂改,不得撕毁。书面记录及凭证应当及时填写,并做到字迹清晰,不得随意涂改,不得撕毁。查看资料通过内审不通过内审1804102更改记录的,应当注明理由、日期并签名,保持原有信息清晰可辨。更改记录的,应当注明理由、日期并签名,保持原有信息清晰可辨。查看资料通过内审不通过内审1904201记录及凭证应当至少保存5年。1.企业药品经营和质量管理过程中产生的资质证明材料、合同、协议、报告、凭证、票据、记录等GSP相关档案资料应保存于经营场所。2记录及凭证应当至少保存5年。查看资料通过内审不通过内审内审人员签字: 日期: 年 月 日第 1 页 共 6 页

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