某酒业采购管理制度及流程

上传人:壹****1 文档编号:561035814 上传时间:2022-10-02 格式:DOCX 页数:4 大小:94.77KB
返回 下载 相关 举报
某酒业采购管理制度及流程_第1页
第1页 / 共4页
某酒业采购管理制度及流程_第2页
第2页 / 共4页
某酒业采购管理制度及流程_第3页
第3页 / 共4页
某酒业采购管理制度及流程_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《某酒业采购管理制度及流程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某酒业采购管理制度及流程(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、最新资料 Word 版 可自由编辑!】河北某酒业有限公司采购管理制度及采购流程为保证企业正常生产,降低生产成本,增加经济效益,特制度以 下采购管理制度:一、适用范围:本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外 购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用 品等采购;工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报 销制度相关规定。二、采购管理制度:1、廉洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请2、严格遵守采购工作流程,及时按质按量采购生产所需物资;3、加强采购的事前管理,建立完备的价格信息档案,以有效地 控制和降低采购成本;4、科学、客观、认真地进行收货质量检验,过

2、磅时需由保管员 及其他部门员工两人同时参与,并在过磅单签字;5、所有采购必须事先得到批准,未报计划并经审核、批准的, 除急需物资外不得采购。三、采购流程:(一)采购计划:1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等,由生产主管于每月 末提交下月采购计划,报主管副总及总经理批准,并预计所需资金, 以便财务部妥善安排;2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单, 并注明所需数量及仓库现有数量,经部门负责人签字后,报主管副总及总经理审批;(二)询价比价:1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情,并选择两至三家供应 商进行价格、质量对比,报主管副部及总经理批准从中选择确定质优 价廉的供应商;2、供

3、应商确定后,需每隔 月对市场行情进一步了解,并酌情 确定是否更换供应商,并履行上报程序;(三)签订合同:1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同,并严格按照合同 法相关规定;2、合同原则上应约定需要正式发票,特殊情况由财务部通知采 购部门;3、签订合同时原则上不预付货款,尽量约定货到后挂账一段时 间付款、一批压一批、货到付款等形式;4、所有签订的合同均须交付财务部一份;(四)收货入库:1、货物到厂后,应及时组织检验人员严格检验,对不符合合同 约定的,不允许收货,由厂家负责更换或撤销合同,并追究其违约责 任;2、检验合格后,开具验收单,如需过磅,应及时组织仓库保管 员及其他部门员工过磅,并在过磅单上签字;3、采购人员负责填制材料入库单,材料入库单一式三联,注明供应商、材料名称、数量、单价(不含税)、金额等项目,仓库保管 员点收后签字,并保留入库单存根联;4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单,经采购部经理 或主管副总签字后,将财务联交财务部;5、采购员负责催收采购发票或收据,并及时交付财务部;(五)付款:1、按购销合同约定的条款需要付款时,由采购员负责填写款 项支付申请表,由经办人、部门负责人签字后交财务部审核,经财 务部审核后交主管副总、总经理签字,方可付款;2、在最后一笔货款支付之前,必须将采购发票或收据交付财务 部;

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 建筑资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号