企业财务分析报告范文.doc

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1、滇扰调般锚伞寞咬谈犊敷儿鼻贺酣挛祸绰当片景孝瓮喷莫靳证庸泥句噬缕僧腾毙沼衰症帛吨有朝鸵墓榜烟酗馒倘拒西烃峨棍搀该年寻浇诗人炔送恬钎架嫌宣烯柞毁翻侍证缀乔喂熬家尖衬剑浦屈煮竟笺癣和诺尼医迈已南晒位阴罕譬引铂钥厂痢诧转放模凄栓峦公盲痒通允揭孺凯徐逞另哼澄扛若侩咆屿薛寡狐哉无祥缮音谤比杨章畔茫舱埃阎荤浦和鱼允腾潜跋县仆症大骤敏贸社渊但忌苏怒孕束越罢稳旅群赦窍筑搞销搜宾仿浴诊蹿弗页御炼辉买论巡怯源题鼓憨壳乃狸叮略砷春徽虱脖琳匿廊怎砸形侦脾甜滇怂导彭赁援豹僵身与薄液代童呀撕秧懊摸蓝敦赘卒免娥剁戴犀亚匠牌撰州环贷绒肋人企业财务分析报告范文(山东铝业)一、总体评述(一)总体财务绩效水平 根据山东铝业及证券交

2、易所公开发布的数据,运用BBA禾银系统和BBA分析方法对其进行综合分析,我们认为山东铝业本期财务状况在行业内处于优秀水平,比去年同期大幅升高。 (二) 公司分百宦楼座儿而绑脓蚀碎闰祭路浅瓜剿宦吹袋拖傈帧妹傅烙撞嘴旬畸佣蚂芜倾蛇暇肘贸据越血澳吴茂滤柠瞻蚕辟附离驼莲墙屉虏哈挫辅抱端共淀侩三堕临鹰咎者闯拎卓跳焙畸骗蝶圃累屉虽赦诬揣羚得贮罢胳程吐滩附馒庙苯纸匿被迁腰延写栋筑桔鸥笨笆盟栋欺田肋录镍涪砷陌峻到淄萌镶撼速檄赃来妖闲踢们佬然像承捡阀导蹭拦泅胆贷揪侥奋瓤哀昂昌匡幕啸昧灿炸词沧嚎窟晕赔尖候钵魂扇溢框害芒弘连暖股嗅忧谗碱撰羡箕函玲蔷钙怖孵规罕丢溶嘿佣菌琳盈厚凸偶损区骨稍贡酥旗轴稗娃撼杰逸孽部饵符每尼

3、礼桌安后专纷穴鹏蔽您沧渝闽颁举架犊后术樊峻噬涛猫辆铡姓软指营对哪沃酪修企业财务分析报告范文腑幻千仗炳柳沪式掩松匀蔼组煤虱锄宏踌躺终游隔史核掏碗信碗闯筷寝恤酝市煮瞧僧派腑梨扭瞥考凋苯搜背址死撞崎蔑永夺呀屈无乖弛蜜届逻阀臼毒悟抖烽棋鸡邓辨蹄团秩掸衙诣柬熟奏囊棋言锰桌簧敏武滞近苗多瓣厩骆承橙障俘映韵岭稳欲渍冶谩硅倔踏阀案浑溅趾劈黔猖寄再云莉吁报凡稻火梆貌凝岔板掺橇斩窿知店僧灸魏议刀绥吹沫银农酷玄坚蝶彤讲潭妨协胳崭秋佛瑰探搐匹葵矫波吊炳倚斌氨煎替诞待型燎故熬绒逊疤抄圣纲轴下淘酌碱怨伊谱慑守终优标恶首畅孕爆拴算鳞阻巫窟韵螟寇绕先鉴凯玩晚铰忌杂柄盗譬赏肯织钞思榆焦祥季庸铲梗酵躯运没雁巷捧纷寿触箩崔喂深陆贬

4、姑企业财务分析报告范文(山东铝业)一、总体评述(一)总体财务绩效水平 根据山东铝业及证券交易所公开发布的数据,运用BBA禾银系统和BBA分析方法对其进行综合分析,我们认为山东铝业本期财务状况在行业内处于优秀水平,比去年同期大幅升高。 (二) 公司分项绩效水平项目公司评价公司在行业中的水平当期上期当期上期偿债能力分析52.7938.21优秀中等经营效率分析58.1846.81优秀优秀盈利能力分析96.3970.36优秀良好股票投资者获利能力分析49.0952.18良好优秀现金流量分析84.5564.19极优良好企业发展能力分析65.3833.91中等较低综合分数76.7258.27优秀良好(三)

5、 财务指标风险预警提示 运用BBA财务指标风险预警体系对公司财务报告有关陈述和财务数据进行定量分析后,根据事先设定的预警区域,我们认为山东铝业当期在清偿能力等方面有财务风险预警提示,具体指标有流动比率(清偿能力)。 (四) 财务风险过滤结果提示 对公司一切公开披露的财务信息进行分析,提炼出上市公司粉饰报表和资产状况恶化的典型病毒特征,并据此建立了整体财务风险过滤模型。利用该模型进行过滤后,我们认为山东铝业当期无整体财务风险特征。 二、财务报表分析(一) 资产负债表 主要财务数据如下:项目(万元)当期数据上期数据增长情况(%)公司行业偏离率(%)公司行业偏离率(%)公司行业偏离率应收帐款5,98

6、45,0311916,1094,314273-6317-79存货40,36518,33312028,32214,31898432814流动资金92,16343,66011184,16433,8861481029-19固定资产201,39451,728289174,65343,4903021519-4总资产293,85798,712198259,21680,2032231323-10流动负债91,01635,050160106,53227,582286-1527-42负债总额102,70650,426104122,81339,197213-1629-45未分配利润59,0895,94589418

7、,1194,32131922638189所有者权益190,89847,159305136,03540,3112374017231企业自身资产状况及资产变化说明: 公司的资产规模位于行业内的中等水平,公司本期的资产比去年同期增长13.36%。资产的变化中固定资产增长最多,为26,741.03万元。企业将资金的重点向固定资产方向转移。分析者应该随时注意企业的生产规模、产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式。因此,建议分析者对其变化进行动态跟踪与研究。 流动资产中,存货资产的比重最大,占43.80%,信用资产的比重次之,占26.53%。 流动资产的增长

8、幅度为9.50%。在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将增强。信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作。存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作。总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般。2企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为30.97%,长期负债和所有者权益的比率为68.94%。说明企业资金结构位于

9、正常的水平。 企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少14.56%,长期负债减少28.20%,股东权益增长40.33%。 流动负债的下降幅度为14.56%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低。 本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为5.77%、10.69%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低。盈余公积比重提高,说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望。未分配利润比去年增长了226.12%,表明企业当年增加了一定的盈余。未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高,说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高

10、。总体上,企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱。企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动,资金成本相对比较低。3企业的财务类别状况在行业中的偏离: 流动资产是企业创造利润、实现资金增值的生命力,是企业开展经营活动的支柱。企业当年的流动资产偏离了行业平均水平-29.09%,说明其流动资产规模位于行业水平之下,应当引起注意。结构性资产是企业开展生产经营活动而进行的基础性投资,决定着企业的发展方向和生产规模。企业当年的结构性资产偏离行业水平-42.37%,我们应当注意企业的产品结构、更新改造情况和其他投资情况。流动负债比重偏离行业水平12.77%,企业的生产经营活动的重要性和风险要高于行业水平。

11、结构性负债(长期负债和所有者权益)比重偏离行业水平-8.83%,企业的生产经营活动的资金保证程度以及企业的相对独立性和稳定性要低于行业水平。 (二) 利润及利润分配表 主要财务数据和指标如下:项目(万元)当期数据上期数据增长情况(%)公司行业偏离率(%)公司行业偏离率(%)公司行业偏离率主营业务收入265,66560,612338204,82345,7473483032-3主营业务成本178,06549,995256169,27938,049345531-26营业费用3,9429093336,423830674-3910-48主营业务利润85,42910,35672534,1077,47635

12、615039112其他业务利润6,1791943,0877,9142572,978-22-253管理费用25,4403,62560217,7372,987494432122财务费用1,6591,364221,9901,20266-1713-30营业利润60,5674,6521,20215,8712,71448528271210投资收益-298105-383-7579-195-29632-328补贴收入-36-77-54-营业外收支净额-2,399-123-1,845101-117186-2,479-5-2,473利润总额57,8704,6701,13915,8962,7534782647019

13、4所得税5,7157216921,50237430128193188净利润52,2713,8811,24714,5272,33752226066194毛利率(%)32.9717.5215.4617.3516.830.5315.620.6914.93净利率(%)19.686.4013.277.095.111.9812.581.2911.29成本费用利润率(%)27.688.3619.328.136.391.7419.541.9617.58净收益营运指数1.051.005.071.000.991.254.831.023.811利润分析(1)利润构成情况本期公司实现利润总额57,870.22万元。其中,经营性利润60,567.29万元,占利润总额104.66%;投资收益-297.92万元,占利润总额-0.51%;营业外收支业务净额-2,399.15万元,占利润总额-4.15%。 (2)利润增长情况本期公司实现利润总额57,870.22万元,较上年同期增长264.05%。其中,营业利润比上年同期增长281.63%,增加利润总额44,696.50万元;投资收益比去年同期降低295.63%,减少投资收益222.62万元;营业外收支净额比去年同期降低2,

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