管理评审和内审的区别

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1、1、 管理评审由总经理负责,内审由质保工程师负责; 2、管理评审一般采取会议形式,内审是各要素实 施过程的检查,由审核小组到现场审核; 3、管理评审一般在每年的内审后进展,内审的情 况要向管理评审报告;4、管理评审要解决公司的质量体系适宜性问题, 内审解决质量体系符合性问题。还有一些,不及细说,可以仔细参阅 ISO9001 及 TSG Z0004 的相关标准和参考资料。二者的 不同之处是很多的。2、 先内审,之后 1 个月再做管理详审3、管理评审是质量体系审核中的一个审核 项,是针对管理层的评审。内审是工厂 依据质量体系的认证要求自我进展的内 部审核4、1. 目的对质量管理体系过程进展监视,以

2、评价 质量管理体系有效性。2. 范围适用于本公司质量管理体系内部审核。 3. 职责3.1 管理者代表质保工程师负责组织质量管理体系内部审核;3.2 审核组负责具体实施质量管理体系 内部审核和不合格项的跟踪验证; 质管责任工程师负责制订年度内审方案; 3.4 各部门负责对不合格项采取纠正 /预 防措施。4. 要求公司制定并实施?内部审核程序?。 每年底,质管责任工程师制订年度内审 方案,规定审核的准那么、范围、频次 和方法,经管理者代表质保工程师 审核后实施;公司每年至少进展一次内 审,内审的时间间隔不得超过 12 个月, 且审核应覆盖公司所有产品、部门及 ? 锅 炉 压 力 容 器 制 造 许

3、 可 条 件 ? 和 GB/T19001-2000 标准要求的所有过程。 出现以下情况时,管理者代表质保工 程师可及时组织内部1、组织机构或管理体系发生重大变化; 2、出现重大质量事故或顾客对某一环节 连续投诉;3、法律、法规及其他外部要求的变更;4、在承受第二方、第三方审核之前。 审核实施前,由审核组长应对审核实施 方案进展筹划,编制审核日程方案表并 通知相关部门做好内审准备,审核组成 员在审核组长带着下做好审核前准备, 编制审核检查表。内审员必须经培训合格具备内审员资格, 且不能审核与自己有直接责任的工作; 审核组根据审核结果编制内审报告,经 管理者代表质保工程师批准后,由 质管责任工程师

4、发放至相关部门。对审 核中发现的不符合项,开具不合格项报 告,经相关部门负责人确认后,发放至 相关部门;相关部门应对产生不合格项的原因进展 分析、采取纠正/预防措施,审核组负责 跟踪验证所采取措施的效果;审核组长将所有内审记录整理成册,交 管理部保存。1. 目的评审本公司的质量管理体系,确保本公 司质量管理体系持续的适宜性、充分性 和有效性。2. 范围适用于本公司质量管理体系的评审。 3. 职责总经理主持管理评审活动,批准管理评 审方案和管理评审报告;管理者代表质保工程师负责向总经 理汇报质量管理体系运行情况,提出改 良建议,并审核管理评审报告; 管理部负责制定?管理评审方案 ?,收集 并提供

5、管理评审所需的输入资料,编制? 管理评审报告?,对评审后的纠正、预防 措施进展跟踪验证;各相关部门或专业责任工程师负责准备、 提供与本部门或本专业工作有关的评审 资料,并具体实施评审中提出的相关的 纠正、预防措施;4. 要求管理评审评价质量管理体系改良的时机 和变更的需要,包括质量方针和质量目标。按?管理评审程序?执行;公司每年至少进展一次管理评审,评审 的时间间隔不得超过 12 个月;管理评审形成的文件、记录按?文件控制 程序?和?记录控制程序?进展控制。 4.4 管理评审输入文件:有关第一方、第二方、第三方质量管理 体系审核结果,由管理部负责提供; 顾客满意和顾客反应的信息及市场的变 化,由销售部负责提供;质量管理体系运行的情况,由管理者代 表质保工程师负责提供;以往纠正、预防措施的实施和验证情况, 及管理评审有关决定的执行情况,由管 理部负责提供;产品质量状况,由质检科负责提供; 改良的建议包括产品质量改良、产品 实现过程改良、管理过程改良,由各相 关部门负责人或专业责任工程师负责提 出,管理部负责汇总;4.5 管理评审输出:形成的管理评审报告,总经理批准后,由管;管理部负责分发到各部门,落实 所提出的有关措施。管理部负责根据管理评审报告所涉及的 改良,按照?质量改良控制程序?落实;

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