岳池年度财政总决算分析报告

上传人:大米 文档编号:559846309 上传时间:2022-09-06 格式:DOC 页数:10 大小:20KB
返回 下载 相关 举报
岳池年度财政总决算分析报告_第1页
第1页 / 共10页
岳池年度财政总决算分析报告_第2页
第2页 / 共10页
岳池年度财政总决算分析报告_第3页
第3页 / 共10页
岳池年度财政总决算分析报告_第4页
第4页 / 共10页
岳池年度财政总决算分析报告_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《岳池年度财政总决算分析报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《岳池年度财政总决算分析报告(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、岳池XX年度财政总决算分析报告 202X年财政总决算编制分析 昌吉州财政局: 我县202年财政总决算报表在州财政局的认真指导及我局各业务科室的密切配合下已编就绪。为了做好财政年报决算报表编制工作,落实国家财政政策,加强财政资金管理,并能及时准确掌握202X年全县各项财政资金的收支使用情况,我局领导对财政总决算工作高度重视,成立年度决算编报领导小组,并根据州财政决算会议精神,对我县行政事业单位年报工作及财政总决算工作进行统一安排,经过全县基层财务人员认真填报及各科室同志的严格审查,顺利完成了20年行政事业单位年报汇总工作及财政总决算工作,现就将总决算报表分析如下,请审阅: 基本情况分析 我县独立

2、核算机构为4个,较去年减少8个机构,原因为一般公共服务因机构合并减少个,农林水服务因机构合并减少一个,交通运输因机构合并减少一个。本年年未职工人数215人,比上年减少1798人,原因为退休人员未列入总人数。 离休4人,财政拨款退休人员较上年增长6人,财政拨款(补助)退休人员较上年增长24人。 22X年国内生产总值0202X万元,同比增长9.3%,农牧民人均纯收入为13元,同比增长94%。属正常增长。 一、财政收入完成情况分析 202X年木垒县财政收入预算安排415万元,其中:地方一般公共预算收入安排70万元,政府基金收入安排400万元。02年,我县完成财政收入5871万元,比上年同期增收72万

3、元,增长18.%,完成预算的109.9%,其中:完成地方一般公共预算收入70万元(含上划80万元),比上年同期增收4173万元,增长12.%,完成预算的10.6%。地方一般公共预算收入中税收收入完成21091 万元,比上年同期增收69万元,增长.8%,完成预算的74.8,非税收入完成1679万元,比上年同期增收3404万元,增长.%,完成预算的17.4%。基金完成0万元,为土地出让金收入,较上年同期增收304万元,增长2.7%。 2、主要税种增、减收情况及原因 (1)增值税(地方口径)完成2638万元,比上年同期增收10万元,同比增长70.2,主要增长原因是受营改增的影响。 (2)营业税累计完

4、成218万元,比上年同期减收764万元,同比下降69.2%。 (3)企业所得税(地方口径)累计完成1926万元,与上年同期相比增长14.6%,增收24万元。增长主要来自建安企业“营改增”政策前税款清理所缴纳。 ()个人所得税(地方口径)累计完成694万元,比上年同期增收7万元,增长2.5%,增长的主要原因是加强个人所得税全员全额申报工作,严格规范税收执法行为,提升风险应对工作的质量和水平,切实做到依法治税、应收尽收。 (5)城建税累计完成448万元,比上年同期增收2万元,增长4.9%,该税种随增值税增加而增加。 (6)印花税累计完成282万元,同比增收23万元,增长89%。增长主要来自购销合同

5、印花税,累计入库购销合同印花税88万元,同比增加4万元。 (7)城镇土地使用税累计完成36万元,同比增收9万元,增长0.1%,增长的原因是土地使用税扩围后征税范围扩大和税额标准调高,使得土地使用税大幅增加、房产税增幅较大。(8)土地增值税累计完成2万元,同比增收万元,增长%,增幅不大。 (9)车船税累计完成34万元,同比增收3万元,同比增长72%,增长主要原因是购买私家车的数量增加。 (10)耕地占用税累计完成538万元,同比增收338万元,同比增长.9%,增长的主要原因一是加强对风光电企业耕地占用税的清缴工作。二是及时向县委、县政府上报税收收入情况和税收征管中遇到的问题以及解决方法并得到县委

6、、县政府的大力支持。 3、非税收入完成情况 02X年,完成非税收入16879万元,比上年同期增收304万元,增长25.3%,主要是国有资产有偿使用费收入较去年同期增收516万元,增长48.6%。 4、基金收入完成情况 202X年基金收入完成7901万元,比上年同期增收3044万元,增长2.7%,增收主要原因是土地出让金较去年同期增收5157万元。 (四)财政支出预算完成情况 2X年,财政总支出完成17337万元(含上解支出),完成调整支出预算的1%,同比增长5.3,增支64万元,其中:一般公共预算支出完成16144万元,完成调整预算的10,同比增长9%,增支311万元;上解上级专项支出226万

7、元,同比增长118.,增支81万元;基金预算支出完成805万元,完成调整预算的10%,同比降低37.%,减支476万元。 3、预算外收支执行情况 202年,预算外收入完成324万元,同比下降4.4%,减少15万元;预算外支出完成2万元,同比增长4.4,减少15万元。 4、财政收支平衡情况 02X年,公共财政预算总收入78725万元,其中:一般公共预算收入7970万元(含上划州级数9万元),上级补助收入11321万元(其中:返还性收入95万元,一般性转移支付收入6275万元、专项转移支付收入471万元),调入准东技术开发区一般公共预算资金605万元,债券转贷收入26939万元。202X年一般公共

8、预算支出为13144万元,上解上级专项支出226万元,债务还本支出00万元,加上年结余-288万元,年终净结余为-536万元。 202X年基金预算总收入为8140万元,其中。本级收入为791万元,上级补助239万元,上年结余为1万元。本年基金支出057万元,年终净结余为7万元。 三、完成财政收入采取的主要措施 1、积极培植财源,做大财政蛋糕。今年以来,财政部门积极应对经济不景气带来的冲击,全力支持经济发展,千方百计调度资金,通过财政补助、贷款贴息等方式,支持工业园区建设和煤炭、煤化工、煤电产业、农产品加工业、民族刺绣业、现代农业等重点产业,以稳固基础财源、培植后续财源为主 要方式,从政策引导、

9、税费优惠、基础设施建设等方面全力支持工商业和招商引资工作,使重点支柱财源不断壮大。 2、狠抓收入征管,确保收入快速增长。22年,我们进一步加强综合治税工作组织领导,县委政府多次召集由财税系统及各协税单位领导参加的专题税收分析会议,提出具体的可操作的增收措施,并明确各分管县领导对重点税源的目标责任管理,以确保全年任务完成。财政与国税、地税和协税部门密切配合,依法加强收入征管,认真、全面地分析和预测、监控税源,加大对增值税、营业税、所得税等主要税种和煤炭、煤化工、建安、交通运输等重点行业税收的征管,严厉打击各种偷、逃、抗税行为,实现了税收大幅增长。加强非税收入管理,加大收缴力度,严格执行“收支两条

10、线”管理规定,确保了非税收入及时足额入库。通过全县财税部门和协税单位的共同努力,顺利完成了全年一般预算收入任务。 、优化支出结构,突出重点,科学调度,持续追加民生、“三农”和社会事业建设支出。02X年,用于民生的支出1223万元,占公共财政预算支出的5%。用于农业的支出4241万元。用于教育的支出720万元,用于科技的支出237万元,用于医疗卫生的支出098万元。 4、严格财政监督。一是加强项目支出预算和预算追加管理。严格执行人代会审批的财政预算,追加预算均通过自治县财经领导小组会议研究执行,增强预算约束力,同时加强对扶贫、社保、农业等专项资金的拨付和使用管理。二是加强预算执行监控。自5月份全

11、面启动国库集中支付大平台以来,充分利用支付系统透明度高、信息反馈快的优势,加强对预算单位用款情况的审核和监督。三是开展财政资金专户清理整顿,保障财政资金安全。四是加强国有资产管理。按照政府采购法和自治县行政事业单位固定资产管理办法规范管理固定资产,完善产权交易运行机制,加大对行政事业单位经营性资产监督力度,确保国有资产不流失。五是加强财务检查。财政局成立监督科,对全县11个乡(镇)财政所202X年至20X年乡镇财政资金、“一事一议”奖补资金、惠农补贴等专项资金进行了内部重点检查,开展惠民惠农政策落实情况、会计信息质量、部门预算执行及专项资金使用情况检查,进一步提高预算执行与财政资金管理和使用的

12、规范性。 5、深化财政改革。一是全县各预算单位国库集中支付改革平稳运行,所有财政性资金通过国库集中支付系统拨付。县直预算单位公务卡结算制度改革全面铺开。二是理顺县乡财政分配关系,“乡财县管”改革稳步推进。切实加强基层财政所标准化建设,乡镇财政公共服务和资金监管水平进一步提高。 四、财政预算执行中存在的问题 202X年,财政预算执行总体平稳,财政收入保持稳步增长,但运行中也存在不容忽视和亟待解决的问题,主要表现在: 1、公共财政预算收入中一次性税收所占比重较大,且税收收入对煤炭、建安行业依赖性强,重点税源单一,财政增收难度加大。202年非税收入比重较大,财政综合可用财力较少,所以我县财政实力仍然

13、薄弱。 2、财政支出快速增长,收支矛盾更加突出。增人增资、发放绩效考核奖金以及提高相关人员收入待遇,新农村建设,城市建设,农业补贴、政府贷款还本付息等经济社会发展的资金需求大幅增长,收支矛盾十分突出,我们只能一方面加强预算管理、勤俭节约、严格控制超预算支出,另一方面努力争取超收和上级增加财力性转移支付来化解目前的财政困难。 五、0年财政工作的主要措施 202X年财政收支平衡任务十分艰巨,我们将充分发挥财政职能作用,在大力组织各项收入,不断优化支出结构,努力增收节支,扎实推进财政改革,切实加强支出管理的过程中,重点做好以下几方面工作: 1、加大收入征管力度,确保收入大幅增长。一是紧紧围绕收入目标

14、,坚持把税收工作放在首位,加大综合治税力度,不断挖掘新税源、确保税收收入稳定增长。二是不断拓宽财政收入渠道,严格执行部门预算和“收支两条线”规定,进一步加强行政事业单位各项收费的管理力度,确保非税收入的正常增长。 2、采取措施,加大向上争取资金力度。一是紧抓州党委、政府做出举全州之力帮扶木垒的有利时机,努力向上争取政策性资金;二是采取有效措施,对口向上争取各类项目资金;三是力争在转移支付和上级财力补助上有大的进展,以此缓解我县财政收支压力。 3、调整支出结构,确保工资等民生支出。强化预算约束,严格执行人大批准的预算,规范资金运行流程,严控超预算支出,精打细算,量入为出,严格控制“三公”经费支出

15、,在确保工资等民生支出的同 时,按照集中财力办大事、办急事的原则,优先保证事关改革、发展、稳定大局的重点项目支出,努力提高财政资金的使用效益。 4、有序推进财政改革,强化财政监督。一是深化部门预算改革,提升预算编制的规范性和透明度;加快推进国库集中支付制度改革,稳步推进国库单一账户、公务卡制度改革和财政应用支撑平台建设工作,强化财政资金源头管理;二是加大检查监督力度,有计划地开展预算执行情况、专项资金、非税收入、政府采购、会计信息质量等专项检查;三是认真落实行政事业单位国有资产管理办法,完善各项规章制度,逐步实现对国有资产从入口、使用到出口等环节的全过程管理;四是配合相关部门做好自治县各项优惠政策的资金落实,保证资金发挥最大效益;五是继续做好涉农资金补贴的服务工作。 XX县区财政局 二0一七年元月二十日 内容总结(

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 演讲稿/致辞

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号