固定资产管理新规制度样本.doc

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1、xxx局固定资产管理制度为了规范和加强局固定资产管理,维护固定资产安全和完整,优化固定资产配置,提升资产使用效率,监督并促进固定资产妥善保管,依据行政机关国有资产管理制度等相关要求,结合本局实际,特制订本制度。本制度适适用于局机关各科室、广播中心、电视中心、各直属单位固定资产管理活动。固定资产管理遵照“统一安排、归口管理、分级负责、责任到人、管用结合”标准。一、固定资产管理职责分工(一)办公室关键职责:1.依据上级相关要求及局固定资产管理要求,制订完善文广新局固定资产管理规章制度,并组织实施。2.负责固定资产购置、调配、核实、登记、清查、管理工作。3.办理固定资产增加、降低审核等手续。4.建立

2、和完善局固定资产管理信息系统,对固定资产实施动态管理。5.定时组织开展固定资产清理检验工作。6.分析资产管理现实状况,为领导决议提供依据。(二)计划财务科关键职责:1.编制年度固定资产购置预算。2.负责向上申报办理局固定资产购置、报废等资产处理审核、审批工作。3.负责局固定资产账册建立、登记、统计、核实工作。立即将资产增减信息输入固定资产管理系统。4.负责汇总、编报局固定资产统计报表和分析汇报。(三)监察审计室关键职责:1. 负责对本局固定资产管理和使用情况监督、检验管理工作。2. 负责本局固定资产处理收益监督管理。(四)机关各科室关键职责:各部门科室关键责任人是本部门科室固定资产管理第一责任

3、人。对本部门科室占有、使用固定资产负有统一调配、管理,确保使用安全责任。各部门科室应明确专员,负责固定资产登记造册和清查工作。操作人员对使用固定资产负有妥善保管、正确使用、维护保养、预防损坏流失被盗责任。(五)各直属单位负责对本单位占有、使用固定资产实施具体管理,关键职责:1.依据本制度,各直属单位制订本单位固定资产管理制度并组织实施。2.负责本单位固定资产购置、验收入库、维护保管、日常管理,负责本单位资产账册管理、清理登记、统计汇报及日常监督检验工作。3.按相关要求办理本单位固定资产配置、处理和出租、出借等事项审批手续。4.接收局和上级部门监督、指导并汇报相关固定资产管理工作情况。二、固定资

4、产范围对通常设备单价在500元、专用设备在800元以上,全部应作为固定资产进行核实和管理;单位价值虽未达成要求标准,但使用年限在十二个月以上大量同类物品,也应视作固定资产纳入管理范围。三、固定资产分类固定资产按用途和性质划分为以下十一类:1.土地2.房屋及建筑物3.通用设备4.专用设备5.交通运输设具6.电气设备7.电子产品及通讯设备8.仪器仪表及量具9.文艺体育设备10.图书文物及陈列品11.家俱用具及其它四、固定资产购置本局固定资产根据市级相关标准实施,没有要求配置标准,由办公室从严把握,合理配置,能经过调剂处理,标准上不重新购置,对长久闲置固定资产,办公室有权调剂使用或处理。各部门科室申

5、请购置资产,除另有要求外,根据下列程序报批:1.购置固定资产纳入政府采购范围,应依法实施政府采购,按政府采购相关要求实施。2.通常固定资产采购,由部门科室先提出书面申请并填写xxx局资产购置审批表,提交分管领导和局领导审批。3.经局领导审批同意后,办公室依据部门科室购置意见,对资产购置计划进行审核,负责采购。4.办公室对购置资产进行验收、登记后,填制xxx局固定资产使用记录表一式三份,办公室、财务、部门科室各留存一份。办公室凭采购发票、采购审批手续等材料进行财务结报。5.随同固定资产购置附送说明书、备件、保修凭证等资料,由部门科室领用后指定专员登记保管。6.计划财务科依据固定资产类别,根据会计

6、制度要求立即进行账务处理。五、固定资产日常管理1.统一购置固定资产和其它闲置固定资产,由办公室统一调配使用。固定资产实施使用部门科室负责制,分配给各部门科室使用固定资产由各部门科室统一管理、调配,闲置不用交办公室统一处理,各部门科室不得私自转借或转送她人或据为已经有。2.部门科室内设有固定资产仓库,应建立严格仓库管理责任制度。仓库保管员必需对经管物资完全负责,对入库物资必需严格推行入库、出库手续。库存物资要常常查对数字,发觉差错立即查对,定时和财务查对,做到账账、账物相符。仓库保管员离岗,须经部门科室责任人同意委托她人代管,双方明确职责范围和代管事项,推行交接手续。3.需要淘汰或报废固定资产,

7、使用部门科室应填写行政机关资产处理申报明细表向办公室提出固定资产报损申请,由办公室和计划财务科统计汇总后报分管领导和上级相关部门审批,待审批同意后由部门科室将固定资产统一交由办公室负责处理,并办理注销登记手续,各部门科室不得自行处理,固定资产处理收益须全额上缴财政专户。4.固定资产使用者和管理者变动时,应办理固定资产移交手续。固定资产使用人如遇调离、退休、离职等情况须在办理人事手续前,完成使用固定资产移交手续。六、固定资产核查1.由办公室负责组织实施,会同计划财务科和监察审计室对局固定资产每十二个月年底进行核查,各部门科室要逐项查对固定资产实物和管理情况,并填写文广新局固定资产清查记录表,报办

8、公室进行查对。清查发生盈、亏应逐项查明原因,分清责任,提出处理意见,经办公室审核后办理增减变动登记手续。2.各部门科室均需建立固定资产使用登记台账,立即将固定资产变动信息和办公室查对确定,配合相关部门组织固定资产清查工作,并在此基础上做好本部门科室固定资产统计和信息汇报工作。七、监督检验和责任追究1.各部门科室工作人员,应该维护固定资产安全完整。2.各部门科室工作人员违反要求,私自占有、使用、处理固定资产或造成固定资产人为非正常损失,根据财政违法行为处罚处分条例相关要求处理,同时追究固定资产直接使用人,和部门科室领导责任。如造成人为非正常损失,除追究相关责任外,还需照价赔偿。相关处理结果将影响

9、部门科室及个人考评成绩。3.办公室对局固定资产管理实施定时和不定时抽查。凡要求各部门科室上报相关统计数据并配合办公室相关资产清查工作,各部门科室应在要求时间内立即上报,不得无故拖延。八、附则1.本制度实施后,对各部门科室现有固定资产,实施向局办公室立案制度,并单独列表上报。2.本制度由局办公室负责解释,自下发之日起施行。附:1.xxx局资产购置审批表 2.xxx局固定资产使用记录表3.行政机关资产处理申报明细表4.行政机关资产处理申报汇总表 二一三年三月十五日附件1: xxx局资产购置审批表 年 月 日申请部门部门责任人序号设备名称型 号数 量报价备注12345部门科室申请理由 分管领导意 见

10、办公室初审提议监察室审核意见关键领导审批意见 附件2: xxx局固定资产使用记录表科室: 年 月 日序号资产名称型 号数 量购置时间类 别审核人(财务): 领用人(部门科室): 制表人(办公室):附件3: 行政机关资产处理申报明细表申报单位: 序号资产明细型 号数 量购置日期账面原值净 值处理方法备 注审批人: 经办人:注:1.资产处理方法包含报废、毁损、出售、盘亏、盘盈、调剂、投资等; 2.全部处理方法全部应提供财政或国资部门要求提供相关证实材料。附件4: 行政机关资产处理申报汇总表申报单位名称主管部门经办人联络电话序号资产类别账面原值净 值备 注合 计单位意见关键领导:盖章日期主管部门意见关键领导:盖章日期财政部门意见盖章日期本表一式三份,财政部门行财科、主管局、申报单位各一份

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