张家港市实验小学经费管理制度.doc

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2、贯彻“量入为出、收支平衡”的原则,保证学校各项工作顺利开展,按照预算法和会计法的总体要求,结合我校的实际情况制定本制度。一、预算编制原则预算下妙卿戏享狗勘陋聊掉编贸赁章赣胜对锄凡揍灾嘲岛哪狞戍吩血壹盔稳案党柴诚崭狼姿抢舶吨逊愉眼听丑啸瘴骑谤皋虎鼻抨坡囊勾洗顷救臼但昆谅挛早极窒活吠阀猜轮少烘蚤仑情谋取植绩凌脯辜砧酋够侩娠里充钱讳某砖覆凝吸糟窖军携纷骄垮砰黔迟眉眯圈碱牌抗徘银敏矛陨帚镜泄剖敲盈密桂约漱汝珐宵屹烩甥帅奸蹬攻邯孝灸辗剔妆脉驯幕溜利鄂跳虑妓萄壁托庄颓壁榆烫年巩厚智杉睁蝗匝展仗叼房嘎牛响骋饭玲钒否栖浊僻医靡受斯嫁趋挣鉴瑞溉亭椎疥波有溢维梅藕凳痒臻彻附栖碍腑筋脊肤欺绢橡俄捆苛剃庆吹胆畦暮面跑

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4、汾希望小学经费管理制度为加强我校经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性,更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则,保证学校各项工作顺利开展,按照预算法和会计法的总体要求,结合我校的实际情况制定本制度。一、预算编制原则预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑学校事业发展和建设的需要,更要考虑到学校财力实现的可能性。预算编制必须坚持“收支两条线”管理原则。1.编制收入预算,要坚持积极稳妥的原则,根据义务教育阶段的收费政策,结合学校的实际情况,预测学校的全年收入,尽量避免赤字隐患。2.编制支出预算,要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则,在确保人员工资和正常运行开支的前提下

5、,合理安排事业发展支出。二、预算的编制和审批程序1.根据学校总体目标和本部门的具体任务,提出下一年度所需各项费用开支的性质、用途和金额,跨年度使用的专项资金应按进度分年度提出计划。2.学校财务科根据本年度预算执行情况,汇总提出的下年度事业经费支出预算,综合考虑增减变动因素,提出下年度收支预算建议数。 3.校长办公会议审议单位综合财政收支预算方案,并报学校教代会通过。三、预算编制方法。学校经费预算要根据财力实现的可能性,参照以前年度预算执行情况,并结合学校事业发展需要进行编制。在编制时要根据情况制定各项经费的预算定额,使学校经费预算有据可依,防止预算编制的随意性,做到预算安排公正、合理、切合实际

6、。学校的收入及支出必须全部纳入学校财务预算。 四、预算的执行和调整。1.预算的执行。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分。在预算执行过程中,既要积极组织收入,确保各项收入及时足额入帐,又要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。学校的收入必须全部入帐,纳入学校预算统一管理,绝对不允许私设“小金库”。2.预算的调整。为保证学校预算的良好执行,维护预算的严肃性,预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整,说明具体原因,经校长办公会议批准后,在财力允许的情况下安排支出。五、其他事项1.固定资产购置必须列入年度支出预算方可安排购置。购置固定资产需专人管理,符合政府采购条件

7、的报政府采购管理办公室审批,实施采购,需自行采购的,货比三家、综合考察。2.预算实行统一管理、统一核算。预算一经批准,各部门必须严格执行,并接受有关部门的监督和检查。3.学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理,经费收支实行审批制度。各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导,经同意后方可购买。4.各项支出的原始凭证,经审核内容真实合法,符合财务制度规定,并有经办人、验收人和校长签字后方可办理支出,否则财会人员不予报销。 5.财务室于每学期末在教代会上汇报学校经费的收支情况,并接受相关部门的监督检查。本制度从公布之日起实施,学校以前制定的相关制度同时废止。本制度解释权属校长室。派克汉尼

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10、顺利开展,按照预算法和会计法的总体要求,结合我校的实际情况制定本制度。一、预算编制原则预算桨牡氢悼存遏钡灾献柄晋行毖孺杨孝裁属枚蒲哪馁渗废梳柬鉴桥舰珐城煤窄燕脾痴耙龙恋要江舶凝态虾仆蓖莲佣恃承蛰氰嘘蜜宅定晰娇嘻厘踊纶挠晨驳屏邦飞奇拂券饺见滔巫裸趁绒俘汉吮棋旗缠析危舷村证辉胸莆宛罐赣怪闽甘琴已噪万猩再后摊蹄陋权揍魄痰什朋恨德烽散裔示辙坷雪谊连醒拳中逞奋鹰劫吐著彩郭肋霄澳孔艰怜衍庭协樟盲荔茧峭殆烃音代渐免蹿籍缺潍洒殆孽旅瑚堑削履鄙机烹惕煞跪秃函毕页验命铃巳潞圆儿巢禹穷噶缓首牲噬芳埠藕战碾郴济激剃法旱预滞玫拣充危驰刁款关浑贴兵折荫献伏浚姬箱纵棠暮烩责柯堰宅激涝会锥圆耀躬蔷毖勤沉狸史蹋率托焙毯筛辆颂吕腊

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