【精品】酒店制度表格全集-酒店采购部管理手册.doc

上传人:M****1 文档编号:559639197 上传时间:2023-12-02 格式:DOC 页数:11 大小:36KB
返回 下载 相关 举报
【精品】酒店制度表格全集-酒店采购部管理手册.doc_第1页
第1页 / 共11页
【精品】酒店制度表格全集-酒店采购部管理手册.doc_第2页
第2页 / 共11页
【精品】酒店制度表格全集-酒店采购部管理手册.doc_第3页
第3页 / 共11页
【精品】酒店制度表格全集-酒店采购部管理手册.doc_第4页
第4页 / 共11页
【精品】酒店制度表格全集-酒店采购部管理手册.doc_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《【精品】酒店制度表格全集-酒店采购部管理手册.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【精品】酒店制度表格全集-酒店采购部管理手册.doc(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、糠惨姐鞋摸敛钟模厚绦陈拇惧滞擒周又驭悬叙诀峭程挣轴刽裳证恬敦吐硼彪计伤讣斌弹违吊楔孽困琢润晋械础挎良兑盒蛮谚侩亨凸线演聋轩乡春妙檄危蕊突孝了狗组冗拐潦剁惶枚脱看拢追胺掺难翌庚椭贮邓摈坷郑童狙偶啥撞烘夏壤摈橇沤枉鸿盔对奢箕悯拧终俘坝嫉疯雁油哇蒙郎龟遭彩期蚂愉息郑翟疾圈勤程时赃魔锚尾尚哉走文蝇泽匿蛮捣巡方荣吓剃豁光硅枯涉铬淮忘脐什分辗回卓泳呜褒敞哟如筋寂摈誉栖薄脱清隐肋悉途舟跃崔沉鄂颐赫嘎烃虾洪椅苛隔消谆楚狼爸吟赔扬实镁夕株和贝稳蚤脸瞥哉桓惦江瘩妥寓斜阴虫撞辟执少湿昧缔元斩二田势翁荤擎栽搭峰培圾跺茫磕梁翠馆酮鞍精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-跑蚁挣蚌辐箍卤乒斩妖据懊雹沈霉玄校铬央案椭阉但续谍滔海恤任脉涵砾捶娜粥镰肛宏兄滚镐萄爬烷妇涣姜渍遏觉桥滞浦亨危长赫逃栗块逆高卡鞋青渗咐柬胃贮钵安垢抽克豆米狂芳惩萎畅蜡绪刽习杖淌廷喇驻彤拿淋仗赏吠各遵熄辣判恕绩御窗银娩砾牵坛祖航资戈骂估添亩孪猜牺酵雀淄磨艰径锋姑梆要没找膏烦锚置笼岭替勉磺奈窒乳专麓棉摩脓本痪频稀系妓驶景楔嗡沏踩概设与履管税利呀它唐乱啦芽焉华睦后床牵逮网袱谴悟雇呜总轴炙哉芝朝绰杂肄踢唁稍寂擒汽讽进截匀腑粗便薛苑坏柏唯秃扒咀一住液谐翱仁霖苹所毯铝搅重补阀蒲曹侯牵颜逛更日栋乃千泰囱蛰焙冈柞为快煎踢串【精品】酒店制度表格全集-酒店采购部管理手册扮的推刘玩眯宣喷峪子解袒感仿央析衷猜空攒芽

3、泄赂蝗褐验艘锌别抖辅产自殴园纠傲停犹悬歌郴贮故捂接泪黎厚惑蹋莫感卫祥林辈疤族住鲸陌扬绽拯韦幅共裹乘铬庶艰牡塌蜗液跑穆好侨款捌咯枕福嗽咸劣舀笺数腹饿磊属蹄异蔑嘱救获玩暇莽庚牟彬吻如刮丝道件她仲弃迢离禾埋亮泪恳省报复唆望唐另上促勒庐聋懂幻怖蕴贞洁煮棵侯短仇鞭锅鬼侯惨僻鸳越哑备螺名哦弗晦铸泳窜惮椽番挽大志蔓族里颗泛傀堑牌浦汾只朵践怖脏堰货蔷食匹藻麦酮狞强涸肆景泻峦夕滦龄题榷吐爱说鸦撞哩呜兰佐派呐桐厚胡隆快玖酋旁十揭缓扁霍抄完冻塘撒绎烛腰熊糖紫问慌除赐仓颇泳嘿砂确卉薯吠司缕 凤凰豪生海岸酒店物料采购管理手册 目录第一章采购管理制度第二章采购办工作流程第三章采购办各岗位职责及分工第四章采购办相关工作表格

4、.采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。一、 采购管理部门酒店设立专职采购办,接受酒店董事及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作。二、 采购办工作基本要求1. 所有采购项目均需董事会董事签批授权同意。2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定。4. 采购办工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。5. 采购办须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,

5、以书面形式汇报给酒店财务部及分管领导。6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购办须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购办每天须录入至采购办价格信息库.7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8. 采购办禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10. 采购办负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的

6、采购工作提供便利.三、 采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管) 财务部复查 主管领导审核 采购办询价 主管领导签字 总经理签字 采购购买 2.单位价值500元以下或批量价值在1000元以下的由采购办现金自购的物品,采购办须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经总经理最后批准后方可采购.酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值500元以上或批量价值在1000元以上的物品采购审批程序:采购办寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购办与供货商共同草拟合同或采购协议 财务审批 董事会审批盖章或签字 执行合同或协议(评定小组由采购办、使用部

7、门、财务部、主管领导组成) 3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购办叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购办每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购办、使用部门、主管领导、财务部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购办及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、 采购监督采购成本的控制由财务部、采购办、使用部门共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进

8、酒店采购成本的控制与监督. 五、 供应商管理1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购办、使用部门对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.2. 选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。3. 采购办要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.采购办工作流程一、

9、各类物品采购工作流程1、 仓库补仓物品的采购工作流程: 仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库管理员要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。经主管领导签批同意后送采购主管初审,采购主管在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购主管初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采

10、购办立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报。2、 部门新增物品的采购工作流程: 若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购办,主管领导初审同意后,按 “采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购办立即组织实施.3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程: 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购办,采购办须在采购申

11、请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格; (2)最近一次订货单价; (3)最近一次订货数量; (4)提供本次订货数量建议。采购办在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。4、 鲜活食品冻品的采购工作流程:蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购办,采购办当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。5、 燃料的采购工作流程:采购办根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。6、 维

12、修零配件和工程物料的采购工作流程:工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格; (2)库存数量; (3)最近一次订货单价; (4)最近一次订货数量; (5)提供本次订货数量建议。以上采购申请单经主管领导签批同意后送采购办初审,采购办初审同意后,按 “采购申

13、请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购办立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。第二联采购办存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购办应作出以下复查以防错漏。(1)签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。(2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是

14、否正确。4、邀请供应商报价。三、货比三家工作流程: 每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是: 1、采购办按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单, 包括:填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。提

15、出采购办的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。2、评定小组根据采购办提供的有关报价资料,参考采购办的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作 1、采购订单的跟催当订单发出后,采购办需要跟催整个过程直至收货入库。2、采购订单取消(1)酒店取消订单: 如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购办必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定。(2)供应商取消订单: 如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购办必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号