医院财产物资管理制度更新.docx

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1、医院财产物资管理制度更新.医院财产物质管理制度更新: 2014/9/30阅读:303 栏目:财务管理 第一人民医院财产物质管理制度纲要:为了加强医院固定财产管理,规固定财产的采买、入库、领用、报损等环节的手续,保证财产的安全和完满,特拟定固定财产管理规定以下更多优选: 客服第一人民医院财产物质管理制度医院财产物质管理主要包括固定财产管理、库存物质管理、药品管理、钱币资本管理和应收帐款管理等。1 、固定财产管理为了加强医院固定财产管理,规固定财产的采买、入库、领用、报损等环节的手续,保证财产的安全和完满,特拟定固定财产管理规定以下:(1)固定财产确实认标准、分类和计价确认标准:一般设施单位价值在

2、 500元以上,专业设施单位价值在 800元以上,使用时间在一年以上。单位价值虽未达到规定标准, 但使用时间在一年以上的大批同类物质设施,也属于固定财产围,应作为固定财产管理。围和分类:固定财产主要分五大类,并推行归口管理,其中:房屋和建筑物、一般设施和其他(含被服类) 归属总务处管理;专业设施归属设施科管理;图书类归属图书室管理。房屋及建筑物:凡产权属于本单位的所有房屋建筑物及各种隶属设施。专业设施:是指用于业务的各种医疗仪器、设施等。一般设施:是指办公与事务用的设施、家具、用具、交通工具等。图书:指各种专业图书、技术图书和重要杂志。其他固定财产:指不属于以上各种围的固定财产。固定财产的计价

3、:购入固定财产,按购入价格、包装花销、运输装卸花销、 安装调试花销和进口设施的进口税金等计 / 专业资料.价。新建的房屋建筑物,按固定财产交付使用前发生的本质支出计价。在原有基础进步行改建、扩建发生的房屋、建筑物,按其原值加上改建、扩建发生的本质支出,减去改建、扩建过程中拆除的固定财产原值和固定财产变价收入后的余额计价。自制的固定财产,按制造过程中发生的本质成本计价。借款购建的固定财产,安装达成交付使用前发生的借款利息也应计入固定财产价值。接受捐赠的固定财产,按市场同类固定财产的价格计价,接受固定财产时发生的各项花销,应计入固定财产价值。无偿调拨或由于医院撤并转入的固定财产,按原单位帐面原值计

4、价。盘盈的固定财产,按重置完满价值计价。(2)固定财产管理原则医院固定财产推行归口管理、分级核算、责任到人的管理原则。成立健全三帐一卡制度。财务处负责固定财产总帐和一级明细分类帐,进行金额核算;财产管理部门负责二级明细分类帐,按种类、品名、规格、型号,进行数量金额核算;使用部门负责建卡(台帐),进行数量管理。做到财会部门有帐,财产管理部门有帐有卡,使用科室有卡,便于盘点核对,互相限制。财产管理部门职责依照固定财产的种类分别由有关职能科室归口管理,负责计划、采买、查收、编号、分派、维修、盘点盘点、报废、明细帐核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等有关报批手续,并组织推行。使用部门的职

5、责负责本科室房屋、 设施及其他财产的管理保养、登记帐卡、清理盘点工作做好设施使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有扔掉、破坏或故障需维修应及时向有关专业资料.管理部门反响。依照谁使用、谁负责的原则,科室财产要指定专人管理,做到如期盘点实物, 帐(卡)实吻合。(3)固定财产购置、领用的管理购置的管理应本着节约节约的精神, 在充分考虑工作需要与本质可能的基础上, 按赞成的计划和估量办理。购置设施要按规定申报, 大型仪器设施要进行可行性论证, 申报中要详细说明仪器设施的价格、性能、适用围,展望产生的社会效益和经济效益等,并经过组织专家咨询等方法,对安装条件、配装能力、资本本源、技术力量和利用率情况进

6、行综合论证。对列入社会公司购置力控制围的固定财产, 要报经有关部门赞成后才能购置。一般固定财产采买的的程序为: 由使用科室依照需要提出申请报相应的采买部门(总务处、设施科) ,由采买部门组织人员予以论证审察,进行一致汇总, 报请主管领导审批赞成方予以购置。对于购入、调入或自制设施,必定按发票、调拨单、完工单合相同组织查收,验收必定认真吻合要求或残缺破坏,短少附件、资料等情况,应马上向供货单位联系解决。要及时办理财产编号、建帐、入库、分派等有关手续。对查收合格的固定财产,要按财产种类填写购入(或调入)财产查收入库单,财务和财产管理部门依照发票(调拨单)、入库查收单,登记固定财产部帐、明细帐和保留

7、实物明细帐。领用的管理固定财产入库后应由使用科室及时领用。领用固定资产必定严格手续, 应由使用部门填写财产物质出库单一式三份,一联库房保留留底,一联交财产会计登帐, 一联交领用部门存查。加强使用科室之间互相调换固定财产设施的管理,成立健全相应的调拨专业资料.制度。成立特地的固定财产调拨管理人员(或由固定财产会计人员兼),固定财产的调拨领用办理调拨手续,调拨时应填写调拨单,经使用科室双方负责人及管理员签字认可后,方予以调拨。固定财产管理人员应调整相应的帐户以保障帐实吻合。(4)固定财产办理的管理固定财产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡申请报损、报废的,使用科室必定详细说明

8、情况和原因,提第一版面申请,单位应组织有关人员检查判断,按审批权限批准后方可销帐,其残值收入、变价收入应所有上交财务,记入修购基金.其中:万元以上设施报废应上报上级有关部门备案。(5 )固定财产的盘点盘点医院应如期或不如期地对固定财产进行清查盘点,年度终了前应当进行一次全面盘点盘点。固定财产的盘点盘点工作,由财产管理部门一致组织并推行,使用科室共同清理,财会部门负责指导和督查。盘点工作人员要深入到使用科室逐一盘点核对,发现余缺应及时记录,查明原因,按规定程序办理报批手续,待赞成后调整帐卡,保证帐帐、帐物、帐卡三吻合。固定财产如出缺少或损失,应查明原因,属于自然灾害等特别情况造成的,可按规定程序

9、报批后销帐; 属于责任事故造成的, 应当恩赐责任人以必要的经济、行政处分;属于违纪的,应当依法严肃办理。盘盈的固定财产,应按重置完满价值入帐。(6)修购基金的提取按成本核算对象, 依照帐面价值的必然比率提取修购基金。提取比率按主管部门规定的标准执行。 比率一经确定, 不得随意变动。(7)固定财产管理工作核查固定财产管理工作纳入单位和科室的考专业资料.核围,如期检查、核查、评比。对各种财产要分别规定使用年限,拟定仪器设施利用率、 圆满率等指标,作为核查衡量管理利害的重要依照。对管理制度健全,使用合理、注意保养,保证安全,延长使用年限,提高使用效益, 获取较好社会效益和经济效益的科室和个人,应恩赐

10、夸耀、奖励;对管理不善,玩忽职责或违反操作规程,造成损失的,应视情节,恩赐责怪教育,按有关规定进行经济赔偿,直到行政处分。2 、库存物质管理库存物质是指医院为睁开业务活动及其他活动而储蓄的卫生资料、其他资料、专项物质和低值易耗品等。库存物质要依照 计划采买、定额定量供应 的方法进行管理。(1 )采买管理要合理拟定储备定额标准,按供应计划组织订货和采买, 要使库存物质的数量、 质量、规格、型号、性能吻合单位业务活动的要求,防范盲目采买,造成积压、浪费;要尽量做到零库存,随买随用。(2)出入库管理资料、物资到货后,由库房保留员会同采买员进行资料物质查收, 查收要正确及时,验质验量, 对不吻合合同规

11、定的,应当及时向供货单位提出赔偿、退货或换货要求。 凡经检验合格的物质, 应填写购入物质查收单,一式三份,一份送财务做应付帐款挂帐,一份库房保留,一份付款时随同发票一同送财务处。资料物质的出库,由物质管理部门根据定额及有关规定向科室发放, 科室由科主任、 护士长或指定专人填写资料领料单,对物质资料退库、调换应填开红字领料单冲帐,调换的资料要重开领单,退回的资料必定保证圆满、有效。(3)物资储蓄管理资料物质应每个月盘点一次,年关必定进行全面盘点专业资料.盘点,保证帐实吻合。对于盘盈、盘亏、毁损等情况,应查明原因,分别情况及时办理。盘盈的,以其价值冲减管理花销。盘亏、毁损的,属于正常损失部分, 扣

12、除残料价值后, 计入管理花销; 盘亏、毁损中属于非正常损失部分, 经领导赞成后, 扣除过失人或保险公司赔偿和残料价值后,计入其他支出。资料保留员应拥有较强的工作责任心。 做好防范积压、 破坏、变质、防盗、防潮、防火的工作,任何人不得私自取回资料, 以保证资料的不受损、 不短缺。(4)低值易耗品的管理由于低值易耗品可多次使用,对其实物管理采用定量配置、以旧换新等管理方法。物质管理部门要成立辅助帐,反响在用低值易耗品的分布、 使用以及耗资情况。 低值易耗品领用推行一次性摊销。低值易耗品报废回收的节余价值,作为其他收入。3、药品管理药品是指单位为了睁开医疗活动而储蓄的各种药品。药品管理要严格执行药品

13、管理法、药品价格政策和职工基本医疗保险制度的有关规定,并依照计划采买、定额管理、加速周转、保证供应的原则。(1)采买管理加强药品采买管理,制定合理的储备定额,加强质量意识,严把药质量量关,成立药事管理委员会,推行药品集中公开招标采买。在保证医疗业务活动正常需要条件下,尽量节约资本占用,做好查完工作,把好质量关,认真做好药品价格的审察工作,降低进价成本。(2 )储蓄管理加强药品储蓄管理, 成立完满的盘点制度。 药库、药房药品应每个月盘点,月尾结出余额,与财务账簿核对,保持帐帐吻合,如实存与帐存发生差异,要查明原因,依照审批权限报请领导赞成进行办理。对于特别专业资料.和名贵药品要每日盘点。(3)成立健全药品出入库制度药库查收,应依照随货同行联所列品名、规格、数量、单价认真点收,对无采买计划、不吻合规定的,不予查收。查收合格,填写药品入库单(自制药品,也要按规定填写入库单) 。药品出库时,要填写药品出库单一式四联, 药库、领用科室、药品会计、财务处各持一联。月尾,药品会计将药房及其他各科室领用的出库单分类汇总,连同入库单汇总数,编制药品出入库汇总表交财务处进行核对和帐务办理。(4)药房药品管理药房要正确计算处方销售额并与药品收款核对吻合。使用计算机进行药品管理的,应做到金额管理、数量统

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