2023年事业单位自查报告表(篇)

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1、2023年事业单位自查报告表(篇) 书目 第1篇关于开展机关事业单位吃空饷问题集中治理自查自纠状况的报告 第2篇机关事业单位小金库自查报告 第3篇事业单位清理自查报告 第4篇行政事业单位财务大检查的自查报告 第5篇行政事业单位财务自查报告 第6篇事业单位聘用自查报告范文 第7篇事业单位聘用自查的报告 第8篇事业单位法人公示信息抽查工作的自查报告范文 第9篇事业单位小金库自查自纠报告范文 第10篇关于在党政机关和事业单位开展“小金库”自查报告 第11篇事业单位小金库自查自纠报告汇合 第12篇县机关事业单位2023年离退休协会自查报告 第13篇事业单位小金库自纠自查报告 第14篇事业单位三公经费自

2、查报告范文 第15篇事业单位自查报告范文 关于开展机关事业单位吃空饷问题集中治理自查自纠状况的报告 关于开展机关事业单位吃空饷问题集中治理自查自纠状况的报告 xxx县吃空饷问题集中治理工作领导小组办公室: 依据有关文件精神,xxx乡扎实开展专项清理工作,整个清理工作严密把关,不漏任何环节,确保专项治理、清理、清查工作不走过场,顺当完成自查自纠工作任务。现将工作开展状况报告如下: 一、基本状况 xxx乡共管理干部职工和离退休人员共计81人,其中乡本级财政预算在岗人员55人,退休4人,其他8人,工勤人员2人;乡非本级预算8人,其中司法所1人,食药所1人,协管员3人,村官2人,残联专干1人;乡雇用4

3、人,其中三查人员3人,打字员1人。经过仔细自查,我单位不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的吃空饷问题。 二、围绕实行,仔细开展自查自纠工作 xxx乡主动宣扬动员,刚好组织单位干部仔细学习相关文件以及有关法律法规,结合关于开展全县机关事业单位吃空饷问题集中治理工作实施方案,深化开展宣扬教化,使全体干部充分相识开展专项治理工作的重要意义,统一思想相识,增加参加、支持、协作专项治理工作的自觉性和主动性,在全县营造一个良好的舆论氛围。 (一)成立机构,加强领导 为了确保自查自纠工作顺当实施,我乡成立了由党委书记任组长,乡长和纪检书记为副组长,人大

4、主席xxx、副乡长xxx等为成员的xxx乡清理吃空饷工作领导小组,下设办公室、自查清理工作做到一把手负责牵头,人大主席和副乡长组织支配,办公室详细落实。 (二)严格把关,排查清理对象 办公室根据清理对象,比照编制,对每位干部职工的工资表、在岗人员名册、考勤记录等严格把关,对存在漏洞和有问题的环节,肃穆清查,坚决做到不留任何死角。比照五查三比照,即查每个人的身份、查调入调出关系、查工资底册、查手续、查在岗状况;身份证与本人档案照片比照,工资审批手续与工资底册比照,在岗状况与职工反映比照,扎实开展工作。 (三)扎实开展自查,确保工作实效 通过这一阶段自查自纠工作的大力开展,我乡根据清理要求和任务分

5、工仔细清查,无一吃空饷人员,无一违规人员,自查自纠工作取得了阶段性的成果,顺当推动清理整治机关事业单位吃空饷问题工作有效开展。 三、下一步工作支配 一是加大管理力度。设置日常监督举报电话,欢迎并激励举报人员,接受社会监督,确保此项工作常抓不懈。 二是抓住关键环节。坚决杜绝拿着工资福利不干事的行为,从严管理打着学习、治病等幌子,长期旷工的人员切实加强考核监督。 三是科学建章立制。依据相关干部人事政策和工作纪律处分有关规定,修改完善干部人事管理制度,进一步规范干部人事管理工作,从制度上严防吃空饷问题发生。 xxx乡人民政府 20xx年xx月xx日 机关事业单位小金库自查报告 我局仔细开展小金库专项

6、治理工作,现将自查自纠状况报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保专项治理工作的顺当进行,成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理小金库工作领导小组,详细由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。 二、加强学习宣扬,提高思想相识 全省小金库专项治理电视电话工作会议后,我局快速召开了专题会议,传达学习了中共中心纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的关于印发关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的通知和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委关于印发关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法的通知的通知以及有关会议精神,局党组

7、要求全体工作人员从思想上正确相识开展此项活动的重大意义,要仔细对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深化实行党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教化和爱护干部的须要。要求大家,比照七种表现形式仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。 三、制定工作方案,落实措施制度 我局根据专项清理要求,制定了县商务局治理小金库专项工作实施方案,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围,又保证了此项工作的有效开展。 四、仔细开展自查,实施长效监督 根据湖南省纪委关于印发关

8、于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法的通知的要求,重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。 1、我局财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 2、严格根据财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为,但有时因工作的特别性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的状况。 3、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。 4、清查结果在局务会商上进行了通报。在仔细清查的基础上,根据规定

9、,仔细填报相关表格。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步肃穆了财经纪律,加强了财经法制教化,强化了财务管理,确保了资金的合理运用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透亮度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库的出现。 机关事业单位小金库自查报告范文 事业单位清理自查报告 事业单位清理自查报告 时间在不经意中消逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,取得了成果,也存在着问题,为此肯定要做好总结,写好自查报告喔。那么好的自查报告是什么样的呢?下面是我整理的事业单位清理自查报告,

10、欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 事业单位清理自查报告 一、基本状况: 两年来,我校始终按规定按时办理年检;始终按上级部门核准登记的业务范围开展业务活动,无超出业务范围开展活动的不良行为;始终做到单位财务独立核算,单位资产保障正常,无抽逃、转移开办资金行为;我校现仍接着具备相关登记事项所要求的资质,且从未停止过开展业务活动,其间,依据主管部门的调整有更换法人状况,但都刚好变更,单位居处与名称等事项也未发生任何改变,在实际运用的名称,包括单位印章、标牌及其他表示单位名称的标记与核准登记的名称完全一样,从无擅自加挂牌子、变更单位名称的行为;我校的事业单位法人证书正副本齐全有效,并从无涂改、

11、出租、出借事业单位法人证书或者出租、出借单位印章的行为,也不存在“双重法人”登记状况;近两年,我校偶有接受捐赠、资助的状况(老师节期间,驻地村委捐赠小额慰问金),我校本着公开透亮的原则,做到专款专用,其运用状况完全符合条例和其他有关规定;另外,我校能够严格根据山东省事业单位登记管理信息公开方法规定,对事业单位登记管理事项、年度报告书内容及其他重要事项按要求进行了信息公开,事业单位登记、年检资料妥当保存;对其他有关法律法规和政策,我们也能够始终坚持强化学习、学以致用,模范遵守。 二、存在的主要问题: 按规定要求事业单位法人证书正、副本都要悬挂在单位醒目的位置,虽然我们从制度上是要求这样做了,然而

12、,我们没有做到证件刚好上墙。 三、存在问题的缘由: 出现证件不能刚好上墙的主要缘由:一是年检期间,证件下墙后不能刚好上墙;二是因以前曾出现过证牌损毁等现象,处于被动消极考虑,暂缓上墙;三是虽有制度约束,但监管上疏失;四是相识上存有盲区,有忽视不计现象的存在,没有把此项工作视如抓好教学质量同等对待等。 四、整改措施: 针对以上存在的问题,我校领导特别重视,从提高教职工相识入手,强化师生“学校无小事、微小见责任”的思想意识,在严格执行有关规章制度的同时,加强组织领导,明确责任分工,切实做好专项监督检查的相关工作。克服麻痹大意的思想,做到证件因故下墙之后,交由专人负责上墙,对于平日里不重视牌、证上墙

13、或佩戴的工作人员则实行严厉措施进行限期整改,对情节严峻者赐予政治与经济上的双重惩罚等。 事业单位清理自查报告,尽在酷猫写作。 行政事业单位财务大检查的自查报告 为进一步建立健全惩治和预反腐败体系切实加强对权力的运行监督制约,从源头上预反腐败现象发生。县粮食局依据3月14日全省严格资金管理,防范资金风险电视电话会议精神,比照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了仔细自查,现总结如下: (一)、切实加强领导。组织成立了精干的自查领导小组。3月8日,县粮食局特地召开了党政联席会议,探讨成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充溢领导小组。 (二)、加大监管力度。为进一步做好资金规范管理,

14、县粮食局切实加强对权力的运行监督制约,加强民主集中制原则,对重大重点工程实行集体探讨确定,防止一把手说了算。单位主要领导干部根据组织要求坚持做到四个不干脆分管,有效地防止了腐败现象发生,同时他们还结合各股室和个人的职责,查找风险点,一是干部职工结合自己的工作职责,比照廉政准则和党员的义务,仔细查找个人思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境四类风险点,二是结合粮食局工作职责,从制度机制和行为过程仔细查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职责,从制度机制和行为过程仔细查找股室存在的风险点。由于实行对权力的监督,实行财务公开,强化了资金平安管理,有效地堵塞了漏洞,从制度上和机制上促进了单位资金

15、管理走向规范化。多年来,县粮食局经审计等部门多次审计,在资金管理上从末出现风险。 (三)、严格照章操作。坚持把好三关,落实好三制。即:严把项目申报关,实行公示制;严把项目实施关,实行监督制;严把项目验收关,实行验收制,实行阳光操作,杜绝违规违纪现象发生,确保资金管理到位。对资金支出严格审核,防止资金风险事务发生。 (四)、加强督查检查。为加强对资金的管理力度,每半年县粮食局组织人员对全部资金支出进行检查,找出问题,进行整改,防止资金管理脱位。对有赌博等不良行为的一径发觉,赐予纪律处分。同时对全体干部党员加强思想教化,仔细组织他们学习贯彻廉政准则和党章,组织观看警示教化片。使他们自觉守职业道德,筑牢拒腐防变思想防线。多年来,全局干职工没有出现参加打牌赌博等不良行为。

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