QHSE内审检查表通用.doc

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1、Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号:THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 成果 Q5.5 1、问询部门负责人本部门所设置岗位,看岗位职责。 HSE5.4.1 职责权限 2、通过问询理解部门负责人和各岗位员工与否明确自己职责、权限及互相关系。 3、检查该部门岗位职责、权限及互相关系与否清晰、协调。查看本部门“作业文献”(管理制度、措施等) 4、抽查两个岗位职责。 Q4.2.3 1、向部门负责人问询文献控制程序实行状况,并提 HSE5.4.7 供“受控文献清单”; 文献发放与否受控?问询及

2、 文献控制 查记录 2、从受控文献目录中抽查35份文献,查文献审批原件;检查与否现行有效; 3、 对外来文献控制有无明确规定并遵照执行? 4、对有关制度、措施、规程编制、同意、公布、发放、评审、作废、修订与否有明确规定并遵照执行? (抽查“岗位规范”审批过程) 注:评价成果为符合打;评价成果为不符合打;评价成果为基本符合打;活动未发生打。 1 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 成果 Q4.2.3 5、作废文献与否回收,并进行销毁?问询及查记录 HSE5.4.7 文献控制

3、6、现场与否存在过期作废文献?现场观测 7、外来文献发放与否受控?问询及查记录 8、对需要留做资料作废文献与否有标明“作废留用” 标识?问询及查记录 Q4.2.4 1、查阅办公室“记录清单”,看与否明确记录名称、 HSE5.6.5 编号、保留期限、保留部门、填写部门、保留地点。 记录控制 2、检查记录保留或归档时与否分类(可按日期和有关 内容)并整顿编目,保留措施与否便于存取检索。 3、查记录填写与否规范(抽查3-5份)。 Q5.4 1、与否制定了针对适合本单位目及指标,目是HSE5.3.5、5.3.4 否可行、可测量。与否根据实际状况及时进行调整, M5.3 并对合适性进行评审 目、指标和管

4、2、与否对目进行了分解、量化,层层贯彻,问询部 理方案 门负责人与否清晰本单位HSE目。 3、与否形成了文献。 注:评价成果为符合打;评价成果为不符合打;评价成果为基本符合打;活动未发生打。 2 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号:THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 成果 HSE5.3.1 1、环境原因识别与否辨识到所有范围(包括有关活环境原因识别动对环境产生影响,以及已纳入计划或新开发、 和评价 新或修改活动、产品或服务等)。 2、环境原因识别与否考虑了三个时态和三种状态, 与否合

5、适。 3、查看环境原因清单、重要环境原因清单与否 审批? 1、危害原因辨识与否辨识到所有范围(设备设施、活 HSE5.3.1 动、变更、承包商、环境)。 危险源辨识、风2、危害原因辨识和时机与否合适。 险评价和风险控 制筹划 3、危害原因识别时与否考虑了三个时态和三种状态, 与否合适。 4危害原因辨识措施采用了那些?辨识措施与否做 过培训,有无有关记录。 5、风险评价与否按规定进行了分级?评价措施与否正 确,与否建立对应控制措施,并评审?与否评价出重大风险并建立重大风险清单。 6、识别出风险及其控制措施与否培训,员工与否掌 握理解。 7、对存在危害原因与否认期评价、及时更新?在体 系建立初期与

6、否进行初始状态评审? 8、对重大风险与否建立了目指标、管理方案。 注:评价成果为符合打;评价成果为不符合打;评价成果为基本符合打;活动未发生打。 3 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号:THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 成果 9、对新改扩项目与否实行了HSE预评价、验收评价, HSE5.3.1 并定期对生产装置、储存装置设施进行了安全评估。 HSE5.4.5 1、问识别活动是怎样开展,与否识别合用于危害因法律法规和其他素法律法规和其他规定,并建立获取渠道,对获取 规定 法律法规和其

7、他规定进行评审。 2、确定法律法规和规定应用于危害原因。 3、法律法规和其他规定更新信息,与否向有关员工 及有关方进行了传达。 Q5.5 1、与否及时将有关方信息录入HSE信息系统?查记录 HSE5.4.5 2、对内部信息传递、处理与否及时?问询及查记录 M6.2 信息交流、 协商3、对有关方投诉等与否按规定进行处置?问询及查和沟通 记录 4、HSE承诺、方针、绩效对外宣传状况?问询及查记 录 5、 员工与否参与HSE管理?问询及查记录 6、与员工协商成果与否予以书面答复?问询及查记录 7、 员工与否懂得员工代表?问询 注:评价成果为符合打;评价成果为不符合打;评价成果为基本符合打;活动未发生

8、打。 4 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号:THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 成果 Q6 1、查资源与否充足,满足组织QHSE规定?问询、查资 HSE5.4.3 料 M6 资源提供 2、组织对人、财、物、信息、技术等资源需求怎样确定?查文献 3、各类需求与否通过审批并贯彻?问询及查资料 4、与否对资源适应性进行定期评审?与否根据评审成果进行资源更新、补充?问询及查资料 Q6.2 1、查看各部门岗位设置和人员资质状况怎么样?查 HSE5.4.3 看“人员持证一览表” M6.1 人力

9、资源 2、查看与否有各岗位任职条件(教育、培训、技能、经历)、原则? 3、查与否有岗位能力考核措施?抽查员工能力评价表转岗人员及对发生“三违”等状况重新上岗或作业前 人员与否重新进行能力评价?问询及查记录。 4、与否有人员培训计划?查培训计划实行状况(应 有告知、签到、课程表、考试记录等) 注:评价成果为符合打;评价成果为不符合打;评价成果为基本符合打;活动未发生打。 5 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号:THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 成果 1、与否建立健全设备设施管理制度,

10、管理制度与否覆 Q6.3 盖了设备设施所有动态要素。职责与否明确。(查资 HSE5.5.1 料) M6.3.1 基础设施 2、现场各类安全环境保护和应急设施与否配置齐全,完好。(查资料记录) 3、检查与否编制并填写了“设备管理台帐”,并根据台帐与否有对应设备。 4、与否编制了与HSE有关年度设备需求购置计划?与否上报审批、实行?(查资料记录) 5、对新购置设备与否进行组织验收,填写设备验收记录?与否编制了操作规程?对实际操作人员与否 进行规程培训,留有记录?(查资料记录) 6、对所有设备设施与否建立登记造册?对特种设备、安全阀、压力表与否建立台帐?与否按照原则规定进 行校验。保证其完好有效?

11、7、对设备设施维护保养与否按照设备管理措施执行?与否建立维护保养及运行记录?(查资料记录) 8、检查对设备与否进行了标识。(贴三色标签) 注:评价成果为符合打;评价成果为不符合打;评价成果为基本符合打;活动未发生打。 6 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号:THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 成果 Q6.4 1、 查看员工劳保护具配置台帐,并检查进入现场人 H5.4.3 员与否穿戴劳动保护用品; M6.3.2 2、 检查各部门与否配置应急药箱,应急药物与否齐 工作环境 全、有效、符合

12、规定; 3、 检查作业场所防火、防盗、通风、逃生通道等设施 与否完整有效,标示与否清晰明显。 4、 检查办公室及作业场所与否整洁,灭火器类型、数量、摆放位置与否符合规定,与否有专人维护, 与否在有效期内,与否进行定期检查,通道有无障碍,与否便于通行。 Q7.1 1、与否针对详细项目编制对应质量计划或方案; 产品实现筹划 2、检查质量计划或方案与否按程序得到审核及审批; 3、检查质量计划或方案编制内容与否符合有关法律 法规规定。 Q7.2 1、在接受项目或协议前与否对确定服务规定组织了 与顾客有关过评审,查看协议评审记录; 程 2、问询部门负责人对顾客投诉是怎样处理?与顾客 是怎样进行沟通?查证

13、据 3、调协议清单,抽不一样类型协议协议评审及审批 表,查评审时机、内容。 4、有无协议修改?若有是怎样控制?.查证据 注:评价成果为符合打;评价成果为不符合打;评价成果为基本符合打;活动未发生打。 7 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号:THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 成果 Q7.4 1、查看“验收记录”,确认与否验收? 采购 2、查看“协议评审记录”, 确认与否对协议进行评审? 3、抽查35份采购协议,确认与否完整? 4、查看“采购计划”确认与否有采购计划? 5、查看“领料单

14、”确认与否建立领料单制度? 6、查“劳动保护用品发放登记表”,确认与否建立? 7、对紧急采购及临时供方实行哪些有效控制?查证 据。 Q7.5.1、7.5.2 1、与否有作业计划书和作业指导书? HSE5.5.6 M7.2 2、查现场与否配置必要合格检测仪器,检查与否 生产和服务提供 对所使用仪器设备在明显位置贴上状态标识? 3、班前会议与否认期召开,与否有记录? 4、检查生产周报、日报及季报与否按规定及时上报。 5、查生产服务设备与否满足生产需要?进行了平常 维护保养? 6、配置监测装置与否齐备并满足规定?查有关记录 注:评价成果为符合打;评价成果为不符合打;评价成果为基本符合打;活动未发生打。 8 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号:THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价程序条款或要素 审 核

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