药品经营质量管理文件

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1、-精品 word 文档 值得下载值得拥有 -药品经营质量管理文件文件名称: 质量管理文件的控制程序文件编号: MDQP 001共 2 页第 1 页起草部门:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:版本号: 3 版变更记录:变更原因:一、 目的: 1 、保证质量管理文件的合法编制,按程序审批,严格执行;2、确保质量管理体系文件有效实施;3、提高企业质量管理水平。二、 岗位:质量管理领导小组、质量管理部、综合管理部。三、 责任人:质量管理领导小组成员、质量管理部、综合管理部对实施本SOP 负责。四、程序:(一)质量管理文件的编制、审批程序1、 计划与编制: 由质量管理部按GSP 要求

2、编制计划, 并确定数量、 内容、 格式、要求, 并确定编制人员,明确进度。2、 文件起草:由质量管理部负责起草质量管理体系文件,包括质量管理制度、岗位职责、岗位操作程序,提交综合管理部打印。3、 评审与修改:质量管理负责人对文件进行修改、审核。提请召开质量管理领导小组会议讨论磋商,提出意见,得出结论“通过”或“否定”。审定后必须签名。4、 审定批准:公司总经理对呈交的质量管理文件进行审批、签名。签署后的制度方可公布执行。(二)质量管理文件的修订程序:1 、修改原因:质量管理体系文件在实践运用中发现问题;质量管理体系需要改进时,当有关法律、法规修订或组织机构职能变动;经 GSP 认证检查或内部质

3、量管理体系评审时或其它需要修改时。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -2 、修改程序:由原起草人拟稿,质量管理负责人核稿,经总经理批准后由质量管理部下发执行。原质量管理文件同时废止,修订原因及变更日期应详细记录。药品经营质量管理文件文件名称:质量管理文件的控制程序文件编号: MDQP 001共 2 页第 2 页起草部门:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:版本号: 3 版变更记录:变更原因:3 、文件处理:对已废止的文件版本由质量管理部及时收回,并作好记录。以防止无效的或作废的文件非预期使用。(三)质量管理文件的撤销程序1 、申请

4、撤销:由于经营管理不断更新或与国家有关法律、法规政策相违背,已不适应或过时,应由质量管理部申请撤销(文字报告)交综合管理部。2、 由综合管理部对不适应或过时文件提出书面报告,填写文件撤销单,经总经理批准后,打印下发撤销通知。药品经营质量管理文件文件名称: 质量管理体系内部审核程序文件编号: MDQP 002共 2 页第 1 页起草部门:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:版本号: 3 版变更记录:变更原因:一、 目的:对企业质量管理体系运行情况进行全面的检查和评价,确定质量管理体系的充分性、适应性及有效性,对体系的运行进行管理,对运行中存在的问题采取纠正措施,以保持体系的有效

5、性。二、 岗位:公司质量管理领导小组、司属各部门。-精品 word 文档值得下载值得拥有 - 精品 word 文档 值得下载 值得拥有-三、 责任人:总经理、质量副总经理及各部门主要负责人对实施本SOP 负责。四、 评审程序1、 评审组织: 由质量管理领导小组成员组成内部评审组。质量管理部负责组织全体质量管理领导小组成员参加,并按各自的分工和职责,有计划、有组织地进行质量管理体系的评审工作。2、 评审计划:由质量管理部制定评审计划,经质量副总经理批准后正式行文,发到被审核部门。3、 评审方案:( 1 ) 评审时间:每年组织1 次内部质量管理体系审核,由质量副总经理主持。时间不超过12 月31

6、日。( 2 ) 评审方法:一是记录资料检查法,了解本企业的质量管理文件执行情况。二是现场观察法,观察有无违反操作程序。三是知识测验法,了解职工的质量意识。四是指标考核。4 、 评审步骤:( 1)评审前一周公布评审时间和具体日程安排。( 2)评审组成员根据日程安排对公司GSP 实施情况进行现场检查和抽查。( 3 )召开 GSP 评审会议,对公司 GSP 实施情况进行全面审核,做好会议记录。各部门负责人汇报本部门实施 GSP 的工作情况,包括工作成绩和工作中的不足,药品经营质量管理文件文件名称:质量管理体系内部审核程序文件编号: MDQP 002共 2 页第 2 页起草部门:起草人:审阅人:批准人

7、:起草日期:批准日期:执行日期:版本号: 3 版变更记录:变更原因:对不足之处提出整改措施。( 4 )通过评审对发现的问题,由审核组提出纠正措施或整改意见,并责任到人,同时进行跟踪检查,做好跟踪-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -检查记录。( 5) 通过评审采取措施对质量管理体系及其过程有效性进行改进。( 6 )根据评审结论写出评审报告。评审报告由质量管理部负责拟写,质量管理领导小组审核,总经理审定发布评审报告。5 、评审记录:( 1 )质量体系内部审核的过程由质量管理部作好记录;( 2 )作好质量体系内部审核会议记录的内容,包括日期、参加人、会议

8、内容、最高领导人的决定,参加会议者应签名;( 3) 质量体系内部审核、现场审核的所有记录和资料包括:质量审核计划、现场审核记录和资料、审核会议记录、审核报告、审核报告发放记录、部门纠正和预防措施书面文件。纠正和预防措施,检查跟踪资料。记录和资料由质量管理部归档保存,保存时间为五年。( 4 )以往管理评审的跟踪措施。6 、评审依据:药品经营质量管理规范、 GSP 认证检查标准,公司质量管理体系文件。药品经营质量管理文件文件名称: 质量管理制度检查、考核程序文件编号: MDQP 003共 3 页第 1 页起草部门:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:版本号: 3 版变更记录:变更

9、原因:一 、 目 的 : 为 了 保 证 质 量 管 理 制 度 有 效 贯 彻 执 行 , 不 断 推 动 企 业 质 量 管 理 工 作 的 持 续 改进,保证经营药品安全有效。二、岗位:质量管理部、综合管理部三、责任人:质量管理领导小组成员负责对实施本SOP 负责。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -四、程序:1 、由质量管理领导小组和质量管理部负责制度的执行、考核,组织公司全体员工认真学习制度的内容,深刻理解制度内在涵义,提高职工执行制度的自觉性和准确性。2 、采取三种方式进行制度的检查与考核( 1) 各部门对照制度进行自查,即岗位自查、部门负责人抽查等方式进行,发现问题,做好记录,制定改进措施。( 2) 专项制度检查考核。由公司质量管理领导小组下发通知单,不定期对各部门进行专项制度执行情况进行检查和考核,查出问题,制定整改措施,下达整改通知,明确整改内容、责任人及整改期限。( 3) 年度综合检查、考核(每年11 月 12 月进行),由公司质量管理领导小组成员进行检查考核评审,将对各项制度的实施情况作为年终考核的重要依据。3 、质量管理领导小组将采取记录资料检查法、现场观察法、知识测验法、指标考核等对制度进行检查、考核,对质量完成情况做详细记录。4 、制度执行情况将与奖惩挂钩。5 、各

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