审计科工作职责(医疗卫生事业)

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审计科工作职责(医疗卫惹事业)审计科在院长领导下,按照法律、法规和规章制度对医院及下属单位的财务收支、经济效益进展内部审计监视,独立行使内部审计职权,对院长负责并报告工作。其详细工作职责是:1.对全院的财务收支方案或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购置、国家财经法规的执行等情况进展内部审计监视。2.审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其他重要经济活动事项的文件。3.参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监视施行。4.对医院预箅内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进展审查监视。5.对严重违背财经法规的单位和有关人员进展专项审计调查,在核准事实的根底上,按照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违背财经法纪、严重损失浪费行为,做出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及回绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施。6.对院内各部门、各科室财经物资活动内部控制制度建立及执行情况进展检査监视,提出改良管理、加强内部控制、进步效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。7.及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。8.完成领导交办的其他任务。第 页 共 页

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