有限公司库房发料及核算流程图.doc

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库房工作流程图库管:1.发料;2.填写编码、划价K/3平台数据录入、审查三联料单6人小组三联料单三联料单(要求:1.录入时查对资料编码、(要求:1.编码、划价须正确无误。价钱,有问题须确立后再录入;(4)开单领料署名确认2.当天发生的料单,一定于当天完2.当天料单一定于当天达成录入。成填写编码、划价工作)(1)(2)3.数据用三联料单比较审查,而且(3)注:一、第(4)段流程中,要求当天票据当天一定录入完成,而且当月数据一定与账期同步,于当月20日下午七点前将票据录入、审查完成,保证准时关账;每个月21日23日为库房对账、支手工账时间,同时,采供部依据实质状况,进行调账。每个月24日早10点开始新结算周期票据录入。二、第(6)步流程中,要求统计核算室于当月27日前,做出结算报表,返公交公司各经营部。并于次月10日前达成各经营部确认署名工作。于当天同步达成)分单(5)第一联第二联第三联库房保存、支帐返统计核算室与一联挂账单要求:两天一返装订1.料单与电脑录入帐销售金额查对一致后,返各经营部;2.票据返各经营部时,相同与对方确认张数并署名确认;(6)4.月底总计批准后,数据报财务部。5.挂账并做挂账单三联挂账单(7)自留一联财务一联与料单装订

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