集团公司财务运行情况自查报告.docx

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1、2022年集团公司财务运行情况自查报告范文 集团公司财务运行情况自查报告 根据xx关于进一步加强财务监管工作的通知(xx发xx号)的要求(以下简称“通知”),公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对发现问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下: 一、进一步加强财务监管工作的开展情况 公司对进一步加强财务监管工作高度重视,财务运行情况自查的开展,有组织、有计划、有步骤地进行,具体情况如下: 1、2022年8月26日,根据通知要求,下达了xx集团公司关于财务管理要求和开展财务检查的通知(xx发【xx】x号)文件,对此次专项活动的

2、前期工作做了相关部署。 2、2022年8月31日,召开各实体财务部门负责人会议,传达通知精神及要求,按通知要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。 3、2022年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,依据相关法律法规要求,逐一落实整改。 二、进一步加强财务监管工作的具体实施情况 (一)根据通知重申财务监管责任的要求,在下达的xx集团公司关于财务管理要求和开展财务检查的通知(xx发【xx】74号)文件中,首先明确了财务监管责任,即:各分、子公司负责人(一把手)对本部门的现金、收入、支出、财务、采购等重点环节切实承担起主体责任,并接。 。 1

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