电器有限公司CCC程序文件.doc

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1、质量程序文件 受控状态: 分 发 号: 使 用 者: 发放时间: 编 制日 期审 核日 期批 准日 期-年 2月20日发布 -年2月28日实施程 序 文 件 目 录序 号文 件 编 号文 件 名 称1Q/JY-QP-001文件和资料控制程序2Q/JY-QP-002质量记录控制程序3Q/JY-QP-003供应商评审管理控制程序4Q/JY-QP-004进货检验和试验控制程序5Q/JY-QP-005生产过程控制程序6Q/JY-QP-006过程检验控制程序7Q/JY-QP-007生产设备维护保养控制程序8Q/JY-QP-008例行检验和确认检验控制程序9Q/JY-QP-009检验和试验仪器设备控制程序

2、10Q/JY-QP-010不合品控制程序11Q/JY-QP-011纠正和预防措施控制程序12Q/JY-QP-012内部质量审核控制程序13Q/JY-QP-013产品变更控制程序14Q/JY-QP-014认证标志使用管理控制程序15Q/JY-QP-015包装、搬运和储存控制程序 -市电器有限公司件编号:Q/JY-QP-001 - Q/JY-QP-015 程序文件版本号/修订状态:A/0发布日期:-2-20修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/-2-28编写:日期:审核:日期:批准:日期:发放范围总经理 质量负责人 综合管理部 程序文件文件号:Q/JY-QP-001文件名称:文件和资料控制程

3、序生效日期:-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第1页,共4页。1.目的 对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制,使其处于受控状态,确保质量 保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。2.使用范围 本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。3.职责3.1文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作;3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作;3.3各部门配合做好文件的控制工作。4.控制程序4.1文件和资料控制流程:内部文件: 组织编制 审核批准废置处理 使用管理 分发接收 补充修改外部文件:登记编号审核批准分发接收使用管理 程序文件文件编号:Q/JY-

4、QP-001文件名称:文件和资料控制程序生效日期:-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第2页,共4页。4.2 文件资料分类4.2.1内部文件资料4.2.1.1管理性文件和资料:包括质量手册;程序文件和质量计划;质量记录等。4.2.1.2技术性文件和资料:包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程等。4.2.2外部文件资料对质量体系相关的外来文件和资料,包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件和资料。4.3 文件和资料的编号原则4.3.1.质量手册编号 Q/JY- QM - 质量手册流水号 质量手册代号企业代号4.3.2程序文件编号 Q/JY- QP - 程序文件流水号 程序

5、文件代号 企业代号程序文件文件编号:Q/JY-QP-001文件名称:文件和资料控制程序生效日期:-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第3页,共4页。4.3.3作业指导文件编号 Q/JY- QS - 作业指导文件流水号 作业指导文件代号 企业代号 4.3.4质量记录编号Q/JY - QR- - 质量记录表单流水号 质量记录表单代号 企业代号 4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范围内相关文件的编制,文件的编制应符合有关规定和规范的要求。4.4文件审批 所有文件发布前均由总经理审批。审批后的文件正本由文件管理员妥善保管。 4.5文件的发放 a)文件管理员对所发放的文件资料进行编号、标识(盖

6、受控章)后发放,并准确、及时地将有效版本的文件资料发放给对质量有影响的场合和个人,并及时收回失效或作废文件。文件使用的场合应能方便地得到适用有效的文件。 b)文件发放应作好登记。文件管理员必须做好文件的发放记录,根据发放范围填写文件发放回收登记表,同时领用者应签字。程序文件文件编号:Q/JY-QP-001文件名称:文件和资料控制程序生效日期:-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第4页,共4页。4.6文件的更改 a)各使用人员对文件的不适宜应提出更改建议,告诉文件管理员。文件管理员书面汇报总经理批准后,方可对文件实施更改,并在文件更改审批表上写明修订内容,交总经理重新批准后给予发放使用。

7、 b)其他人员不能私自更改文件。4.7文件的使用管理 所有场所都必须使用相应文件的有效版本。文件使用人员均应保管好文件,保持文件的清晰,易于识别。需保留的作废或失效文件均应有明显的标识,并标上“作废保留”字样,以防误用。4.8外来文件的控制 各类外来文件应由文件管理员收集,由总经理识别,需要纳入文件控制的应按4.24.5条规定要求控制。5 相关文件5.1 Q/JY-QP-001质量记录控制程序6 质量记录6.1 Q/JY-QR-001文件控制清单6.2 Q/JY-QR-002文件发放回收登记表6.3 Q/JY-QR-003文件更改审批表程序文件文件编号:Q/JY-QP-002文件名称:质量记录

8、控制程序发布日期:-2-20版本号/修订状态:A/0文件页码:第0页,共1页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/-2-28编写:日期:审核:日期:批准:日期:发放范围总经理 质量负责人 文件管理 采购销售 生产 质检 仓管程序文件文件编号:Q/JY-QP-002文件名称:质量记录控制程序生效日期:-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第1页,共2页。1.目的 通过规范质量记录的管理,客观、真实、准确地反映质量活动和质量保证体系的运行情况,为质量的符合性及质量体系的有效性提供客观证据,并为实现可追溯及采取纠正和预防措施提供依据。2.范围 适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的

9、所有质量记录。3.职责3.1文件管理员负责质量体系运行中产生的质量记录的总体控制和管理。3.2其它岗位人员负责职责范围内质量记录的管理工作。4.控制程序4.1质量记录的形式和要求4.1.1质量记录的形式一般采用书面形式。4.1.2各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求,做好各种质量记录。4.1.3质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行,确保记录的真实、准确、完整,并采用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔,其他人员不得随意填写。4.1.4质量记录应按文件编号方法进行编号标识。4.1.5文件管理员负责编制质量记录一览表,规定质量记录保存期限,以便控制。4.2质量记录的保管、归档、处理。4.

10、2.1在质量体系运行中产生的质量记录由各职能岗位负责收集、分类、整理、装订、编目和保管。4.2.2质量记录应贮存在适宜的环境中,以防止损坏、变质和丢失,且便于存取、查阅。4.2.3工厂应至少保存下述质量记录 采购物资检验/验证记录 例行和确认检验记录 选定型式试验记录 检验和测试设备校准记录 检验和测试设备功能检查记录 顾客投诉及纠正措施记录 对不合格品采取措施的记录 内部质量审核记录 标志使用情况的记录程序文件文件编号:Q/JY-QP-002文件名称:质量记录控制程序生效日期:-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第2页,共2页。 上述质量记录的保存时间应不少于两年。4.2.4处理质量

11、记录可根据其性质,适当延长或缩短保存期,保存期限见质量记录一览表,超过期限的,经总经理批准后统一销毁,并填写质量记录销毁清单。5.相关文件5.1 Q/JY-QP-001文件资料控制程序6.质量记录6.1 Q/JY-QR-004质量记录一览表6.2 Q/JY-QR-005质量记录销毁清单程序文件文件编号:Q/JY-QP-003文件名称:供应商评审管理控制程序发布日期:-2-20版本号/修订状态:A/0文件页码:第0页,共2页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/-2-28编写:日期:审核:日期:批准:日期:发放范围总经理 质量负责人 文件管理 采购销售 生产 质检 仓管程序文件文件编号:Q/JY-QP-003文件名称:供应商评审管理控制程序生效日期:-2-28版本号/修订状态:A/0文件页码:第1页,共2页。1 目的通过对供应商进行评定选择和日常管理,确保供应商能持续

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