日周月排查表.docx

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1、东方国际7#楼安全生产日隐患排查表工程名称: 桓大东方国际7#楼 时间:序号检查项目检查日期检 查 内 容检查情况1安全管理制度各类安全生产操作规程是否在各岗位醒目位置张贴。2安全教育培训安全管理人员和特种作业人员持证上岗。从业人员上岗前经教育培训合格,了解岗位存在的危险因素。应告知从业人员其作业场所、岗位存在的危险因素及防范措施以及事故应急措施。3劳动防护用品从业人员是否按岗位要求配备合格劳防用品并正确使用。4设施设备特种设备及安全附件是否及时报备送检,报告是否到期。设施设备按规定维护、保养,做好检测记录并由责任人员签字。压力表、液位计、安全阀、防爆灯具等安全附件是否处于正常状态。5作业环境

2、较大危险和存在职业病危害因素的作业场所和设备设有醒目警示标志。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标识。从业人员掌握应急措施和熟练使用应急器材。6消防安全应急疏散通道保持畅通,指示灯、导向标等标识无损坏。灭火器处于划定的固定位置,相关配件齐全,可正常使用。车间原材料、半成品、成品、工位器具、料箱摆放整齐、平稳、高度合适,未占用人行通道。地面干净无垃圾杂物,无积水积油。照明设施、通风设施完好。易燃易爆场合不得使用明火,人员不得在非吸烟区内吸烟。不得使用易燃液体清洗或拭擦机器、地面。7用电安全电气设备接地(漏电)保护规范可靠,车间电线应有保护套。使用手持电动工具和可移动电气设备均应

3、安装漏电保护装置。触电危险性较大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。柜(箱)以外不得有裸带电体外露,装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。配电柜(箱)内的元器件及线路应安装牢固、接触良好、连接可靠。配电柜(箱)的门应完好,钥匙由专人保管。是否做好三级漏电保护措施。9应急救援疏散通道符合要求,标志明显,出口保持通畅。查问现场职工是否熟悉生产安全事故的应急救援预案。核对是否配有与预案规定符合的应急人员、装备和物资。10其他应检查项检查人员签字注:本排查表由班组长至少每天排查一次。排查过程中满足上述要求,侧在“排查结果”的符合项

4、中打“”,不符合要求,则在不符合项中打“”不涉足项则打“/”。对不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照危化企业事故隐患排查治理实施导则进行整改。东方国际7#楼安全生产周查表序号检查项目检查日期检 查 内 容检查情况1安全教育培训特种作业人员合格证是否在有效期内。新入职工人、调换车间、工种、或复岗工人是否按规定进行三级安全教育培训。2职业健康可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标识、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜,柜内设施是否齐全,是否设置必要的泄险区。从业人员是否进行入职、在职、离职职业卫生体检,是否建立个人监护档案。企业是否与

5、从业人员签订劳动合同(并在合同中将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者),依法为从业人员办理工伤保险事项。是否开展工作场所职业病危害因素检测,进行职业病危害因素申报。劳动防护用品是否按要求配发,购买、发放台账是否完善。3设施设备是否建立设备更新、维护、保养、检测、大修、报废制度,并抽查有关制度落实记录。特种设备及安全附件是否及时报备送检。设备档案是否健全,设备是否定期维护保养。旋转装置、安全装置、带压装置等安全防护措施和仪器仪表是否有效设置。5作业现场在涉及高温金属液体、交叉作业、受限空间、动火作业、带电作业、带压作业、高处作业等重点环节、部位作业方案是

6、否报批、是否落实监控人员、安全防护措施和监控措施是否落实到位。对存在粉尘爆炸危险的场所、设备设施,是否按照规定采取抑爆、阻爆(隔爆)、泄爆等措施,并设置醒目的安全警示标识,告知作业人员存在的危险有害因素和防控措施。有较大危险因素的作业场所和设备设施上是否设置明显的安全警示标志。工业气瓶是否远离人员密集的地方分类设区存放,并加装防倾倒装置。工作现场是否清洁有序,应急灯具是否齐全可靠,有害作业与无害作业是否分开。配备灭火器的种类和数量合乎要求;是否定期检查。配备室内外消火栓的数量合乎要求。安全出口及疏散通道是否畅通。消防应急装置是否有效。6隐患排查治理是否执行日查制度。是否建立隐患排查治理台账。隐

7、患是否整改到位。7其他应检查项检查人员签字注:本排查表由安全员每周至少排查一次。排查过程中满足上述要求,侧在“排查结果”的符合项中打“”,不符合要求,则在不符合项中打“”不涉足项则打“/”。对于不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照危化企业事故隐患排查治理实施导则进行整改。东方国际7#楼安全生产月查表序号检查项目检查内容检查情况符合()不符合()1机构职责与制度规程是否依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。是否建立安全生产责任制,并督促其他分管负责人、各职能部门、各车间(岗位)等相关部门及人员的安全生产责任制落实情况是否逐级签订安全生产目标

8、责任书,同时纳入年度考核。是否组织召开安全生产例会并有记录。按照国家规定提取和使用安全生产费用,安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育培训经费,以及其他安全生产投入的落实情况。制定、实施生产安全事故应急预案,定期组织应急预案演练,以及有关应急预案备案的落实情况。2建设项目管理新建、改建、扩建工程项目的安全设施与职业卫生“三同时”落实情况。在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,双方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况。对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理,定期进行安全检查,

9、督促整改安全问题的情况。3标准化建设安全生产标准化创建、复评工作落实情况。安全专项整治工作落实情况。职业卫生基础建设工作落实情况。4教育培训是否制定年度培训计划,是否制定安全教育培训制度,是否建立安全教育培训台账,主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书。采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,新职工、换岗、离岗人员,是否进行专门的安全教育和培训。开展职工全员培训工作落实情况。5生产作业现场安全管理对安全设施设备的维护、保养、定期检测的落实情况。设施设备管理、岗位安全责任是否落实。是否开展班前、班中、班后安全检查。是否存在安全隐患。6办公场和职工住宿

10、场所安全房屋结构是否安全。电气设备是否符合安全要求。消防通道和消防设备是否符合要求。车辆安全管理是否到位。7隐患排查治理建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理,以及向从业人员通报的情况。是否执行日查、周查制度,是否建立隐患排查治理台账,隐患是否整改到位。是否执行向所在镇街(园区)和行业主管部门报告隐患排查治理的制度。8安全生产事故及应急管理是否建立事故制度、台账,如实、及时报告生产安全事故情况。是否为从业人员办理工伤保险事项。是否按照规定进行事故调查,按照“四不放过”原则吸取事故教训,对本单位负有事故责任的人员进行处理。是否制定应急救援预案,是否定期

11、开展应急预案演练。是否建立专门的应急救援队伍或指定兼职应急救援人员、相关人员是否了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案;是否与相关应急救援队伍签订应急救预案协议。9其他应检查项检查时间检查人员签字注:本排查表由企业主要负责人每月至少排查一次。排查过程中满足上述要求,侧在“排查结果”的符合项中打“”,不符合要求,则在不符合项中打“”不涉足项则打“/”。对于不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照危化企业事故隐患排查治理实施导则进行整改。隐患排查治理台账序号排查时间排查人员文书编号隐患级别挂牌级别隐患内容整改措施整改期限整改资金整改责任人整改结果验收时间验收责任人是否销号

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