公司文件控制程序及规范

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1、QP401文件控制程序年月日发布 年月日实施1 目的和范围对与质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本,防止误用失效或作废的文件。本程序适用于质量管理体系有关的文件(含外来文件)的控制。2引用文件文件管理规定3 职责3.1 总经理室负责文件归口管理。3.2 各部门负责本部门文件的编制、执行和管理。4 工作程序4.1 文件分类和编号4.1.1 文件包括:a) 质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标);b) 形成文件的程序;c) 为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业、工作规范、管理规定等);d) 外来文件(法律、法规、标准、上级文件等);e) 记录(一种

2、特殊类型的文件)。4.1.2 文件可分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文件为更改通知版本,在发生更改时能追溯到全部使用者,“非受控”文件为更改不通知版本。4.1.3 文件可以是任何媒体形式,如硬拷贝、电子媒体等。4.1.4 文件编号执行文件管理规定。4.2 文件的编写及审批4.2.1 质量手册和程序文件由贯标工作组组织编写,管理者代表审核,总经理批准。4.2.2 其他文件由业务主管部门组织编写,部门经理审核(必要时相关部门会签),主管副总经理批准(必要时报总经理批准)。4.2.3 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4.3 文件的发放4.3.1 质量手册和程序文件在企业内部使用时为

3、“受控”版本,提供给其他单位或顾客时为“非受控”版本,发放时均应盖“受控”和“非受控”章,并登记受控号和去向。4.3.2 业务和外来文件、资料发放均应有分发号,总经理室向各职能部门发放和各部门向使用人员发放时,均应填写“文件发放登记表”,领用人应在登记表中签字。4.3.3 当文件破损严重时,应到发放部门办理更换手续,补发新文件,仍沿用原来受控号,破损文件由总经理收回。4.3.4 当文件丢失时,应说明原因,申请补发。补发文件应给予新受控号,同时注明丢失文件受控号作废。4.3.5 提供给认证机构和供方的文件,按“受控”文件处理。4.4 文件的更改4.4.1 体系文件的更改填写“文件更改单”,经总经

4、理批准后,由总经理室实施。更改方式可采取划改或换页。4.4.2 应严格控制文件更改。确需更改时,应由原编写部门到总经理室填写“文件更改单”,更改单应注明编号、原因、内容和生效日期等,并按原来的审批程序由原审批人审批后实施,若指定其他人员审批时,应获得审批所需的有关背景资料。4.4.3 更改信息应由发放部门传递到原文件的所有持有者,文件持有者应按更改单要求进行更改,按规定作好记录,保存更改单,适用时收回相应作废的文件。4.4.4 总经理室应保存更改记录。4.5 文件的评审每年三季度由总经理室组织,各使用部门参加,对现有体系文件的适用性、协调性进行评审,必要时进行修订。4.6 文件管理4.6.1

5、文件的贮存,应提供适宜环境和设施,有防火、防虫和防潮措施,以防变质和损坏。4.6.2 文件原版一般不外借。需临时借阅时,应办理借阅手续,在指定日期内归还。4.6.3 总经理室负责收集国家和行业标准,每年清理一次外来文件,确认其有效性,及时宣贯标准,更换过期标准,收回过期失效文件。4.6.4 各部门应建立收、发文登记本,做好本部门文件的管理。4.6.5 任何人不得在受控文件上涂改,确保文件整洁和清晰。4.6.6 作废留用的文件,应办理手续、标识和单独存放。4.7 非纸张媒体的文件的控制,也参照上述规定执行。4.8 记录按QP402记录控制程序执行。5 记录文件发放清单受控文件一览表文件发放登记表作废文件处理申请表文件更改单

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