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1、濮阳市非物质文化遗产保护中心2016 年度部门决算目录第一部分 濮阳市非物质文化遗产保护中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分 濮阳市非物质文化遗产保护中心 2016 年度部门决 算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 濮阳市非物质文化遗产保护中心 2016 年度部门 决算情况说明第四部分 名词解释第一部分濮阳市非物质文化遗产保护中心概况、主要职责濮阳市非物质文化遗产保护中心,
2、建立于 2012 年 6 月,是 濮阳市人民政府设立的全额拨款的公益性文化事业单位,隶属 于濮阳市文化广电新闻出版局。其主要工作职责为:负责全市 非物质文化遗产保护的规划和工作规范,指导全市非物质文化 遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作,负责与国家、 省、县(区)各级保护工作机构的沟通、协调等工作。濮阳市非物质文化遗产保护中心位于濮阳市华龙区黄河 路 256 号 5 楼,现中心办公用房、展示馆、展厅面积共430 平方米。中心内设业务部、财务室、办公室等部门,另设有濮阳 市非物质文化遗产展示馆。 现在职人员 10 人,其中高级专业技 术人员 3 人。濮阳市非遗中心成立以来,紧紧围绕市委、
3、市政府的中心 工作,按照“保护为主、抢救第一,合理利用、传承发展”的 保护方针,积极推进全市非物质文化遗产保护工作,并取得了 显著成效。截至目前,我市已拥有国家级非遗项目 7 项、省级 非遗项目 50项,市级非遗项目 207 项,县级非遗项目 587 项; 国家级非遗项目代表性传承人 8 名,省级代表性传承人 49名, 市级代表性传承人 208名。先后推荐 200 余名项目传承人,共 参加 10 多次省级培训活动。组织举办市级培训十次,培训人数 达到百人以上。二、部门决算单位构成 非物质文化遗产保护中心 2016 年度部门决算编制范围的 单位包括:非物质文化遗产保护中心部门决算包括本级决算第二
4、部分非物质文化遗产保护中心 2016 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入174.58一、一般公共服务支出300.00二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00三、事业收入30.00三、国防支出320.00四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00六、其他收入63.00六、科学技术支出350.007七、文化体育与传媒支出3640.138八、社会保障和就业支出374.059九、医疗卫生与计划生育支出381.0610十、节能环保支出390.0011十一
5、、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.0022二十二、债务还本支出510.0023二十三、债务付息支出520.002453本年收入合计2577.58本年支出合计5445.24用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00年初结转和结余2710.41年末
6、结转和结余5642.752857总计2987.99总计5887.99注:本表反映部门本年度的总收支和 年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计77.5874.580.000.000.000.003.00207文化体育与传媒支出72.4669.460.000.000.000.003.0020701文化72.4669.460.000.000.000.003.002070111文化创作与保护25.0225.020.000.000.000.000.002070199
7、其他文化支出47.4444.440.000.000.000.003.00208社会保障和就业支出4.064.060.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休4.064.060.000.000.000.000.002080502事业单位离退休2.572.570.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养 老保险缴费支出1.481.480.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.061.060.000.000.000.000.0021005医疗保障1.061.060.000.000.000.000.002100502事业
8、单位医疗1.061.060.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支 出经营支出对附属单位 补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计45.2536.239.020.000.000.00207文化体育与传媒支出40.1331.119.020.000.000.0020701文化40.1331.119.020.000.000.002070111文化创作与保护15.1215.020.10.000.000.002070199其他文化支出25.0116.098.920.000.00
9、0.00208社会保障和就业支出4.064.060.000.000.000.0020805行政事业单位离退休4.064.060.000.000.000.002080502事业单位离退休2.572.570.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.481.480.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.061.060.000.000.000.0021005医疗保障1.061.060.000.000.000.002100502事业单位医疗1.061.060.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表
10、公开 04 表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财 政拨款政府性基金预算 财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款174.58一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出3740.1340.130.008八、社会保障和就业支出384.054.050.009九、医疗卫生与计划生育支出391.0
11、61.060.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.002454本年收入合计2574.58本年支出合计5545.2445.240.00年初财政拨款结转和结余2610.41年末财政拨款结转和结余5639.7539.750.00一般公共预算财政拨款2710.4157政府性基金预算财政拨款280.005829