专项资金自查报告三篇.docx

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1、专项资金自查报告三篇专项资金自查报告一篇为了切实贯彻落实国家和省规范教育收费、治理教育乱收费工作,进一步规范学校收费工作,推动教育系统政风行风建设,切实维护人民群众的切身利益,进一步提高人民群众对教育的满意度。在接到教育局关于开展2014年秋季学期教育收费自查的通知后,学校领导高度重视,根据昭通市教育局关于开展2014年秋季学期教育收费检查的通知精神,从大局出发,从小处着手,开展了一次彻底的教育收费自查自纠工作。一、提高认识,成立机构,加强领导,落实责任。学校行政班子认真学习了教育局的通知后,充分认识到任何教育乱收费行为,都有损于教育的形象,有损于教师的形象,有损于党和政府的形象。规范教育收费

2、工作,是推动教育事业持续、健康、协调发展的必然要求,是教育系统党风廉政建设的重要任务。这次检查很有必要也很重要。因此,学校成立了以校长为组长的教育收费自查领导小组,成员名单如下:组 长:*(第一负责人。负责学校教育收费自查工作的安排部署、督查。)副组长:* (直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。)成 员:*(直接负责人。分别负责一至六年级各班自查情况的收集、督查工作。)二、自查工作程序。本次自查工作首先由各班开展认真的自查自纠,将有关情况向分管人员汇报,分管人员在此期间要进行严格督查,然后由学校自查领导小组复查。三、自查情况。1、学校不存在收取学生学杂费或借读费、择校费的现象,真正做到了“

3、零”收费。2、学校不存在以举办提高班、实验班、补习班、培训班和超常班等为由向学生收取费用的情况。也没有教师私自收费补课的现象存在。包括利用课余时间和节假日、双休日强制或变相强制学生参加收费的补课;以民办学校的名义,由本校动员、本校老师上课,举办以本校学生为主要对象的文化补习并收费以及将教室出租给社会力量办学机构用于举办针对学生收费补课的行为。3、学校严格执行自愿原则和非营利原则,不存在强制收取服务性费用,组织学生统一购买教辅材料、课外读物、报刊杂志,强制学生统一购买生活和学习用品,通过家长委员会、家长学校等形式强制服务、强制收费的现象。4、学校严格执行教育收费公示制度,开展教育收费公示,按规定

4、的内容和方式实行公示,收费政策调整后及时更新公示相关内容。5、不存在将捐资、赞助等费用与招生入学挂钩的行为。6、没有违规举办“校中校”或“校中班”,并收取费用。7、严格按照有关规定做好困难学生补助金的发放工作。8、不存在其他违反国家法律、法规和政策的收费行为。四、一如既往,继续规范教育收费。今后,我校将继续认真贯彻落实上级有关精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,认真加以巩固,加强对学校广大教职工的思想教育,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事,使治理教育乱收费工作取得新的成效。专项资金自查报告二篇根据区教育局文件精神,结合我校实际,认真规范财务管理

5、,严肃财经纪律,进一步贯彻落实国家,省、市各项财务管理政策,切实履行会计监督职能职责、把学校资金监管工作落到实处,实现政策制度更加完善,资金使用管理更加阳光规范,促进学校教育事业的有序发展,现将学校教育专项资金自查报告如下:1、学校领导非常重视,成立了校长为组长,副校长为副组长,全体校务成员为组员的领导小组,分工明确,把自查工作落到实处。2、自查时间为2016年元月至2016年8月的资金落实情况。3、义务教育生均公用经费,学校在年初做好预算,上级按时拨付资金,用于学校公用经费开支,不存在挪用及发放补贴等违规使用现象。4、寄宿生贫困生补助专项资金。学校寄宿生贫困生建档成册,材料规范齐全,及时公示

6、补助标准,及时发放资金,接受群众监督。经过自查,学校没有发现违规违纪现象,重大事项资金使用情况能够及时公布、公开,做到了透明、阳光。我校将一如既往贯彻履行上级精神,照章办事。学校资助专项资金自查报告三篇县教体局:根据蓬溪县人民政府办公室关于做好迎接审计厅财政运行与风险情况专项审计调查工作的通知(蓬府办201640号文件要求,我校高度重视,精心组织安排,科学有序的开展了自查自纠工作,现将工作汇报如下:一、中职学生资助金:1、人数上报:我校严格按照国家有关政策,各班据实上报,学校精心核查人数,通过到班点名的方式逐一核对,然后上报人数,再后请上级领导到校,到班清查人数。最后才上报我校中职学生享受自助

7、金人数,不存在虚报人数套取资金问题。2、资金发放:我校按时、足额、据实按规定发放了资助金。资助金的发放,学校再次组织班主任、学生、学生家长、学校领导,请上级领导到场,通过点名、签字,发放的方式对资助金进行了发放。有资助卡的学生,我校给其足额打卡。3、2016年春季我校发放助学金*.*万元,免学生学费*.*万元;秋季发放资助金*.*万元,免学生学费*.*万元。二、中职专项资金:1、*万省财政专项资金。我校根据四川省财政厅关于下达2016年省级财政中职学校建设专项资金预算的通知文件要求,积极筹划专项设备的采购,计划采购计算机及电子白板设备*万元,电子成套设备*万元,合计*万元。在2016年9月28

8、日,已通过各级主管部门审批,向蓬溪县政府采购中心申请公开挂网招标采购。计算机及电子白板设备通过蓬溪县政府采购中心三次公开挂网招标,最后以1079*元成交(前二次由于供货方达不到公开开标要求)。电子成套设备通过蓬溪县政府采购中心五次公开挂网招标,最后以620*元成交(前四次由于供货方达不到公开开标要求,最后以单一来源采购成功)。通过蓬溪县政府采购中心对计算机及电子白板和电子成套设备公开采购后,省财政下拨的*万元专项资金余额为500*元。对设备专项资金余额,学校行政会商讨决定采购以下设备:书架及实训工具柜计划95*元,已通过蓬溪县政府采购中心批准的分散采购成功;实训空调及安装线路计划300*元,正

9、由蓬溪县政府采购中心采购中;图书180*元,也正由蓬溪县政府采购中心采购中。2、2016年校安工程*万省级资金、:我校根据四川省财政厅关于下达2016年省级财政中职学校建设专项资金预算的通知文件要求,积极筹划专项资金,立即报蓬溪县财政投资评审中心预算,然后向蓬溪县教体局,县发改局、县财政局请示。得到批复后,我校委托四川宏远建设项目有限公司进行招投标,在县发改局、县监察局、县教体局的监督下,通过网上报名,比选的方式,最终遂宁名宇建筑工程有限公司以763*元中选。工程正在进行之中。专项资金自查报告为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理,确保财政资金的安全,财政帐户规范和财务制度的落实,根据泸州市龙

10、马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知(泸龙财库20162号文件精神,结合我乡实际,对我乡财政资金进行了全面的彻底清查,现将自查情况报告如下:一、 落实责任,摸排自查我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心,对照此次检查内容梳理如下:(一)制度建设及基础管理工作1、按照财政国库集中支付制度相关规定,制定出台了财政资金支付暂行办法、财政资金银行清算办法、国库制度改革会计核算暂行办法。2、按照财政总预算会计管理基础工作规定,严格财政资金收付、调度管理,加强会计监督。3、制定出台屯溪区财政局财政专户管理暂行办法,不断加强和规范财政专户管理,提高财政专户资金运行的安全性

11、、规范性和有效性。(二)岗位人员管理和内控机制1、国库支付中心岗位设置按照国库支付中心工作职责和业务流程,支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。2、财政总预算会计岗位设置根据财政总预算会计管理基础工作规定,预算科设置总预算会计1名,设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限,科学设置了录入、代编计划和复核岗,由预算科科长兼任复核岗;3、国库财政专户统管资金会计岗位设置根据国库财政专户岗位要求,遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则,设置财政专户统管资金会计1名,复核岗1名。(三)业务流程控制与帐务管理1、国库集中支付一体化管理系统业务流程按照国库集中支付制度规定,建立适合我局实

12、际的资金支付业务流程。2011年5月我局平台一体化系统全面上线,设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限,科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗,进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标,业务科室审核、支付中心受理;2、国库支付中心国库集中支付业务流程根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划,审核预算单位的直接支付申请,及时办理单位财政直接支付业务。发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额,及时导出用款额度发送区级金库,便于支付资金清算,定期与其核对用款额度余额。负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金

13、收付业务进行核算,填制并分解单位往来资金收款记账凭证,每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额,做到账款相符。每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单,送区级金库和代理银行实现清算。3、国库统管财政专户业务拨付流程我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式,由预算科下达专项指标,通过人行、代理银行系统清算到各财政专户,各业务科室根据业务实际进度需要,填制专项资金拨款凭证,经业务科长审核,分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计,经审核后严格按照屯溪区财政局财政专户管理暂行办法拨付各专项资金。(四)对帐及印鉴、票据管理严格按照财政总预算会计管理基础工作规定、屯溪区财政局财政专户

14、管理暂行办法、国库制度改革会计核算暂行办法等相关规定,每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度,分人分印管理,同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管,重要单据建立严格领用和核销制度。二、查找问题、积极整改1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化我局高度重视国库财政专户清理整改工作,以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备,国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多,存在一人多岗现象。2、制度建设有待进一步完善随着现代国库管理改革工作的不断推进,现行的国库管理相关制度已不适应改

15、革的需要,财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。3、国库集中支付改革应进一步推进随着国库集中支付改革工作的纵深推进,按照上级有关要求,我区区级单位已全部纳入国库集中支付,镇级资金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户管理模式,应结合国库集中支付改革积极探索镇级资金管理模式,以进一步完善国库集中支付改革工作。4、财政专户管理工作仍需加强与完善随着近两年来的财政专户清理整顿及整改,我局已将财政专项资金帐户纳入国库统管,进行了有效精简撤并,并建立了专户管理制度。但财政专户涉及资金量大,应不断加强财政专户管理,并严格控制新增帐户,完善专户管理制度,形成财政专户管理的长效机制。下一步,我局将以此次财政资金支付安全自查工作为契机,积极落实整改:1、加强支付环节人员配备,定期组织轮岗,建立“职责明晰、相互牵制”的内部控制管理机制和制衡纠错机制;2、按照国库集中支付制度规定,进一步完善资金支付业务流程管理;健全规范支付中心内部受理业务审核、开具支付

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