近六年mpacc论文选题

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1、2015 年:1)JH 高速铁路公司建设项目融资问题研究;2)RJ 公司引入私募投资对其上市后经营绩效的影响分析;3)企业文化视角的内部控制有效性研究;4)企业并购重组的税务筹划研究以百圆裤业并购环球易购为例;5)职工薪酬准则的变迁对薪酬管理的影响研究 以 ABC 钢铁企业为 例;6)我国企业碳排放权交易会计信息披露研究以冶炼行业为例;7)平衡计分卡在我国公立医院绩效管理中的应用分析以 T 医院为例;8)司法会计鉴定在贪污案件中的运用;9)家族企业内部控制案例研究以S公司为例;10)我国商业银行个人信贷风险管理研究以招商银行昆明分行为例;11)燕大汽车附件厂精益成本管理研究;12)基于 BP

2、神经网络模型的制造业上市公司财务预警研究;13)基于平衡计分卡的绩效评价体系设计与研究 以浙江华美电器有限公 司为例;14)基于投资者权益保护的上市公司长期零股利分配研究 以通策医疗 为例;15)永续债融资财务效果比较分析;16)基于股权融资视角的超能力派现研究以天富能源为例;17)中小企业内部控制存在的问题及对策研究 基于杭州中小企业的调 查数据;18)企业研发税收优惠政策享受程度影响因素研究 基于湖州的调查数 据;19)我国上市公司关联交易型隧道挖掘行为研究以亚星化学为例;20)IPO 发行审核被否案例中的财务问题研究;21)基于平衡计分卡的 J 县政府采购绩效评价研究;22)环境管制对企

3、业净利润的影响分析以豫光金铅为例;23)山东钢铁集团并购财务绩效研究;24)B 公司非经常性损益盈余管理研究;25)担保链风险传染运行机理的研究基于天煜建设担保链案例;26)我国网络视频行业的并购协同效应研究以优酷并购土豆为例;27)医药行业并购中旳价值链整合研究以上海医药为例 ;28)苏泊尔股权激励制度的案例研究基于产权性质变更的视角2014 年 :1)基于价值链的 CIC 控股有限公司全面预算管理研究;2)DF 锰业重组中的财税问题研究;3)公允价值在湖南海兴公司自创无形资产计量中的应用研究;4)湖南省人民医院医保联动资金管理研究;5)H 公司财务共享服务改进研究;6)我国中小企业内部控制

4、问题研究以 A 企业为例7)我国军工类上市公司内部控制信息披露状况研究;8)有关企业财务共享服务中心问题的分析;9)企业财务报告舞弊动因及其防范研究;10)风险导向内部审计研究;11)商业银行绩效考核问题研究以 A 银行绩效考核体系为例;12)ST上市公司破产重整模式及绩效研究一一以*ST化工和*ST盛润为例;13)上市公司并购重组价值评估和合并商誉问题的研究以江南化工为例;14)我国大型光伏企业财务战略研究一一以赛维LDK为例;15)新浪管理层收购案例研究;16)中小企业融资问题研究;17)我国股份支付会计问题研究;18)我国上市公司股权激励问题研究;19)公司盈余质量分析与评价研究;20)

5、国际金融工具准则改革与我国对策研究;21)湘盛烟草公司税务风险自查与控制的研究;22)中小企业融资约束的影响因素研究一基于江苏省非上市企业的实证研究;23)H 公司应收账款管理改进研究;24)湖南安全职院内部审计问题研究;25)A 公司内部控制改进研究;26)会计政策选择在潭城机械公司所得税筹划中的应用;27)YN 公司定向增发引入战略投资者财务效应研究一一基于经营绩效与股价 波动的视角;28)基于估时作业成本法的招商银行理财中心成本管理研究;29)中国龙江公司人力资本参与企业收益分配研究;30)创业板上市企业高管减持前会计操纵研究汤臣倍健高管减持案例;31)X 股份有限公司财务预警研究;32

6、)基于TDABC的成本管理创新研究一一以XX精细化工为例;33)东莞A家具制造厂成本费用内部控制改进研究;34)建行H分行信用卡业务风险管理研究;35)上市公司内部控制缺陷与审计意见的关系一一以新华制药和北大荒为例;36)施工企业应收账款内部控制研究一一以 S 企业为例;37)我国司法会计鉴定人制度探究;38)基于普通高校的生均培养成本研究一一以云南省某高校为例;39)基于EVA的我国企业绩效评价研究以“云南盐化”为例;40)EVA在央企负责人业绩评价中的应用分析以云南铜业为例;41)高科技企业知识计分卡的设计一一基于知识资本对企业绩效影响角度 ;42)现金流自体循环式财务舞弊及其审计应对一一

7、以万福生科为例 ;43)我国景区上市公司资本运营模式优化研究一一以丽江旅游为例 ;44)税源专业化管理改革研究一一以xx市国税系统为例2013 年:I)税源专业化管理改革研究一一以XX市国税系统为例;2)中石化华中分公司销售与收款循环内部控制研究;3)基于可持续发展的金竹山发电厂绩效评价改进研究;4)基于SWOT分析的湖南省会计师事务所发展研究;5)国有控股上市公司财务政策与成长性关联关系研究 以中国铝业股 份 有限公司为例;6)湖南省科技经费监管问题研究;7)基于作业成本法的胜利油田物探项目成本管理体系的构建与实施;8)国税视角下的 A 市房地产企业会计信息失真的治理研究;9)长沙华盛置业有

8、限公司人力资本筹集问题研究;10)Z 公司采购与付款循环内部控制改进研究;II)HB 食品有限公司存货内部控制改进研究;12)中煤百通钢筋钢网公司应收账款管理改进研究;13)意达股份有限公司财务风险研究;14)SAP 环境下宁波时代公司销售业务内部控制改进研究;15)F 电力局内部会计控制研究;16)A 公司存货内部控制研究;17)风险导向审计方法在莲城槟榔厂纳税评估中的应用研究;18)东方电气集团领导人员经济责任审计案例研究;19)金属上市公司社会责任会计信息披露评价指标设计与应用;20)某区小规模纳税人会计信息失真及治理问题研究;21)S人寿保险公司财务集中管理研究;22)邵阳中小企业纳税

9、评估的会计信息质量改进研究;23)平衡计分卡在涟源市国家税务局绩效管理中的应用研究24)我国企业内部控制审计问题研究;25)X 公司内部控制评价指标体系的设计及应用;26)湖南水利投融资体制改革研究;27)湖南 S 学院固定资产管理相关问题研究;28)产业集群下湖南 A 钢贸企业融资问题研究;29)湖南中烟工业公司全面预算管理问题改进研究;30)金健米业物流成本核算与控制改进研究;31)湘钢钢丝绳厂质量成本管理改进研究;32)绿色税收下 SH 林纸公司会计问题研究;33)电广传媒重组模式及财务绩效研究;34)A 企业财务杠杆效应及风险控制研究;35)BD 公司质量成本管理改进研究;36)经济增

10、加值在新宙邦公司价值评估中的应用研究;37)常德市地税系统内部审计现状分析与改进;38)湖南省残疾人就业保障金管理问题研究;39)期权定价法在传媒业估值中的作用探究;40)基于钻石模型的中国对冲基金行业发展模式研究;41)市公司“中国人寿”的估值研究;42)XBRL 维度和元组建模的比较研究2012 年:1)建筑企业流转税负成本高的问题与税制改进研究 ;2)深圳万科房地产开发企业税收筹划风险研究 ;3)GQ 集团公司税务风险管理研究 ;4)湖南DA集团资金管理改进研究;5)以财务指标为基础的汽车 4S 行业增值税纳税评估研究 ;6)富晟房地产开发有限公司税务内部控制研究 ;7)K 公司税务风险

11、控制研究 ;8)时达机车制造公司存货成本控制问题及对策研究 ;9)M 出口企业集团税收筹划研究 ;10)会计信息化下的税收征管研究 ;11)W 市地税局税收执法风险内部控制研究 ;12)税务稽查视角下衡阳市企业会计信息失真的防范研究 ;13)海塔房地产企业税务风险控制研究 ;14)重庆江北化肥集团财务管理模式研究 ;15)以病例组合为基础的医院标准成本管理研究以H医院X科室为例;16)S 企业全面预算编制研究 ;17)财务报表分析在长丰水泥公司纳税评估中的运用 ;18)基于主要利益相关者满意度的城际铁路社会评价研究以沪宁线为例19)同一控制企业合并、盈余管理与市场反应 ;20)基于COCOMO

12、模型的软件定价方法研究;2011 年:1)预算管理在高校财务管理中的应用与优化研究一一以C大学为例;2)D 职院会计专业课程开发研究 ;3)株冶集团财务风险控制研究 ;4)高职院校内部审计相关问题研究 ;5)南车时代电气以 SAP 系统为核心的财务信息化体系建设研究 ;6)增值税纳税评估的完善及其在锑品冶炼业的应用 ;7)以提升纳税人遵从度为导向的纺织业纳税评估应用研究 ;8)高等学校生均教育成本计量研究 ;9)XX 交通职院的贷款风险问题研究 ;10)湖南有线投资内部控制现状分析与改进 ;11)基于 DEA 的我国电力行业上市公司现金使用效率研究 ;12)隆平高科资产重组案例研究 ;13)农

13、产品收购企业的税收遵从成本研究 ;14)湘电集团财务风险控制研究15)湖南交通省本级部门预算实务研究 ;16)某国有资产经营公司股权投资内部控制改进研究 ;17)基于企业税务风险的内部会计控制完善性研究 ;18)财务分析在增值税纳税评估中的运用 ;19)G 集团税务风险内部控制研究 ;20)服务型政府视野下的张家界国税系统纳税服务模式创新研究 ;21)财务分析在A汽车销售企业所得税纳税评估中的运用;22)湖南省政府采购机制优化研究 ;23)江西 XY 钢铁企业并购及相关风险分析与对策研究 ;24)长沙市开福区国税局内部风险控制研究 ;25)湖南制造业增值税税源质量评价研究 ;26)南车株洲所财

14、务控制研究 ;27)以满足纳税评估需要为导向的企业财务报表分析研究 ;28)以征管质量提升为导向的张家界市国税系统纳税服务研究 ;29)G 商业银行税务筹划问题研究 ;30)公允价值对我国上市公司业绩影响的案例研究 ;31)AC 集团跨国经营税收筹划研究;32)中国电信集团内部关联交易问题研究 ;33)国有企业经理层激励与监督研究对古井贡酒的案例分析 ;34)内部审计在舞弊防治中的作用研究一一以A、B公司内部审计为例;35)作业成本法在伊宁煤业集团的应用研究 ;36)公允价值在金融工具中的应用及影响研究 ;37)JL 机床厂作业成本法应用研究;38)物流企业内部控制研究以 ZYWL 有限公司为例 ;39)GX证券经纪业务的内部控制研究;40)房地产企业税收筹划 ;41)平衡计分卡基于X银行的绩效管理体系研究;42)国资背景下的上市公司合并问题研究基于嘉陵、轻骑、建设合并案例;43)盘江集团内部财务风险控制的问题及对策研究;44)管理会计在中小企业的应用研究以 J 有限责任公司为例;45)金融危机对我国制造业上市公司盈余管理的影响及案例研究;46)资产减值对上市公司盈余管理的影响研究;47)中小企业应收账款质押融资研究一一以X企业为例;48)瑞安房地产财务分析及风险

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