移民资金专项审计报告(共7篇)

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1、篇一:移民资金自查报告开县电影公司关于开展移民资金管理使用情况专项检查的报告为加强移民资金的管理,规范移民资金使用行为,最大限度地发挥移民资 金的使用效果,我单位根据开县纪委、开县监察局、开县移民局、开县审计局 开纪发200943 号文件的要求,单位高度重视,成立了专项检查领导小组,进 行移民资金管理使用情况专项检查,现将检查情况报告如下:1、我们单位移民补偿总资金709.31 万元,24户移民建房集资款128.63万 元,已使用734.16万元,余留资金103.78 万元(含交移民局清库保证金10 万元)。3、存在的问题在检查中,也还存在一些问题,主要是:1、由于建设完成后公建部分实际 建筑

2、面积大于承包建筑面积,超建面积未能进行最后的决算支付。2、实施单位 公共装修时,根据实际情况进行了部分调整,改变部分还在进行造价计算,因 此也未能决算结帐。二 00 九年八月十一日篇二:征地移民审计方案(杨)审计工作实施方案陕西省引汉济渭工程建设有限公司:二、审计的范围和内容(二)审计的内容:5、检查各移民局(办)与专项资金相关的会计核算及内部控制检查移民局(办)的会计核算是否按照“陕西省引汉济渭工程建设征地移民 安臵资金会计核算办法”的相关规定进行。三、审计的程序和方法1、了解基本情况:入户后应在第一时间向被审计单位管理2、检查移民资金的来源及到位情况移民资金的来源主要包括省引汉济渭办 (引

3、汉济渭工程建设有限公司)拨入的移民专项资金和专项资金银行存款利息 收入。首先,取得或编制专项资金拨入明细表,复核加计并汇总,逐笔与当年 的拨付资金的通知进行核对。3、检查移民资金的支付情况依据安臵补偿项目进行分类,按照农村移民安 臵、集镇迁建、专业项目、农村小型企业复建、库底清理、临时占地复垦、耕 地占地平衡、应交纳税费等项目进行分类汇总,取得或编制移民资金支付明细 表,复核加计汇总,进行征地移民投资支出审计核查:(6)会计信息所反映同征地移民监测,定期报告反映的数(7)会计信息反映的工程竣工相关数据同征地移民验收资5、检查各移民局(办)会计核算及内部控制四、审计工作的具体要求1、配备专业能力

4、强、实践经验丰富的业务人员组成审计组。2、组织所有参审人员认真学习3、认真做好与被审计单位的协调和沟通工作,充分反映五、审计人员及时间安排(一)人员安排项目总负责人:党靖超(中国注册会计师)项目组成员:李莉侠(中国注册会计师)、杨勇(中国注(二)审计时间安排1、审计准备:10 天,内容:与被审计单位管理层沟通,2、审计实施:50 天,内容:(1)对移民资金的来源及到位情况进行重点检查(20 天);(2)对移民资金的支出情况进行重点检查(20 天);(3)对移民资金的结余情况进行重点检查(5 天);(4)对各移民局(办)会计核算及内部控制进行重点检3、审计总结:10 天对审计实施形成的审计工作底

5、稿进行分析、整理和总结,根据被审计单位的准备资料情况与业务的复杂程度,在实六、审计需提供的资料清单1、陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室(陕西省引陕西三秦会计师事务所有限责任公司二。一四年三月二十四日篇三:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式a 公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项 目“”(项目编号:;下达文)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使 用情况及合同书中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真 实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计

6、师审计准 则与合同书进行的。一、承担单位及项目基本情况a 公司系 xxxx 年 x 月 x 日注册成立的有限责任公司,由 xxx 工商行政管理局 颁发企业法人营业执照,注册号:nnnnnnnn;注册资本:人民币nnnn万元;实 收资本:人民币nnnn万元;法定代表人:xxx;公司住所:nnnnnnnnnnnnn。项目基本情况:a公司于xxxx年xx月xx日,与b、c等单位联合申报 “。二、项目合同有关规定总经费开支预算计划为:基建费万元,用于万元,用于万元,用于万元,用于万元,用于原材料 费设备购置及使用费专用业务费其他省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材 料费万元

7、,用于万元,用于万元,用于设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于地方各级政府配套资金开支预算计划为:xxx费xxx费万元,用于万元,用于xxx 费 xxx 费万元,用于万元,用于万元,用于其他费用项目完成时达到的主要经济指标:三、项目合同中有关指标的执行情况经审计,截至XXXX年XX月XX日,合同执行情况如下:经费到位情况: 项目经费使用与管理情况:1、省部产学研专项资金分配及单独列帐核算情况:a 公司万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日万元,最后到帐时间nnnn年nn 月 nn 日 b 公司c 公司万元,最后到帐时间 nnnn 年 nn 月 nn 日2、地方各级政府配套资金单独列帐核算

8、情况:a 公司万元,最后到帐时间 nnnn 年 nn 月 nn 日万元,最后到帐时间 nnnn 年 nn 月 nn 日 b 公司项目经费支出情况:我们根据相关帐簿及凭证,确认本项目实际支出资金xxxxx万元,其中省部 产学研专项资金实际支出资金xxxx万元,地方各级政府配套资金实际支出资金 XX 万元,列表如下:图片已关闭显示,点此查看项目经费支出与合同差异的情况说明:四、有关附件附件一:项目专项资金审计报告附注附件二:项目财政资金支出使用情况 表附件三:项目财政资金支出台帐附件四:主要经济指标完成情况证明材料列表附件五:项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单xxxxxx会计师事务所(有限公

9、司)中国注册会计师:aaa中国注册会计师: bbbxxxx 年 xx 月 xx 日附件一:项目专项资金审计报告附注附件二:项目财政资金支出使用情况表项目名称:编制日期:年月日图片已关闭显示,点此查看附件三:项目财政资金支出台帐图片已关闭显示,点此查看(年月日 年月日)附件四:主要经济指标完成情况证明材料列表图片已关闭显示,点此查看附件五:项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单图片已关闭显示,点此查看篇四:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式a 公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“ 广东省产学研省部合作专(项资金项目“”项目编号:;下达文号:)在XXXX年XX年XX月至XXXX年 xx

10、 月的收支使用情况及合同书中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责 任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合 作专项资金的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计 师审计准则与合同书进行的。nnnn万元;实收资本:人民币nnnn万元;法定代表人:xxx;公司住所: nnnnnnnnnnnnn。公司经营范围:xxxxxxxxxxxxxx。项 目基本情况:a 公司于 xxxx 年 XX 月 XX 日,与 b、c 等单“。项目。位联合申报。项目总经费为nnnn万元,其中省部产学研专项资金为xxx万元。于专用业务费万元,用于其他万元,用于三地方各级政府配套资

11、金开 支预算计划为:xxx费万元,用于xxx费万元,用于xxx费万元,用于xxx费 万元,用于其他费用万元,用于四项目完成时达到的主要经济指标:)(合 同约定经济指标内容。三、项目合同中有关指标的执行情况经审计,截至xxxx 年 xx 月 xx 日,合同执行情况如下:一经费到位情况:我们根据银行存款帐单、 进帐单及银行对帐单确认:已到位的项目已到位的省部产学研专项资金为XXX万 元;总经费为xxxxxx万元;地方各级政府配套资金为XX万元。研专项资金实际分配情况如下: a 公司万元,最后到帐时间 nnnn 年 nn 月 nn日b公司万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日c公司万元,最后到帐时

12、 间nnnn 年 nn 月 nn 日 2、地方各级政府配套资金单独列帐核算情况:经核 查,贵公司已经(或没有)为地方各级政府配套资金单独列帐。根据经费单独 列帐情况、银行对帐单等,确认地方各级政府配套资金实际分配情况如下: a 公 司万元,最后到帐时间nnnn年nn月nn日b公司万元,最后到帐时间nnnn年nn 月 nn 日三项目经费支出情况:我们根据相关帐簿及凭证,确认本项目实际 支出资金xxxxx万元,其中省部产学研专项资金实际支出资金XXXX万元,地方 各级政府配套资金实际支出资金xx万元,列表如下:其中:科技厅省部产其 中:地方各级政总经费支出学研专项资金支出府配套资金支出(万元)(万

13、 元)(万元)1.基建费2.原材料费3.设备购置及使用费4.专用业务费 5.其他合计 四项目经费支出与合同差异的情况说明:(列明主要差异原因。单 xxxxxx 会计师事务所(有限公司)中国注册会计师: aaa 中国注册会计 师: bbbxxxx 年 xx 月 xx 日附件一:项目专项资金审计报告附注附件二:项目财 政资金支出使用情况表项目名称:编制日期:年月日项目经费使用情况(万 元)其中项目总经费开支出科目支科技厅地方各级政府配省部产学研专项资金 套资金一、基建费其中二、原材料费其中三、仪器设备购置及使用费其中四、专用业务费其 中五、其他其中总计 0.000.000.00(注:高校等单位所分

14、配省部产学研专项资金 的每笔支出均须按支篇五:项目资金专项审计报告审计报告* * * *有限公司:贵公司的责任是提供真实、合法、完整的项目会计资料和相关资料。我们 的责任是在实施审计工作基础上对项目的收支使用情况,基本建设财务决算报 表发表审计意见。一、企业及项目基本情况有限公司(简称,a公司)成立于1999年8月。公司拥有两条全自动灌装流水线,三个生产基地,固定资产、生产规模以及酒品质量均在当地 同类企业中处于领先地位。二、项目基本情况为加强酒类企业诚信体系建设,强化酒品质量监管,确保酒品质量安全。 按照省商务厅关于做好2011 年“放心酒”示范店建设改造和名特优酒流通质量 可追溯系统试点建

15、设项目有关工作的通知(黔商发201182 号)精神,-有限公司开展“放心酒”示范店创建,实施北京夏商科技有限公司研发的一套集 二维条码技术、计算机技术、数据库技术、密码技术、通信技术、网络技术为 一体的“放心酒”示范店流通追溯(二维码)信息管理系统。三、审计目的四、审计周期五、审计范围六、审计依据3.黔商发201182 号关于做好 2011年“放心酒”示范店建设改造和名特 优酒流通质量可追溯系统试点建设项目有关工作的通知文件。七、审计情况说明a 公司流通追溯(二维码)信息管理系统项目账面支出22 万元,全部为该 项目设备及软件研发、采购和安装费用。八、审计意见二零一一年十二月公司九、其他说明中国注册会计师:中国注册会计师:篇六:人民政府专项资金审计报告专项资金审计报告xxx 政府:我们接受委托,审计了贵单位承担的“XX镇不锈钢产业培育与升级发展项 目(项目编号:2011

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