变更处理流程

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1、变更处理流程1. 变更分类1.1. 重要变更:指可能对产品安全性、有效性和均一性产生较大影响的变更事宜, 影响分为降低、等同和提高。1.2. 次要变更:指可能对产品安全性、有效性和均一性产生一般影响,影响甚微 或没有影响的变更事宜。2. 计划变更处理流程2.1. 计划性变更审批程序2.1.1 变更计划的提出2.1.1.1. 制造部组织各车间起草本月变更计划申请表 5481,详细填写变更理 由、变更内容、变更前后的对比、变更控制中需开展的相关工作和预计进度、变 更对产品质量可能产生的影响,经QA质检员初审,制造部技术主管审核。由制 造部技术主管汇总后,交部门负责人审核,电子版、书面版以及支持性材

2、料在当 月5日前交QA质量信息管理员。2.1.1.2. 变更申请人持有的支持性材料,必须由第二方确认,如:车间开展的试验应由参与试验的QA质检员确认,试验检测数据由QC确认等。2.1.1.3. 变更申请人在填写变更内容时,必须分别清楚描述变更前的内容以及变 更后的内容,包括涉及的相关变更控制内容,如文件变更、物料供应商变更、质 量标准变更、设施设备变更等。2.1.1.4. 变更申请人在填写变更对产品质量是否产生影响时,应对变更控制环节 中的风险因素进行充分有效的识别,并提出降低风险的措施和可接受的限度范围 重要变更应形成风险评估报告,具体按质量风险管理规程5-00096执行;次 要变更必要时形

3、成风险评估报告。2.1.2. 变更计划的审核2.1.2.1. QA 质量信息管理员将各部门送交的变更计划申请表5481汇总,交 由 QA 主管进行初步审核,审核内容主要包括变更计划的内容是否符合变更管理 委员会讨论的范畴、变更内容是否合法合理、变更前后描述是否清晰详细全面、变更支持性材料是否科学完整并经过确认签字。QA主管于两个工作日完成初步 审核,如需修改或退回,由QA质量信息管理员在一个工作日内将变更计划申 请表 5481退还至变更申请部门,变更申请部门在一个工作日内按初审意见修 改变更计划申请表5481并交至QA质量信息管理员处。QA质量信息管理 员将最终的变更计划申请表 5481汇总,

4、形成一份统一的变更计划审批表 5482,供月度变更计划审核会议中使用;2.122由质管部QA质量信息管理员在每月5日后5个工作日内在OA系统上发布通知,召开变更管理委员会月度会议,月度会议一般不迟于每月 15日。参 加人员应涵盖委员会规定岗位人员,以及变更提出及实施单位的负责人;2.1.2.3. 会议由质管部部长负责主持,首先对前次变更管理委员会月度会议布置 工作进行通报,对未完成或存在争议性的工作、需继续商定的工作等进行讨论。其次按照各部门送交变更计划申请表 5481的顺序,由变更提出单位负责人 对提出的变更进行宣讲,由相关部门及变更管理委员会成员进行会审,并做出决 定;2.1.2.4. 如

5、果变更管理委员会会议就变更事宜未能达成一致意见,最终由质量受 权人或转受权人(质管部部长)做出最终决定,同时在会议上详细说明与变更相关的内容;2.1.2.5. QA 质量信息管理员根据会议精神起草会议纪要,完善变更计划审批表 5482,在审批栏内选择各变更的审批结果,在“同意变更“”调整后变更”“提供材料 后变更”不同意变更”项上打P,该变更计划审批表5482作为会议纪要附件, QA质量信息管理员对其进行编号,编号方式:BGJHSP+年份(四位数)+月份 (两位数)+流水号(两位数),交质管部部长签字,并将扫描的电子版文件发放 至变更申请部门、质管部、制造部、新品部、供应部、市场部、销售部、总

6、工程 师、质量受权人;2.1.3. 变更的审批2.1.3.1. 变更申请部门根据发放的变更计划审批表5482和会议纪要,填写变 更审批表5117,应在“变更项目、变更是否经过变更委员会审批、变更分类”中 护g详细填写变更理由、变更内容、变更前后的对比,如有支持性材料需附入, 根据风险评估结论填写对产品质量的影响.。申请人需根据评估结论制定变更控 制中需开展的各项工作,经部门负责人签署意见后流转至QA , QA质量信息管 理员对其进行编号,编号方式:BG+年份(四位数)+流水号(三位数);2.1.3.2. 对于“调整后变更”及“提供材料后变更”,变更申请部门根据会议精神和会 议纪要的内容,提交变

7、更审批表 5117时,在“调整后变更”及“提供材料后变 更”前划W”,并修改变更内容或提交会议要求材料。2.1.3.3. QA主管根据会议纪要要求,在变更审批表5117填写相关变更的详 细说明,明确责任人、实施日期、支持性材料、验收人等,经质管部长签署意见 后发放实施,必要时需经质量受权人审核签署意见后发放实施; 未经变更管理委员会会议上讨论的变更(如必然性变更、计划外变更),由 变更提出部门连同支持性材料一并提交相关部门签署意见后流转至QA主管处。QA 主管在变更审批表 5117填写相关变更的详细说明,明确责任人、实施 日期、支持性材料、验收人等,经质管部长签署意见后下发实施,必要时需经质

8、量受权人审核签署意见后发放实施;对于需到药品监督管理部门进行补充申请或备案的重要变更,由补充申请或 备案负责人按照药品注册有关法规进一步制定工作计划。需要药监部门批准的变 更应当在批准后方可实施;对于重要变更中涉及到的产品处方、工艺、原辅料、直接接触产品的内包装 材料、关键设施设备的改变,至少应开展工艺验证和稳定性试验,必要时还应开 展相容性试验、挑战试验等;对于产品质量标准变更,标准新增关键项目或检测 方法发生明显变化的,应至少对变更后的 3 批进行稳定性试验;对于产品批量变 化的变更,需根据产品剂型、原辅料溶解性、工艺、设备等方面进行综合评估, 考虑是否应进行稳定性考察。批量变化需进行稳定

9、性考察的产品包括:固体制剂 产品(除采取干粉压片工艺及原辅料混合后直接包装的产品);变更中涉及的验证批次在验证报告已经批准后方可放行。需进行稳定性考察 的批次应至少在六个月长期和加速考察合格后方可放行。如因市场供货需单批放 行,验证部门应按质量风险管理规程5-00096对产品质量进行风险评估,经 质量受权人批准后方可放行。2.1.34变更审批表终审结束后,QA质量信息管理员将变更审批表5117及 所附的支持性材料(如有)进行扫描,将电子版扫描件分发至变更申请部门和所 涉及的相关部门。原件由QA存档;2.2. 变更的执行和确认2.2.1. 变更执行部门严格按变更审批表5117终审意见执行变更,在

10、变更执行前对相关人员进行必要的培训,并将一份培训记录和培训签到表复印件交 QA 质 量信息管理员附入变更审批表 5117;变更实施时应当确保与变更相关的文件 均已修订,需要经过验证或稳定性试验评价后才能正式实施的,验证批次所用的 文件可以使用草案,文件草案应与变更审批表编号相关联,待验证合格后相关文 件方可生效;经药品监督管理部门批准才能实施的,验证之后仍执行原文件直至 药品监督管理部门批准。2.2.2. 变更执行部门在规定的期限内逐条完成变更后,到 QA 质量信息管理员处 索取变更审批表 5117原件,填写变更执行情况,并将相关资料附入变更原 件,在QA存档。如:需要修订文件的,描述文件修订

11、后的版本和生效日期;需 要进行验证的,描述验证文件编号及验证批次,并附入验证合格证书复印件;需 要进行稳定性考察的,描述稳定性考察计划表编号和考察批次,并附入稳定性考 察计划表复印件;需补充申请或备案的,描述补充申请表编号或备案件编号,并 附入补充申请表或备案件;需改变印刷性包材的,需要提供包材彩稿复印件。2.2.3. 变更执行部门在执行过程中需补充、删除或修改变更内容等情况,需在规 定期限前1 周填写变更变动审批表5022,必要时出具充分的材料予以证明, 该材料附入该变更审批表中。每个工作项目变动不得超过 1 次。变更变动审批 表 5022应经过逐级审批,若各方存在异议的,应再次在变更管理委

12、员会上提 出。2.2.4. 变更执行部门因客观因素无法执行,或在规定期限内无法完成的,需在规 定期限前1 周填写质量信息延期审批表50052,并明确后续的完成措施及完 成期限,每个工作项目延期次数不得超过1 次。质量信息延期审批表50052 应经过逐级审批。2.3. 变更执行情况的验收2.3.1. 验收人在变更执行部门执行变更规定期限后2 个工作日内对该变更执行结 果进行验收,按终审意见逐条检查是否进行了相关变更及控制工作,执行部门是 否将变更执行的材料附入;2.3.2. 如果确认过程中发现执行信息存在不完全、未执行、有错误等情况, QA 质量信息管理员需及时填写一周质量信息通报(电子版),保

13、证信息及时更新。 QA主管需对变更控制情况进行复核。QA质量信息管理员在每周五下班前,将 最新的一周质量信息通报电子版发放至各部门负责人邮箱,督促各部门及时 完成变更工作计划并确认。2.3.3. QA 质量信息管理员在验收人完成验收后,将变更审批表交质管部部长闭 环,质管部部长在审批表最后签署闭环信息,如认为未最终闭环,在意见栏内签 署意见。3. 紧急变更审批程序3.1. 紧急情况下的变更指因发生偏差或重大事故,因此导致或可能导致后续生产 引起较大质量波动、必须立即实现的变更,来不及等待审批流转,可由变更提出 部门启动紧急变更审批程序;3.2. 变更申请部门直接填写变更审批表5117,在“紧急

14、变更”处划“*由部门 负责人(部长以上人员)签署意见,QA主管审核,质管部部长审批后实施;3.3. 紧急变更的执行情况确认和验收按规定程序进行(同计划变更)。4. 必然性变更审批程序4.1. 必然性变更是指有文件支持的强制性指令、具有时效性(三个月以内)的变更,它包括质量标准升级、法规文件指令、QC检测报告显示接近边缘值需进行 维护、公司会议要求执行的工作、生产计划调整引起的批量变化等情况,此类变 更在递交变更审批表 5117时,需提供相应的支持性材料。4.2. 变更申请部门按照程序,直接向QA递交变更审批表5117,在“必然性变 更”处划由部门负责人(部长以上人员)签署意见,QA主管审核,质管部部 长审批即可实施。4.3. 必然性变更的执行情况确认和验收按规定程序进行(同计划内变更)。Welcome ToDownload !欢迎您的下载,资料仅供参考!

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