整理家庭日常开支表格

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1、家庭日常开支表格20_年_月_日A4 打印 / 可编辑表一:收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入12,034.09文化体育与传媒支出85.0二、财政专户拨款收入其他文化体育与传媒支 出85.0三、基金预算拨款收入其他文化体育与传媒 支出85.0四、其他收入社会保障和就业支出1,012.58行政事业单位离退休358.7归口管理的行政单位 离退休358.7残疾人就业保障金支出62.88其他残疾人就业保障 金支出62.88其他社会保障和就业支 出591.0其他社会保障和就业 支出591.0医疗卫生与计划生育支出261.0计划生育事务261.0其他计划生育事务支

2、出261.0城乡社区支出10,025.51城乡社区管理事务6,877.32行政运行1,755.79一般行政管理事务3,399.81其他城乡社区管理事 务支出1,721.72城乡社区公共设施542.19其他城乡社区公共设 施支出542.19城乡社区环境卫生2,506.0城乡社区环境卫生2,506.0其他城乡社区支出100.0其他城乡社区支出100.0资源勘探信息等支出650.0安全生产监管650.0其他安全生产监管支 出650.0本年收入合计12,034.09本年支出合计12,034.09上级补助收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额上缴上年支出上年结转、结余结转下年收入总计12,034.

3、09支出总计12,034.09表二:预算支出表(按功能科目)单位:万元科目编码科目合计基本支出项目支出合计12,034.092,114.499,919.6207文化体育与传媒支出85.085.020799其他文化体育与传媒支 出85.085.02079999其他文化体育与传媒 支出85.085.0208社会保障和就业支出1,012.58358.7653.8820805行政事业单位离退休358.7358.72080501归口管理的行政单位 离退休358.7358.720860残疾人就业保障金支出62.8862.882086099其他残疾人就业保障 金支出62.8862.8820899其他社会保障

4、和就业支 出591.0591.02089901其他社会保障和就业 支出591.0591.0210医疗卫生与计划生育支出261.0261.021007计划生育事务261.0261.02100799其他计划生育事务支 出261.0261.0212城乡社区支出10,025.511,755.798,269.7221201城乡社区管理事务6,877.321,755.795,121.532120101行政运行1,755.791,755.792120102一般行政管理事务3,399.813,399.812120199其他城乡社区管理事 务支出1,721.721,721.7221203城乡社区公共设施542.

5、19542.192120399其他城乡社区公共设 施支出542.19542.1921205城乡社区环境卫生2,506.02,506.02120501城乡社区环境卫生2,506.02,506.021299其他城乡社区支出100.0100.02129999其他城乡社区支出100.0100.0215资源勘探信息等支出650.0650.021506安全生产监管650.0650.02150699其他安全生产监管支 出650.0650.0表三:预算支出一一基本支出表(按经济科目)单位:万元科目编码科目基本支出合计2,114.49301工资福利支出1511.0030101基本工资207.9330102津贴补

6、贴973.2830103奖金105.3430104社会保障缴费60.0030107绩效工资155.6730199其他工资福利支出8.78303对个人和家庭的补助603.4930301离休费30302退休费358.7030309奖励金135.5930311住房公积金109.20表四:预算支出表(按项目分类)单位:万元预算项目合计一般公共预算基金预算合计12,034.0912,034.09基本支出2,114.492,114.49人员经费1,755.791,755.79离退休经费358.7358.7项目支出9,919.69,919.6购置费40.040.0修缮费80.080.0业务费9,699.69

7、,699.6民生微实事300.0300.0文体事务85.085.0综治维稳安全650.0650.0辖区其他管理事务1,002.841,002.84一般管理事务336.96336.96社区残协55.8855.88社区工作站1,421.721,421.72城市管理542.19542.19民政专项事业591.0591.0劳务派遣1,940.01,940.0职业康复7.07.0市容环境卫生2,506.02,506.0计生事务261.0261.0预算准备金100.0100.0说明:一、购置费40 万元,其中属于政府采购项目30 万元,非政府采购项目10万元(主要用于办公大楼非政府采购类购置与更新等)。政

8、府采购具体项目如下:1、办公自动化设备采购 26.5 万元;主要包括电脑、打印机、复印机等设备购置2、电器设备采购 2.1 万元;主要包括空调等电器设备的购置;3、复印机采购1.4万元。详见附表五。二、修缮费80万元,主要内容是:办公大楼的水电费、物业管理费及消杀费以及办 公大楼、执法队办公大楼、文化站办公大楼正常维护、修缮等支出。三、业务费9699.60万元,主要内容有:1、一般管理事务336.97万元,主要包括公用经费;定额经费;公务用车运行维护 费;公务接待费;会议费;培训费;公务交通补贴;公共交通专项经费;基层党建;其 他一般管理事务待方面的支出。2、劳务派遣1940万元,主要用于劳务

9、派遣方面的支出(书画社长、艺术团长、体 育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者 街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、 综合协管员)劳务派遣人数281人。3、辖区其它管理事务1002.84万元,主要包括统计工作:反映各类统计调查、城调 联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习,统计 宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作:反映信访、社区矫正、安置帮 教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事 务所结对子等司法项目的支出。党建纪检:反映各党(总)支

10、部日常党建活动、党建调 研,支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列 活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务 培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、 纪检信访巡查件办理,两新教育经费、两新书记补贴经费和两新组建等项目的支出。工 青妇工作:反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工 会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支 出。劳动保障事务:反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业 人员招聘、法律法规大讲座及宣传

11、、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。武装 工作:反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问 武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥:反映节日慰问困难户、低保户、优抚对 象等,民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综 合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属 补助。 创建工作:反映两个文明建设活动,“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指 数检查;邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区 公益服务项目:反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。 根椐

12、福府办201213 号和福民201242 号文,关于组织社区居民自治互助开展公益服务 的通知。人大政协统战:反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨(台)务工作等方 面的支出。智慧福田专项:反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套 设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出,属政府投资项目范畴的按 规定报发改立项建设。其他事务:反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方 面的支出,如扶贫帮困、社区学院、人防等。4、计生事务 261 万元,主要包括计生基础工作:反映辖区计生工作总结表彰活动、 街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区 各

13、项检查活动方面的支出。计生协会:反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生 协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出;计生宣传 教育:反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计 生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。 人口 管理:反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励金 节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动 方面的支出;计生网络平台:反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试;建设网 络信息互联网;计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理 活动方面的支出;计生杂项:反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、 计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计

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