公章使用管理制度(完整版)

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1、公章使用管理制度(完整版)1 1印章使用管理制度一、总则印章是企业合法存在的标志,是企业权力的象征。为了保证印章的合法 性、可靠性和严肃性,有效地维护利益,杜绝违法违规行为的发生,特制定本 管理制度。二、印章的启用(一)新印章要做好戳记,并统一在行管理中心留样保存,以便备查。(二)新印章启用前应由行管理中心下发启用,并注明启用日期、发放单位 和使用范围。三、印章的使用范围的印章主要包括行章、专项业务章(合同章、财务章、人事章、生产章)、 董事长(法人)专用个人名章.所有印章必须按规定范围使用,不得超出范围使用.(一)行章的使用范围主要为:1 、对外签发的文件。2、与相关单位联合签发的文件。3、

2、由出具的证明及有关材料。4 、对外提供的财务报告。5 、章程、协议。6、员工调动。7、员工的任免聘用.8、协议(合同)担保书。(二)合同专用章的使用范围主要为:1、对外、合资、合作协议.2、*类经济合同等.(三)董事长(法人)个人名章,主要用于需加盖私章的合同、财务及报 表、人事任免等*类文件。(四)财务专用章,主要用于货币结算等相关业务。(五广*职能部门专用章仅限于内部工作联系使用,不得对外。五、印章的管理职责(一)董事长、总裁负责行章的使用审批工作。(二)行管理中心总监负责授权范围内的印章使用审批工作。(三)*部门负责人负责*职能部门专用章的审批工作.(四)印章管理员1、负责印章的保管。2

3、、负责设立印章使用登记台帐。3、负责印章使用的审核工作。4、负责制定所保管印章的使用程序.六、印章的管理、使用及保管(一)印章的管理1、行章、合同专用章由行管理中心专人负责管理。2、专项业务章(财务章、人事章等)由*中心指定专人负责管理。3、法人个人名章,由指定财务管理中心专人负责管理。4、*部门须将印章管理员名单报行管理中心备案。5、印章管理员必须切实负责,不得将印章随意放置或转交他人。如因事离 开岗位需移交他人的,可由部门负责人指定专人代替,但必须办理移交手续,并填 写印章移交登记表。6、为保证的绝对安全,财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人 以开保管、监督使用,做到一人无法签发支

4、票、汇票,一人无法提出现金.(二)印章的使用1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序,按照印章的使用范围,经审 批后方可用章。2、印章的使用由*管理员设立使用登记台帐,严格审批和登记制度。3、法人个人名章或部门总监私章由法人或总监本人签字或被授权人签字后 方可使用。4、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限 使用。5、严禁员工私自将印章带出使用.若因工作需要,确需将印章带出使用,需 填写携带印章外出申请表后,由分管领导及总裁/董事长签批后方可带出,印章外 出期间,借用人只可将印章用于申请事由,并对印章的使用后果承担一切责 任。6、以名义签定的合同、协议、订购单等,由专业

5、人员审核,分管领导批准 后方可盖章。(对加盖印章的材料,应注意落款单位必须与印章一致,用印位置恰 当,要齐年盖月,字迹端正,图形清晰。)7、私人取物、取款、挂失、证明,需用单位介绍信时,由行管理中心严格 审批,符合要求后办理并执行登记制度。8、任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印 章。用章材料必须已经填写完毕,字迹须清晰、正确。9、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的,必须持有效 证件材料,经行管理中心总监审批后,方可盖章.(三)印章的保管1、印章保管须有记录,注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启 用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。2、印章

6、保管必须安全可靠,须加锁保存,印章不可私自委托他人代管。3、印章管理员如因工作变动,应及时上缴印章,并与新印章管理员办理接 交印章手续,以免贻误工作.4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。5、印章应及时维护、确保其清晰、端正.6、印章保管有异常现象或遗失,应保护现场,管理员应及时向行管理中心 总监报告,并备案,配合查处.七、印章的停用(一)有下列情况,印章须停用:1、名称变动。2、印章使用损坏。3、印章遗失或被窃,声明作废。(二)印章停用时须经总经理批准,及时将停用印章送行管理中心封存或销 毁,建立印章上交、存档、销毁的登记档案。(见:表7印章停用申请表)信息安全管理制度1鑫

7、欧克信息安全管理制度一、信息安全指导方针保障信息安全,创造用户价值,切实推行安全管理,积极预防风险,完善控 制措施,信息安全,人人有责,不断提高顾客满意度。二、计算机设备管理制度1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁 止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安 全的物品.2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时,必须由 本单位相关技术人员现场全程监督.计算机设备送外维修,须经有关部门负责人 批准.3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的.任何 人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时应及时向

8、电脑负责部 门报告,不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。三、操作员 安全管理制度(一)操作代码是进入*类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控 制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同 应用系统的要求及岗位职责而设置;(二)系统管理操作代码的设置与管理1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得;2、系统管理员负责*项应用系统的环境生成、维护,负责一般操作代码的 生成和维护,负责故障恢复等管理及维护;3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,必须有其上级授权;4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作;5、系统管理员调离岗位,上级

9、管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并 生成新的系统管理员代码;(三)一般操作代码的设置与管理1、一般操作码由系统管理员根据*类应用系统操作要求生成,应按每操作 用户一码设置。2、操作员不得使用他人代码进行业务操作.3、操作员调离岗位,系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代 码。四、密码与权限管理制度1、密码设置应具有安全性、保密性,不能使用简单的代码和标记。密码是 保护系统和数据安全的控制代码,也是保护用户自身权益的控制代码。密码分 设为用户密码和操作密码,用户密码是登陆系统时所设的密码,操作密码是进 入*应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日,重复、顺序、规律 数字等容易猜

10、测的数字和字符串;2、密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改,并在相应登记簿记录用户名、修改 时间、修改人等内容。3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理,并由密码设置人员将密码装入 密码信封,在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如 遇特殊情况需要启用封存的密码,必须经过相关部门负责人同意,由密码使用 人员向密码管理人员索取,使用完毕后,须立即更改并封存,同时在“密码管理登 记簿,中登记。4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用.5、有关密码授权工作人员调离

11、岗位,有关部门负责人须指定专人接替并对 密码立即修改或用户删除,同时在“密码管理登记簿”中登记。五、数据安全管理制度1、存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放,并 明确落实异地备份数据的管理职责;2、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管 理,保证存储介质的物理安全。3、任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、 废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批,以保证备份数据安全完整。4、数据恢复前,必须对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。数 据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行,出现问题时由技术部门进行现场 技术支持.数据恢复后

12、,必须进行验证、确认,确保数据恢复的完整性和可用 性。5、数据清理前必须对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存,并确保可 以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期,避免对联机业务运行造成影响.6、需要长期保存的数据,数据管理部门需与相关部门制定转存方案,根 据转存方案和要在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效,通过有效 的、保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。7、非本单位技术人员对本的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本相 关技术人员现场全程监督.计算机设备送外维修,须经设备管理机构负责人批准. 送修前,需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除,并 进行登记。对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记.8、管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥 善处理废弃无用的资料和介质,防止泄9、运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作,建立本单位的计 算机病毒防治管理制度,经常进行计算机病毒检查,发现病毒及时清除。10、营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不 明的载体(包括软盘、光盘、等)。鑫欧克五金制品厂2 017年05月01日

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