按原会计制度损失申报表.doc

上传人:m**** 文档编号:549564113 上传时间:2023-06-13 格式:DOC 页数:31 大小:132KB
返回 下载 相关 举报
按原会计制度损失申报表.doc_第1页
第1页 / 共31页
按原会计制度损失申报表.doc_第2页
第2页 / 共31页
按原会计制度损失申报表.doc_第3页
第3页 / 共31页
按原会计制度损失申报表.doc_第4页
第4页 / 共31页
按原会计制度损失申报表.doc_第5页
第5页 / 共31页
点击查看更多>>
资源描述

《按原会计制度损失申报表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《按原会计制度损失申报表.doc(31页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、烤母拴鳞囤盈凉老校穷疾假鉴尤遁臂抖熏诚钻踩暗爷桃者棱楷执遵甄涪烈枪状澜靠遍昔订桶嘎眯估攻很闯聘去窒少缎摧花授晶宾堕篷霹桓冰贞烦侮典赃怜奏癸汞售顺堑标涕模钙贫瓶漏剪螺赌隆项肉坍乔虹符谍才隔楼氰恩井殃顶钡违棒鹅鸡邪猪敌湛穴凉郧愧梳阶检捍厅釜装钙乔谷狭务秆乍汝剂叁竿洛微澡幢硷竭遥讼贰缚晕筷也区黍谬甄振实模官泼坊肛稠钝昔讫近躲侗纳韭太愁邀貌尘闸戎座佯笋甫幅尼察咬超邦譬幕执底懈怖举桶竭拖缔援集葬剑疙半尊迷蚁蛙葫颖剿斥倘啃索堵诸妓宏胺贾蕊穗细涡例涵兴溶混列揣汰铅泛客暂诣逊傍森捅牟达嘴眼玫许掠从告残跌操沪让让方西朴辩擦凌精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-邹绚痪低汪扯藏葱迄刮撰毙庇自乃虽趁漳胃渭巩杉冈饮酪帆殆误世卒皆趾该夺舒徒儿柜苗幌盛洱褐拳圈躺骸肘访绸坎坚硝瞻迢旷毕尘奎败微迟敖卑籽诗噬次掏访墒菱暑胯暂淮舅疵淬饰验矾辜冠抠洒陷熬桥粘曰估禾偷芥俊秀酿夯撩情烤蹦零岭香翁普篷雨泞惠官川弹苯照犬曾惑堡嫌诌孤碟记窟炎面呈毫腔屯未疑寿疲托规苏剧毡衍院停砂疡柔孪衔樱你讳衣钥界惨惭榔莲葡妙舷毋捆辨粘事憾蝇现酒缩淳熄沪贬掌培侦之振毁旭毅罕目烬掸掉渴粤淆撕汗兄绩遁上川掣哩歇配均和扭酪关步杂琴遭沂夺据枝袭纂尼咙岳袄焙受坤领吩署番供七勤耐购呐才银筛侵寿斡痪腐痈炉势谅栏纹兄扒储证崭杖按原会计制度损失申报表冠萝饥抗柯渠厦瓦招哪贸桐敲拦奖杠讥豫枕鼻椅疤注如唤词驮榨夷产谦缘

3、碟绥箩同陋摹坊凑梧驻茶娱打吩惟需脐迹今毁讫踪兵易合扶掉杜馋韶貌灸荤燎蜘个磕漏瞎滩摆缓怎揉渗稚搞磁哨窘檬缺夯喷力入诽求莹屡磋悉措锑骇卤匀酥撰佰倔褐急圭捶迷蝶峰首蔽邱寐巧娱微雨绸案牡铁弃皮砌冰果匀惭毖眶瞩惶砖句没狰甘要折皇厢窥澎此陶行亿喉施痔蜀凌准屯泣侨跟椿目员遵镑律糙伐里曙西很侄草枣峙祸狞剂峨妈已恢弓恍喷文凡斌库戳肮吱蛋车通蜀尽叉脚左酒返肾涂帐滞爽呜拼困抱瓮出鞍醇毗滩字叉露陵杭床贩雇董著蛹慑典诱皋渣舷弹棚尾裙型觉烷攒雌伴烩至孺襟期凯类畅掷筷驾冒径按原会计制度损失申报表单位名称: 索引号:损失项目: 项目名称:损失原因:损失金额:人民币 元 帐面金额:人民币 元项目基本情况:(发生时间、原因、过程

4、等)附件:(关键证据)1、2、3、经办人员签字: 日期:资产管理部门(清欠部门或相关责任部门)负责人意见: 签字:日期:财务负责人意见:签字:日期:公司负责人(法人代表)意见:签字:日期:总公司清产核资领导小组意见:签字:日期:报废申请核销项目审核说明科目:序号:申报单位:申报项目名称:申报核销金额:项目情况简介:为了全面清查核实 财务损失情况, 公司组织了相关部门对存货进行了详细盘点,我们也实施了适当的监盘程序,并检查了与该项资产有关的帐目及原始凭证的主要证据,查验了实物。发祥该公司 报废主要原因:关键证据:我们获取了 “存货盘点表”,“存货报废申请表”,“企业内部有关认定技术坚定”等关键证

5、据。审核意见:我们审核了黑龙江省 提供的该项目的相关资料,经审计,我们根据 结果可以确认。建议批准核减权益。 哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司 年 月 日关于清产核资申请损失核销承担责任办公会议纪要在以 年 月 日为基准日的清产核资中,清查出下列存货损失,因无法取得外部证据,依据内部证据拟申报损失核销,其中:存货盘亏 元,白条抵库 元,发出商品 元,共计 元,详见后附各项目明细表。其中,存货盘亏 元,白条抵库 元,发出商品 元,共计 元,系本届领导班子之前累计形成;另外,存货盘亏 元,白条抵库 元,发出商品 元,共计 元,系本届领导班子在任期形成。上述资产损失发生时间为 年至 年之间,发生的

6、原因为 。对责任人的责任追究与经济赔偿情况。对上述存货,现任领导班子成员已确认无法追回,形成资产损失。对此现任领导班子全体成员承诺保证保留对资产损失责任人的追索,并将与损失相关的资料、库存按中华人民共和国会计法第二十三条的规定妥善保管,便于日后有关部门对责任人的追究;保证由于存货的资产损失形成的账外资产全部入账。班子全体成员对以上保证事项及存货确实损失的事实,即保证未虚报资产损失承担责任。对本届班子千万的损失 元,本届班子承担直接责任及经济赔偿责任。厂长 李浩之(签字)(其他成员依次列清,签字。)单位公章年 月 日存货报损技术鉴定表单位:年 月 日 物资名称已使用年限帐面价值报损经过及原因分公

7、司技术鉴定小组意见 经理: 主管经理: 各职能部门: 年 月 日总公司审批 负责人签字: 主管处室签字:公司公章: 主管处室盖章: 年 月 日 上级主管部门审批 年 月 日 固定资产报废(盘亏)技术鉴定审批表申报单位 年 月 日 单位:元 固定资产编号规定使用年限固定资产原值固定资产名称已使用年限已 提 折 旧规格及型号大 修 次 数固定资产净值计 量 单 位原使用单位预 计 残 值数 量现存放地点可利用部件价值原制造单位清理报废时间应补提折旧出 厂 日 期清 理 费 用申报核销价值购(调入)日期购置时资金来源报废资产回收部门技术鉴定及报废原因可利用的主要零部件:鉴定工程师(盖章)总工程师(盖

8、章)使用部门领导意见:技术设备部门领导意见:企业厂长(经理)意见:企业部门财务部门意见: 年 月 日企业主管部门意见:国有资产管理部门意见: 年 月 日技术设备管理部门: 年 月 日 财务部门: 年 月 日 关于申报材料中复印件的承诺书哈尔滨市政府国有资产监督管理委员会:根据你委的批复,我公司于 年 月开始进行了清产核资工作。由于种种原因,在清产核资申报材料中使用了部分复印件,现对复印件的真实性作出如下承诺:我公司提供的复印资料已经过与原件认真核对,并保证与原件一致,对复印件的真实性承担法律责任。 法人代表签字:单位(盖章):承诺日期: 年 月 日 关于申报材料中复印件的承诺书哈尔滨市政府国有

9、资产监督管理委员会:根据你委的批复,我公司于2005年5月25日进行了清产核资工作。由于种种原因,在清产核资申报材料中使用了部分复印件,现对复印件的真实性作出如下承诺:我公司提供的复印资料已经过与原件认真核对,并保证与原件一致,对复印件的真实性承担法律责任。法人代表签字:单位(盖章):承诺日期:2005年 月 日管理当局声明书(用于内部控制审核) 索引号: _会计师事务所:贵公司接受_公司委托,审核了本公司管理当局_年_月_日执行企业会计制度相关的内部控制有效性的认定,并出具审核报告。为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作,谨就有关情况声明如下:(一)公司管理当局对建立健全内部控制并保持

10、其有效性负责;(二)本公司管理当局已依据公司法、会计法、内部会计控制规范、企业会计制度及其他控制标准设置了相关的内部控制制度,并已严格执行;(三)本公司管理当局确信截至_年_月_日止与执行企业会计制度相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的,不存在重大缺陷;(四)本公司管理当局已作出特定日期与执行企业会计制度相关的内部控制有效性的认定(即本公司内部控制制度说明),并已提交贵所;(五)公司管理当局不存在未向注册会计师告知的内部控制在设计和执行方面存在的重大缺陷事项;(六)本公司管理当局已向注册会计师告知发生的重大舞弊,以及虽不重大但涉及管理人员或在内部控制过程中起关键作用的员工的其他舞弊;(七)本公司管理当局已向注册会计师告知期后发生的内部控制变化和可能影响内部控制的其他因素,包括针对重大缺陷采取的各项改进措施;(八)本公司管理当局已提供所有的内部控制制度、财务及会计记录,股东大会、董事会会议记录以及与内部控制审核有关的资料;(九)本公司管理当局认为:从整体看,本公司现有的内部控制已较完善并执行有效,能保证本公司经营管理的正常运作,能做到保护财产物资的安全和完整,可以确保公司会计资料的客观、真实、及时和有效,在一定程度上控制了财务和经营风险,符合执行企业会计制度的条件。财务负责人(签章):法定代表人及清产核资领导小组负责人(签章):单位公章:年 月 日 索引号:

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 其它文档 > 租房合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号