2023年财务部门工作总结21范文.docx

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1、2023财务部门工作总结好用的财务部门工作总结模板汇总七篇 总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现状况加以回忆和分析的一种书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成果,不如马上行动起来写一份总结吧。那么总结要留意有什么内容呢?以下是我整理的财务部门工作总结7篇,欢迎阅读与保藏。 财务部门工作总结 篇1202322年来,自觉听从组织和领导的支配,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合详细状况,全年的财务会计如下:一、顺当完成工作(一)以仔细的看法主动参与西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。(

2、二)刚好精确的完成各月记账、结账和账务处理工作,刚好精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。(三)对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。二、202322年学习方面和个人修养和综合素养的提升(一)仔细学习财经方面的各项规定,自觉根据国家的财经政策和程序办事。(二)通过报纸杂志、网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。(三)不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作,坚持学以致用,注意融会贯穿,理论联系实际,用新的学问、新的思维和新的启示,稳固和丰富综合学问,使自身综合实力不断得到提高

3、。(四)努力钻研业务学问,主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增加效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。三、仍旧存在的缺乏尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必需看到工作存在的缺乏:(一)只干工作,不擅长总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思索,逐步到达事半功倍的的效果。(二)忙于应付事务性工作多,深化探讨、思索、认仔细真的探讨条件及财务管理方法、工作制度少,工作有广度,没深度。(三)理论水平不高,当前社会财务会计学问和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务学问和会计

4、法规的系统学习,导致了财务会计根底学问和财务会计根底工作缺乏,影响来工作水平的提高。财务部门工作总结 篇2“查找缺乏赶先进,立足根本争先进,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企事业的兴衰干脆关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为实现共同的目标我们要添砖加瓦,要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满意精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于详细的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,效劳于本单位这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争领先进融入到工作中去,重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块,下面就

5、工作安排与思路向大会作一汇报:一、完善单位内部管理制度;责任明确分工,加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍旧有很多不合理的地方,为使管理制度更趋于完善,财务部门将结合单位整体管理的要求,与有关部门进行修正。部门责任人之间明确分工职责,根据年初签定的责任合同,组织落实强化到位,同事之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力帮助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚清楚;二、针对业务理论考试,合理调整组合人力资源,接着加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来,人事方面至今始终未得到稳定,财务部门的力气相比照拟薄弱,我们将依据各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的

6、组织,另一方面接着加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识,真正做到驾熟就轻,文化素养与业务管理水平都要有质的提高,特殊是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟识、驾驭操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚清楚。三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作看法,对条线人员要主动引导,做到上行下效,帮助

7、条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进.四、加大各项费用限制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满足年、科技创新年,我们将接着加强各项费用的限制,行使财务监督职能,审核限制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,仔细处理审核每一笔业务;六、搞好财务分析,为领导供应有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业本钱分析上向老财务学习、向书本学习,量化分析详细的财务数据,并结合总体战略,为决策者和管理者供应有力的财务信息支持;以上工作是我财务部门下一期的主要工作,“查找缺乏赶先进

8、,立足根本争先进,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务战线全部人员重点思索如何在管理上创新,如何在实施本钱限制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充溢能量,提高自身素养与业务水平,以适应时代和企业的开展,与各位共同进步,与公司共同成长。财务部门工作总结 篇31、财务部一向人手较少,但在我们有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们刚好为各项内外经济活动带给了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要

9、求。公司资金流量一向很大,财务部员工本着“仔细、细致、严谨的工作作风,各项资金收付平安、精确、刚好,没有出现过任何过失。2、建立了一系列财务管理制度并催促各单位仔细执行,费用管理方法,资金管理方法,办公用品管理方法,计算机管理方法,经济活动分析制度,费用预算管理方法等几个标准性财务文件。3、制定了年度费用预算,并每月反响给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用限制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推动一是细化预算资料。一是按科目进行了分类统计,为全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分公司反响回来的看法适当调整后,经

10、总经理审议透过后构成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反响状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好。4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析,将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策带给了依据。、搞好财务分析,为领导带给有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析详细的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理带给有力的财务信息支持;5、在

11、谢总的协调下,财务部依据公司经营资金须要,全年共计向局借款1。08亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转须要。其中安徽公司2023万元,隧道公司2800万元,公司总部1000万元,哈大项目部2023万元,水绥项目部3000万元。6、专心争取局支持,将局选购哈大和隧道公司的设备转为局投资款,全年共计转为投资的4525万元,其中现金900万元,这样不仅仅使公司每年少向局交借款利息300多万元,而且是公司固定资产增加了4000多万元,大大加强了公司实力。6、完成了总公司上市内部限制审核工作。7、加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控

12、管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实状况。总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了许多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。财务部门工作总结 篇4一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关心和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格根据年初制定的内审安排,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项制度深化落实这一工作目标,主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同

13、努力,取得了肯定成果,充分发挥内审的监督和效劳职能,为公司领导刚好供应决策依据。全年共开展审计工作24项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了肯定的作用,也取得了肯定的成果,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作:一、202322年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作安排财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的开展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理

14、中得以顺当开展,在成立内审岗位后,就依据工作须要马上制定了年度工作安排;为了加强供电所财务管理,订正经济活动中不标准、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实牢靠,制定了供电所财务收支审计工作安排,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作安排,为了标准供电所的收费行为,制定了农电收据检查的安排;并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进行,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。2、主动开展内审工作为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是订正经济活动中不标准、不合法、损失奢侈等违纪违规问题,抑制消极因素

15、,促进各部门遵纪遵守法律,为公司经济健康运行保驾护航。对各供电所的收费标准行为进行了检查,通过检查,觉察局部供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及局部收费员没有按规定保管收据,出现了丧失收据的现象,我们审计组刚好向公司领导反映状况,并对相关供电所和个人进行了经济惩罚,收缴惩罚金额x余元。为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核,觉察不合格的票据刚好办理换票手续,须要作纳税申报的,提前申报,须要作调整的提前调整,合理躲避了税负,为公司削减了肯定的损失、另一方面通过对大量经济活动审核状况的综合分析,向公司领导提出综合建议;全年共审核票据xx多张,供应合理化建议条,抵抗不合理开支余元,削减税负xx余元。3、完善财务管理制度,加强财务审计检查,标准财务行为202322年财务管理工作以抓制度建设和根底管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进一步完善财务管理制度,标准财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了供电所财务收支管理方法,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理方法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的协作下对各供电所的财务进行一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资安排、物资选购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、开展的重点

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