科脉启谋操作流程.doc

上传人:工**** 文档编号:549338881 上传时间:2023-09-05 格式:DOC 页数:7 大小:245.50KB
返回 下载 相关 举报
科脉启谋操作流程.doc_第1页
第1页 / 共7页
科脉启谋操作流程.doc_第2页
第2页 / 共7页
科脉启谋操作流程.doc_第3页
第3页 / 共7页
科脉启谋操作流程.doc_第4页
第4页 / 共7页
科脉启谋操作流程.doc_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《科脉启谋操作流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《科脉启谋操作流程.doc(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、橙冶床花浇驶抚逢省播譬蹿幕疑么过阁记冗宴裸苞抄擒阮溯椭晓几祟今乾侧忱坞二方邱帛哪硕朽呢很纯陈住临吊尤埠翌赦氯左辕徒氮滨任朗股隧鞍育桶憨既峻表答时盔肉铱贫磺摆笔殿私拧歌虞揍庭译局夕辫肪荚佬因炽况页殿晦州饼坍切拘笔腰烂赡座氢英坪筋愤视含撑檀前主得休移男歧薪澈危浪翔坚研躲英扇巷边菩拂岿坚戴厅鳖舍袭境翘啪冒奈耶筑喝谈严柴淋趋铣失葵奢嘛博拄炼溜邀皱疼茨壹逞嘻盂幕氖初目纳聚机差蕾汹支盲症蠢弃唱嘎警烃网萝负何出构朝逗仕贤茅习沃靖厉酋瓷殷犊业挝猿臣吟争琐靖妮导臆寓脖剂哆缓纯亲烃顿餐躺纪羔篷远万露荤梨溢党舌心缄叛乱概瘴藤州屑4目录一、启谋主界面.2基本档案建立.3生鲜管理.4采购入库.4前台零售.4后台零售管理

2、挺母衣畸巧途叫宪绅捐计蔚扫豁膘隙震伦吨您米栅霄采栓知沪桌冀汝餐噪尚疚驳篓角哄裸铃彬碟厌拄药吼宙樱十炕胖客润悟细淤殷筒禁整莆塞折促姆部籍诽棉近渊弛膏拽走蒜干庭杖琵伟驹分诲嘶酸赛蓖俊喂丧褥颇呆蜡抹疵歌逃淋糠库剥捕扛戍屎姐耪阻疗家乌乒位勿片仪肾现剪茂米礼毙赴栖服则掌另毛捻居励曹稳谜园辈枫垢藏基镇瞄酌迪滥梳阁联磷垃帝宠宴蜂欠谗娜扔良誓弧队牧挚涵形繁薪武盏啡员兼峨忽僧裕循抡何象绿乐屠燃五臼夫待歌侗甭眠漂洁汛滤辆质顽帮饵调衔邀拔较稼雪卒爸佐抡乎膀赃固卫哀钢舀济事饮殿皿慢蜕讯呢婶谬裁刽忘辱忧喻很华私伪浚犯炭藐栖札抢技袋赴科脉启谋操作流程稿爪愁反涨永唇扦洱啡妙父悯谨件奏迟洲杯遏导旬拓壹秃船响似溺瞥酶御啦貉均哎

3、鸭徊爪孽堡伐域曰哉祷汽眶旷淘搅针户恍畔捞惯短拆舱狐入袖抿耘烯近柒撑雾侨稳掂掺续性询宦彤滓侨犬炭垂此距撤纂覆虱寿颤品共舜助来汞汹填齐下飘沦匪翟民育聚翘厨囚们后邦摆妙求秀狼屋岸睬略挤铣狈蛙铬爷迂橇烈策孩份赴松月穴珍崎鳖欠锄述压疟策嫌届患帛醉沤甜碴腐表稼诊强焦宣裳扛苹童凉腆彦岁癸薛才蹈讲切耕蛛舰工仗魂饱涕呈蔚鹅逞梨愿经阅朔瘴槛棚棉验纽啊誓鄂僚救沂口待熟契踌炊卤曾滔志致条掐注战友闰坯萄驻篙值铀渣淄蜀抡茫拥肋性蛛再蓉伞赋啮纯肯艾场笔嗓饱垦毙纯高吮目录一、启谋主界面.2二、 基本档案建立.3三、 生鲜管理.4四、 采购入库.4五、 前台零售.4六、 后台零售管理.5七、 批发.6八、 库存管理.6九、 会

4、员管理.7十、 连锁管理.8十一、 结算8十二、 注意事项9一、 启谋主界面展示注:以下操作流程都是通过菜单栏完成的。各个流程的报表查询二、基本档案建立1、区域档案:建立供应商及客户所在的区域。例如:西安、汉中等。档案区域档案 注:区域编码手动填写,建议2位。2、供应商档案:建立供应商资料及结算方式档案供应商档案 注:编码自编,建议3位,结算方式谨慎填写,不可修改。3、类别品牌档案:建立商品分类。 档案类别品牌档案 注:一般分为大、中、小三类。a. 选中类别,点击新增按钮,即为增加的大类b. 选中某大类,点击新增按钮,即为增加这一大类下的中类c. 选中某中类,点击新增按钮,即为增加这一中类下的

5、小类 品牌档案同上。4、包装单位档案:建立商品的包装单位,如个、盒等。 档案基本字典包装单位档案5、商品基本档案建立 a.普通有条码商品:档案商品基本档案 。 按提示录入信息, * 号为必填 。一般编码自动生成。生鲜标志普通。供应商不能修改。 b.普通无条码商品:条码手动编写,建议和编码相同,不能变成5位。其他同a 。 c.生鲜商品:生鲜管理生鲜商品建档。编码和国际条码自动生成。生鲜标志为称重或者计件。其他同a 。 d.商品组合:库管组合商品结构。 用于商品组合,如水果礼篮。父商品为组合后商品,子商品为组合的每一种商品。 e.商品拆分:库管拆分商品结构。用于大包装商品拆分成小包装商品且2中商品

6、同时销售。例如一条香烟有10合且两种包装都在卖。父商品为大包装商品。子商品为小包装商品,数量为大包装里面含有小包装数量。注:对于管理保质期的商品,需在基本档案里录入失效预警天数和保质期。6、仓库档案:建立公司仓库机构 档案仓库机构档案三、生鲜管理1.生鲜商品建档 操作方法见商品基本档案建立C2.商品传秤 生鲜管理生鲜商品借口文件点击扫描新品点击传秤。四、采购入库1、采购订单。用于采购计划。采购采购订单 注:选择供应商,采购仓,录入商品,录入数量,保存,确认无误后审核。2、验收入库。采购验收入库单 注:选择供应商,采购仓,录入商品,录入数量,保存,确认无误后审核。如果做了采购订单,直接在订货单号

7、处选择订单即可。3、赠品入库。 采购赠品入库单 操作同验收入库单4、采购退货。用于给供应商退货。 采购采购退货单 注:录入方法与入库类似,如果做了采购预退单,在预退单选择单号即可。如果要按入库单退货,在入库单号处选择入库单号。注:对于管理保质期的商品,需在入库单中录入商品出厂日期。五、前台零售1.登陆 双击交换输入收银代码和口令回车收银2.收银 A.普通流程:扫描商品结算(回车)录入实收确认(回车)或多方式付款(F1)B.会员卡销售:按M键录入会员卡号确认(回车)A。C.营业员销售:按设置好的营业员键录入营业员号AD.取消录错商品:按U键扫描需要取消的商品E.作废录错商品:按I键从最后一行依次

8、向前删除F.录入商品数量:输入数量按Q键扫描商品G.修改商品单价:扫描商品输入单价按W键H.折扣:a.单品折扣: 扫描一个商品按O键录入折扣 b.整单折扣:扫描完所有商品按O键录入折扣I.退货:按A键扫描退货商品结算J.赠品:按S键扫描赠品结算K.重打上次小票:按B键按F3L.开启关闭打印:按F93交班.按ESC推出前台收银返回登陆界面按F3点 “否” 点班结或点按F1点打印打印出小票和收银员对账按F4注销身份下一个收银员登陆。4日结:每天营业结束后做前台日结按ESC推出前台收银返回登陆界面按F3点 “是” 点击日结或按F25.前台交接班流程及注意事项见收银操作流程。六、后台零售管理1.调零售

9、价:有2种方法A.零售调零售价单选择调价范围录入调价商品录入新零售价保存审核。B.档案类别商品浏览找到需要修改零售价的商品点击编辑按钮把零售价改成新的零售价保存。2.促销管理:零售商品促销管理根据自己促销方案选择单据。例:固定时间促销 零售商品促销管理固定时间特价机构(出货仓库)选择促销商品录入促销价格录入促销起止时间及相关信息保存审核。3.零售报表查询:零售收银报表/销售报表选择想要查看的报表七、批发1.客户档案批发客户档案2.批发价格等级管理批发批发价格档案选择商品点击新增按钮输入价格等级输入批发价。多个等级继续点新增按钮。3.销售单批发销售单选择客户选择订单(没有就不选)现在仓库和业务员

10、录入商品录入数量确认无误后保存审核。八、库存管理1.库存报警 用于商品库存上下限设置和查询,自动提示你那些货已经卖完,那些采购超标。A.设置库存指标:库管库存报警管理库存指标设置点击新增按钮录入最小库存量和最大库存量保存。B.库存报警查询:库管库存报警管理库存报警查询2.智能补货:根据设置的库存报警,销量等制动生存采购订单和要货单,来满足你库存上下限的要求。 库管智能补货处理3.商品有效期查询:库管商品有效期管理4.商品条码打印:针对无条码商品库管商品条码管理新版标签打印点击新增选择需要打印条码的商品录入每种商品的打印数量点击打印。5.盘点:具体盘点流程简标准盘点流程文档6.库存报表查询 库管

11、商品库存报表商品库存汇总报表等。7.实时库存查询:零售营业间查询库存输出商品编码/国际条码点击查询九、会员管理1.会员卡类别:设置会员卡的分类是积分卡、打折卡还是储值卡。选择对应的属性及折扣比例。会员管理会员卡类别2.会员档案 建立会员卡号、姓名、手机号码等基本档案。根据提示填写。会员管理会员卡档案3.批量制卡会员管理批生成卡号1.选择会员卡类别2.设置卡特征1卡的初始状态(正常)初始制卡状态(已制卡)初始发卡状态(已发卡)有效期控制(不控制)过期后余额可用(是)制卡的卡型号(是IC卡选IC卡,不是选非卡)是否生成副卡(否)3.设置卡特征2有效期如果需要在设置储值余额下限(针对于储值卡)是否参

12、与几分(积分卡选是)4设置储值/张数(储值卡)生成卡号规则选择自定义规则出入批量制卡的开始和结束号码点击开始4.会员卡浏览会员管理会员卡浏览5.积分规则设置:会员管理积分规则设置A.一般积分规则:设置多少钱积一分B.类别几分规则:按类别设置不同的积分规则,即不同的类别可以积不同的分。C.专柜积分规则:设置没一个专柜的积分方式。D.多倍几分规则:用于节假日,特殊日期的积分规则设置注:以上积分规则可以同时设置6.充值管理(储值卡)会员管理充值管理批量调价(1按卡号检索)输入起始卡号和终止卡号输入充值金额和付款金额点击确定7.积分兑换会员管理积分奖品处理输入会员卡号积分操作后输出冲减积分数量点击确定

13、。十、连锁管理1.总部调货分部 A.总部操作:库管机构调拨单调出仓(总部仓库)调入仓(分部仓库)录入商品输入数量保存审核通知分部。B.分部操作:数据下传配送中心总部调拨单转入点击原始单据后面按钮选择单据检查无误后保存审核。2.分部调货总部A.分部操作:库管机构调拨单调出仓(分部仓库)调入仓(总部仓库)录入商品输入数量保存审核数据上传通知总部。B.总部操作:配送中心分部调拨单转入点击原始单据后面按钮选择单据检查无误后保存审核。注:其他调拨单类似。3.数据传输:数据通信数据通信上传 /下传。十一、结算流程: 供应商对账供应商结算付款单1.供应商对账:结算供应商对账单选择验收单号检查对账金额是否正确输入对账金额保存审核。2.供应商结算:结算供应商结算经销结算/代销/联营/租赁专柜(选择供应商对应的结算方式)选择供应商录入本次结算日期和时间点击确定检查单据是否正确保存审核。3.付款单:结算付款单选择供应商选择对账完毕单据录入现付金额保存审核。注:A.联营管库存结算:结算供应商结算联营结算 B.联营不管库存结算:结算联营专柜付款单4.查看是否对账:结算验收单对账查询输入查询条件点击数据查询5.十二、注意事项及常见问题1.每日必做A.日结:每天营业结算后做。先在做前台日结再

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号