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1、出入库管理制度1 目的、职责和适用范围1.1 目的为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好 , 规范物料 出入库流程,确保生产的正常进行 , 提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合 公司实际情况特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。1.3 职责1.3.1 物资供应部负责物料入库的部分搬运工作,负责生产物料出库的配料工作。1.3.2 库房负责外协物料的发出与收回的管理,库房所有物料的出入库及储存管理。1.3.3 制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理,负责下达物料采购计划。1.3.4 品管部负责物料质量检验工作。1.3.5
2、 生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作。1.3.6 采购部负责按物料采购申请准时采购,及时处理外购不合格品的退料与换料工作, 负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。1.3.7 商务部负责物料的销售出库及退换货管理。2 物料管理基本原则2.1 帐、物、卡一致性原则仓库负责做好物料的保管工作,如实登记仓库实物帐,经常清查、盘点所管辖的物 料,确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同,对出现的盘盈、盘亏 应及时上报财务部进行处理,保证帐、卡、物的一致性。2.2 库存资金最小化原则2.3.1 仓库对物料实行分类控制,在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下,
3、合理优化各 物料的库存数量,对常用物料的备货实行库存上、下限管理,减少库存占用资金,加速 资金周转。2.3.2 公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作,物资供应部负责主持 联合其他部门开展积压物料的处理工作。2.3 安全性原则2.3.1 仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、 保管工作, 减少存储 过程中的损耗。2.3.2 仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮工作。2.4 物料储存原则241为了确保公司财产的安全,仓库应按照5S管理标准,加强对仓库物料的存储管理, 物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰。未经检验及正
4、在检验 的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。2.4.2 物料发放遵循先进先出的原则, 减少库存过期物料的积压。 仓库员在发料时应遵循 “推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则,做到一盘点、二核对、三发 料、四减数。2.4.3 物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。2.4.4 库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查, 以便对 质量发生变化的物料采取措施进行再利用。2.4.5 仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具, 并随时校正妥善保管, 度量衡量 器具至少每年做一次总体校正。3 仓库分类公司仓库按以下类型进行分类管理:3.1 原料库主要储
5、存和管理公司外购的各种原材料、零件、成品。主要包括仓库如下: 原材料库主要用来储存和管理本公司产品耗用的主要元器件低值易耗品库主要用来储存和管理本公司产品加工所需的各种外购辅助材料,包括包装 物、纸箱、线材等。3.2半成品库3.3.1自制半成品仓库:主要负责储存和管理经本公司车间加工但尚未形成最终外销成品 的物料。3.3.2委外加工半成品库:主要负责储存和管理由外加工单位加工收回后的半成品。3.3 成品库主要用来负责管理本公司加工完成已具备出厂销售条件的各种产成品。3.4待处理库主要用来存放、跟踪处理不合格物料仓库。(取消,增加合格与不合格的标识)4 物料出入库方式根据本公司产品生产的工艺特点
6、,物料采用以下五种入库方式与九种出库方式,所 有出入库应该按照下述方式准确出入库。4.1入库方式序号物料入库方式适用范围1采购入库适用于公司米购的各种物料,包括原材料、零部件、 成品等。系统中为外购入库。2外协入库适用于公司提供材料或零部件委托外单位(非本公司) 进行专项加工,完工后交回本司仓库的物料。系统中 为委外加工入库。3自制入库适用于本公司车间加工完成后,入半成品仓库和产成 品仓库的物料。系统中为产成品入库。4调拨入库适用于将其他仓库的物料转移到本仓库。系统中为调 拨入库。5盘盈入库适用于盘点时发现仓库物料实际库存数大于帐面库存 数而无法查明原因时的物料。系统中为盘盈入库。6其他入库适
7、用于其他形式的入库。系统中为其他出库。4.2 出库方式序号物料出库方式适用范围1生产出库1、适用于各种自制半成品和产成品的生产加工, 最终形 成产品实体的组成部分而领用的原材料、零部件等物料; 系统中为生产领料单。2外协出库适用于公司提供材料或零部件委托外单位(非本公司) 进行专项加工时,仓库发出的物料。系统中为生产领料 单(添加加工单位)3基建出库适用于公司各种基建项目领用的材料。系统中为其他出 库。4调拨出库适用于将本仓库转移到其他仓库的物料。系统中为调拨 出库。5盘亏出库适用于盘点时发现实际库存小于帐面库存而无法查明原 因时的物料。系统中为盘亏出库。6销售出库适用于公司对外销售的物料。系
8、统中为销售出库。7报废出库适用于因各种原因存放在仓库需要报废的物料。8其他出库适用于为维护公司正常运行非生产车间领用的各种物 料,包括工具用具、劳保用品、低值易耗品、机物料消 耗等。系统中为其他出库。5 物料入库规定5.1物料入库流程物料入库按照以下流程操作:送检5.2外购件入库规定521物料到达仓库或车间现场后,采购员进行收货工作,点清数量、型号,核对送货单、 核对无误后及时送检。5.2.2对于车间急用的外购件,可先由检验员检测,合格后转车间进行装配并补办相关检 验单据及办理出入库手续。5.2.3检验员必须在产品或者样品送检后 2个工作日内完成检验。根据检验结果,在合格 物料的外包装上贴上合
9、格标签,交由仓管员办理入库手续,仓管员须在检验员出具检验 报告后1个工作日内办理完入库手续。对于不合格物料,质检员须在外包装上贴上不合 格标签,并在检验单上注明不合格原因,于(产品或者样品送检后)2个工作日内出具不 合格报告转交采购部处理并及时通知物料申购单位。采购部应在接到通知的一个工作 日之内进行处理。检验人员或者仓管人员以及采购部不得无故延迟。5.2.4入库单上填写的数量一定要与实物数量相符,严禁没见实物或超实物数量开入库单。5.2.5仓库于实物入库当天打印一式三联的入库单,库房留存白联,将黄联和粉联传递到采购,5.2.5.1采购部核对入库单和供应商所开发票,核对相符在采购管理将外购入库
10、单下推成 发票并将发票和入库单传递到财务部入账, 如果发票与入库单不一致,采购员不得下推。物料进账、上卡和上货架必须在物料入库 1个工作日之内完成,在财务结帐日前,所有到 库的合格物料均须完成进帐手续。5.2.5.2当月未开具发票的,采购部做估价入账并在财务结账日后 2个工作日内将粉联传 递到财务。5.2.6库管人员点数时发现实际数量与送货单数量不符时,及时与采购员联系,采购员应在一天之内核对清楚,并及时反馈给库管人员,实际数量与送货单数量不符,又却需入库 的,需有物资供应部经理签字确认。5.2.7若供应商送来的物料种类或规格型号与收料通知单上所核准的内容不符时,仓管员应及时通知采购部处理,不
11、得办理入库手续。5.3 外协加工件入库 委外加工半成品收回入库时,库房人员依据实际入库数量及委外加工送货单,由收料通 知单下推生成委外加工入库单,并将系统中的委外加工入库单单号填写在送货单上,之 后将其中一联传递到采购部,加工单位开具加工费发票后,采购部依据发票和委外加工 入库单在仓存管理中将委外加工入库单下推生成发票,并审核勾稽。当月未开具发票的 由采购部对加工费估价入账。5.4 自制件入库5.4.1 生产车间生产完成的半成品和产品要及时送检, 品管部应及时检验入库, 自制件到 达收货地点时 , 库管员必须依产品入库单的内容, 核对生产部门送来的物料名称、 规格、 数量等,核对无误后,办理收
12、料入库,并于当日上卡上账,并将系统上的单据号写在相 应的原始单据上。生产部应与财务结账日的 2 日内,向财务报送月度产量表(见附件 3)5.4.2 仓库按品管部检验的合格数量在 1 个工作日内办理入库手续。 对于即入即出的半成 品,库房可不做实物出入库,但出入库手续必须完整。5.5 盘盈入库规定5.5.1 当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时, 仓管员应及时调查原因, 按以下方 式处理并以书面形式向物资供应部、财务部报告:5.5.2 若为点数错误导致发料时实物数与出库单的数量不符, 经库房主管及物资供应部经 理批准,由车间领料员确认后则应补发料给车间或以负数形式冲减出库数。5.5.3 若经
13、调查确定为盘盈,必须填写“物料盘盈报告”,注明原因报部门经理及总经理 审批后,以盘盈入库方式办理入库手续。5.6 调拨入库规定因仓库管理需要, 在本公司内各仓库之间物料需要进行转移, 由调入方仓库填写 “调 拨单”,经物资供应部审批后交调出仓库,办理调拨手续。6 物料出库规定6.1 生产出库规定6.1.1.1 生产车间调度根据生产通知单在生产管理中做生产任务单, 生产任务单必须录入 合同号/ 计划号,并根据生产工序将生产任务单分解、下达,并根据生产计划下推生成领 料单,并将生产领料单打印一式三联,经生产调度签字后传递到库房进行备料,库房发 出原料时,由领料人签字并将一联领料单交领料人进行核对,
14、核对无误后由库管人员对 领料单进行审核,一联库房留存备查,一联传递到财务留存。6.1.1.2未设置BOM勺产品,由生产人员根据工艺保障部下发的材料表填制领料单。领料单应标明合同号 / 计划号、工程名称等要素;库房根据领料单办理出库。单据要求见6.1.1.16.1.1.3 技术部小批量试制产品, 需由生产车间生产的, 领料时,由生产车间填制领料单, 并应由技术部负责人签字,并在用途中标明小批量试制。单据要求见 6.1.1.16.1.2 因物料被人为的损坏或遗失而需重新领料时, 仓库需凭手续齐全的 “报废单”或有 责任部门经理签名的领料单才可进行发料,此类物料使用普通出库方式,主料须带合同号/ 计
15、划号出库,6.1.3 仓库放置在车间现场的物料,车间应按正常的领料手续办理领料,不准随意拿料、 随意换料,保持现场的整齐。6.1.4 已经出库存放于车间以及其他各单位现场的物料由领料单位负责保管, 一旦遭遇盗 窃、损坏,车间主任和班组长需要承担责任。6.2 售后服务领料出库规定6.2.1 领料规定6.2.1.1 “三包”范围内的维修用材料,领料时需附顾客、业务人员和服务人员的传真、 电子邮件和服务记录单等书面资料, 领料部门为售后服务部, 出库方式为“其他出库” ; 用途要注明是调试用还是维修用,调试领用的要写明项目名称。6.2.1.2 现场服务的维修人员,应在维修返回的一个工作日内向售后服务部统计员提交 “售后服务记录单”。售后服务部统计员应对“领料单”与“售后服务记录单”进行核 对,检查物料的使用与领料数量是否符合,多余物料应退回仓库。6.2.1.3 退仓物料处理品管部完成退仓物料的重新验证后,在退料单上填写物料验证结论和处理意见,必 要时出具不合格品报告,注明物料的不合格原因和责任划分。并将退料单和不 合格品报告传递给采购科和相应仓库备查, 外购件不合格品运到 “采购部积压品仓库” 存