延边医疗服务项目实施方案_范文参考

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1、泓域咨询/延边医疗服务项目实施方案目录第一章 项目总论6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 公司筹建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 发展规划分析25一、 公司发展规划25二、 保障措施26第四章 行业分析和市场营销28一、 行业市场前景28二、 品牌设计31三、 行业特点及发

2、展趋势33四、 全面质量管理35五、 行业的周期性、区域性和季节性特征38六、 营销部门与内部因素39七、 医保支付产品发展趋势40八、 品牌更新与品牌扩展41九、 行业进入壁垒48十、 关系营销的主要目标50十一、 行业面临的机遇与挑战51十二、 市场定位的步骤53十三、 制订计划和实施、控制营销活动55第五章 企业文化57一、 企业文化管理的基本功能与基本价值57二、 企业文化投入与产出的特点66三、 培养现代企业价值观67四、 企业伦理道德建设的原则与内容72五、 “以人为本”的主旨78六、 企业文化管理规划的制定82第六章 SWOT分析85一、 优势分析(S)85二、 劣势分析(W)8

3、7三、 机会分析(O)87四、 威胁分析(T)88第七章 人力资源分析92一、 企业劳动定员基本原则92二、 绩效考评周期及其影响因素94三、 实施内部招募与外部招募的原则97四、 人力资源配置的基本原理99五、 工作岗位分析103第八章 公司治理107一、 股东大会决议107二、 股东大会的召集及议事程序108三、 企业内部控制规范的基本内容109四、 激励机制120五、 组织架构125六、 高级管理人员131七、 内部控制的重要性135八、 证券市场与控制权配置139第九章 项目投资分析149一、 建设投资估算149建设投资估算表150二、 建设期利息150建设期利息估算表151三、 流动

4、资金152流动资金估算表152四、 项目总投资153总投资及构成一览表153五、 资金筹措与投资计划154项目投资计划与资金筹措一览表154第十章 财务管理156一、 筹资管理的原则156二、 财务可行性评价指标的类型157三、 营运资金的管理原则159四、 存货管理决策160五、 短期融资的概念和特征162六、 企业财务管理目标164七、 资本成本171第十一章 项目经济效益180一、 经济评价财务测算180营业收入、税金及附加和增值税估算表180综合总成本费用估算表181利润及利润分配表183二、 项目盈利能力分析184项目投资现金流量表185三、 财务生存能力分析186四、 偿债能力分析

5、187借款还本付息计划表188五、 经济评价结论189本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:延边医疗服务项目2、承办单位名称:xx有限责任公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx园区5、项目联系人:曾xx(二)项目选址项目选址位于xx园区。二、 项目提出的理由医疗信息化行业是典型的人才密集型行业。首先,业内企业需具备软件开发专业能力较强的技术人员。其次,软件系统开发需充分考虑客户的业务流程、信息化水平、信息化建设需求等诸多因素,确保软件产品和服务

6、更加契合客户业务需求,因而对复合型人才需求程度较高。因此,在高素质复合型人才及新一代信息技术人才相对匮乏的背景下,行业新进入企业由于自身的品牌知名度不高、资金实力不强等因素的影响,难以吸引到优秀人才,人才壁垒亦是行业的重要壁垒之一。同时,我们也清醒地看到存在的问题和不足:产业项目支撑力不强,科技进步贡献率较低,城乡发展不均衡,边境地区“三化”现象突出,开发开放没有实现大突破,生态优势转化为经济优势的步伐不快。对此,将增强机遇意识、危机意识,直面问题不回避,敢于尽责勇担当,采取有力措施加以解决。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投

7、资3014.15万元,其中:建设投资2094.25万元,占项目总投资的69.48%;建设期利息56.71万元,占项目总投资的1.88%;流动资金863.19万元,占项目总投资的28.64%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资3014.15万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)1856.93万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额1157.22万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):9700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):7470.97万元。3、项目达产年净利润(NP):1635

8、.69万元。4、财务内部收益率(FIRR):43.09%。5、全部投资回收期(Pt):4.24年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):2598.03万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3014.151.1建设投资万

9、元2094.251.1.1工程费用万元1496.181.1.2其他费用万元557.351.1.3预备费万元40.721.2建设期利息万元56.711.3流动资金万元863.192资金筹措万元3014.152.1自筹资金万元1856.932.2银行贷款万元1157.223营业收入万元9700.00正常运营年份4总成本费用万元7470.975利润总额万元2180.926净利润万元1635.697所得税万元545.238增值税万元400.899税金及附加万元48.1110纳税总额万元994.2311盈亏平衡点万元2598.03产值12回收期年4.2413内部收益率43.09%所得税后14财务净现值万

10、元3851.97所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执

11、行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医疗服务行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx有限公司和

12、xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资203.00万元,占xx有限责任公司35%股份;xxx有限责任公司出资377万元,占xx有限责任公司65%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法

13、规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的

14、管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部

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