人民币收付业务管理考核制度.docx

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1、人民币收付业务管理考核制度为了加强对营业机构现金收付业务管理,切实从日常操作、管理流程和运作机制上落实营业网点业务人员现金收付管理内控制度,提高、督促各网点支付、上缴现金钱捆质量,加强内部管理,建立健全现金收付管理考核制度,特制定本制度。 一、考核目的:为了进一步提高本行现金收付业务的管理水平和服务质量,以及窗口支付和上缴人民银行钱捆质量的全面提高,确保柜面现钞的收付、兑换、整点、上缴、结账的规范操作和主要风险得到有效控制,保障现金安全,切实履行货币管理和服务职责。 二、考核范围:本文适用于本行所有现金服务窗口机构,包括现钞的柜面收付、兑换、整点、上缴、结账等业务活动及其管理。 三、考核内容:

2、 1、办理现金业务网点临柜人员对外支付现金是否符合人民银行规定的人民币流通标准; 2、临柜人员是否掌握残损人民币兑换办法和不宜流通人民币挑剔标准; 3、是否按照残币兑换办法为客户无偿兑换残损人民币,兑换程序是否合规; 4、临柜人员是否按照规定程序持反假币资格证书上岗证进行假币收缴; 5、营业网点业务人员是否对外支付不宜流通人民币、只收不付人民币、停止流通人民币: 6、储蓄存款客户提取现金5万元以上(含5万元)的,储蓄柜台人员是否要求取款人提供本人有效身份证件,查验无误后予以支付。 7、办理收付业务时,发现可疑类交易和反洗钱交易特征的业务是否及时上报。 四、考核人及考核对象:会计主管为本机构考核

3、主要负责人,考核对象为本机构所有对外办理现金收付业务的柜员。 五、考评办法及标准季度考评均采取百分制原则考评,采取柜员自查和按日监督抽查按月统计按季度考评结果的形式,并将每个柜员考评结果在登记簿上进行登记。 1、机构柜台人员一日内两次违反“考核内容(第一条)相应条款,在登记簿上进行相应记录违规一次,月内统计柜员记载违规记录的一次扣3分。 2、主管负责人定期一周内对柜员掌握残损人民币兑换办法和不宜流通人民币挑剔标准情况进行不少于2次检查,一个月内发生两次对办法和标准不熟悉掌握的情况将在登记簿上进行相应记录违规一次并扣3分。 3、主管负责人每日抽查临柜人员是否按照规定为客户兑换残损人民币,是否对外支付不宜流通人民币,没收假币是否按照程序办理。以上问题按月统计汇总发现其中一项第一次违规警告处理,第二次扣3分。4、考评人员按月统计按季度考评,被考核人员季度扣分合计40分以上(不含40分)要对相关人员进行经济处罚。 六、本制度由本行考核领导小组负责解释和修订。监督举报电话:XXXXX XXXXXXX支行二九年十一月二十日本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】

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