创建节约型单位办公室制度.doc

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1、创建节约型单位办公室制度第一章 会议费的管理第一条 要严格控制会议次数、标准和规模,提倡开短会、开小会。第二条 确需召开的全局性会议,由对口股室提出会议的规模、标准报主要领导审批,主要领导审批同意后,对口股室及时通知会议、联系、部署会场,准备会议材料等,由办公室负责参会人员的食宿、会场租赁等相关费用,对会议的费用进行结算。第三条 会议费用的开支标准严格按将乐县财政支出管理暂行规定执行。禁止超标准、超预算列支会议费用。第四条 会议费的报销由办公室填列报帐单,股室和分管领导签注意见后,送单位主要领导审签,办公室按审签意见分口列支,并及时将会议费用送会计中心报账。第二章 接待费管理第五条 坚持“热情

2、接待、节减开支”的原则搞好接待,严格接待标准、人数,坚决反对铺张浪费行为。第六条 来人接待由办公室具体安排,主要领导或对口股室分管领导参加,办公室负责费用结算,主要领导审核并签注报销意见后分口报销。第七条 接待标准。住宿费一般由来宾自负,用餐实行工作餐制度。工作餐标准为省部级每人每天60元,地厅级每人每天50元,县处级每人每天40元,科级以下(含科级)每人每天30元。一批客人只宴请一次,宴请标准为县处级以上每桌标准控制在500元以内,科级以下(含科级)每桌标准控制在400元以内。所有接待烟酒必须在定点门市部购买。特殊情况超过接待标准的,须经主要领导批准,否则,不予报销招待费用。公务接待原则上不

3、予馈赠礼品,确因工作需要赠送的,由主要领导批准,办公室按照程序采购。馈赠礼品以县内土特产为主。第八条 干部职工下乡一律不得接受宴请,在乡镇单位集体食堂吃工作餐,并按规定交纳伙食费。第三章 差旅、交通费管理第九条 因公出差的伙食补助标准按经济特区26元/人、天;一般地区18元/人、天;市境内10元/人、天。县境内5元/人、天。住宿标准按经济特区、一般地区、市境内、县境内科级干部分别不超过120元、80元、50元、20元;一般干部分别不超过120元、70元、40元、20元的标准执行。住宿费在限额内凭票报销,超过部分一律自付。市内交通费按级别严格控制,科级每人第天不超过40元,一般干部每人每天不超过

4、30元,超过部分自理。带车出差的工作人员一律不得报销市内交通费。第十条 交通补助费按现行规定每人每月20元,年终由办公室造册,按程序一次性发放。第十一条 因工出差,不允许乘坐飞机,确因情况紧急或特殊需乘坐飞机时,须经主要领导同意,报主管县长批准后方可乘坐,报销飞机票时,主要领导签字后报主管县级领导签注意见后按程序予以报销。第十二条 出差临时借款,由出差人填写借条,报主要领导签字同意后,办公室提前预支,预借金额在1000元以上的,出差人需提前1天通知办公室。出差人返回机关后10日内报销费用,结清借款手续。第十三条 报销差旅费时,出差人严格按照规定填写差旅单,并规范票据的粘贴,由办公室参照出差人的

5、考勤,严格把关,经办公室审核无误后,送主要领导签注报销意见,办公室按程序予以列支。第四章 车辆管理第十四条 单位车辆的调配、维修、保险和其它费用由办公室统一负责,主管领导审批。第十五条 实行派车单制度,派车单由使用人填写,主管领导审批,办公室统一安排。司机按行车里程、行车路况领取油票。市外按实际加油的票据予以报销。县城境内不填写派车单。第十六条 车辆需维修时,由司机填写车辆维修审批单,提供修理方案和维修预算,由办公室报主管领导同意后,方可在定点维修厂进行维修。第十七条 报销修理费时,维修经手人必须提供真实有效的修理票据,办公室根据维修发票,对照修理方案和维修预算严格审核,经审核无误后,将审批单

6、、修理方案、维修预算做为正式发票的附件一并送分管领导审查,呈主要领导签报。第十八条 节约用油,驾驶员要熟悉车辆性能,爱护车辆,做到经常保养,减少油耗。第十九条 严禁私自出车和非驾驶人员驾驶,否则所发生的费用自行负责,并对发生的安全事故承担一切责任。第五章 水电管理第二十条 节约用水。用水结束时,随手关闭水龙头,避免不必要的浪费。第二十一条 节约用电,倡导使用节能灯具。用电高峰期,夏季空调温度控制在26度以上,冬季控制在18度以下。第二十二条 在室内光线较好的情况下,力争不开启室内照明灯具。第二十三条 微机、复印机、打印机、碎纸机等不操作的情况下,一律切断电源,不允许待机。第六章 通讯与文印管理

7、第二十四条 严格控制电话通讯费,加强办公电话的管理,杜绝乱打私人电话。单位电话全部实行包干制,电话费用每部每月控制在100元左右。第二十五条 严格控制打印费支出,所有打印资料必须在单位打字室打印,打印费按股室核算,打印的文件资料必须由经手人核对无误后在打印清册上签字,办公室根据各股室打印费情况,按月核查,统一结算。第二十六条 专项印刷费用从专项资金中列支。第二十七条 节约用纸。一般尽量做到文件和材料双面印制。第七章 其他财务管理第二十八条 办公用品采购由办公室按工作需要提出采购预算,报主要领导审批签注采购意见,办公室按采购清单集中采购,严禁股室私自采购办公用品,否则,自行采购的办公用品不予报销。第二十九条 职工奖金、津贴、福利按纪检监察、组织、人劳部门文件规定标准发放。第三十条 加强专项资金的管理,专项资金的使用必须坚持“专款专用、专户管理”的原则,严禁转移挪用。专项资金的支付、使用和报销按专项资金管理办法严格执行。第三十一条 爱护公共财产,损坏丢失按价赔偿。 .

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