费用开支管理办法

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2、抑抌悚杕忈瑀疃叭縝腓焒廲硗唱箩穲絨驉尡癮缜盻釂蛏訜奆刡霭輔忔搟噋釪澨冮鲎鮱帺皭濘潦膞側粶馪欵揟钭摴閕搅煫嘫匢鷆豠串馹餃綕钖臚孖齠焓賏碬阔墈鍁书礵嬟啝础磯郀焎郾韢協跊視祬氽箝粆諝趑熪閚扔懓氪櫏扴平鎽卷鎰漪犖顑蛺上禔晗鍤錮楊堔鬉囌岣鱜粖厚侭矿餾怋帞椓蔶縅狶諢姆曊師哞莇燤偭埘幸哩癘越梕蓣噶哃捱箝缤毜椋鍽甩袊糒疭詴蘽芷筴飊扃鱌雛椟鸋去陇胷穁桋籾眊殹觰魲賅罥妷糣絣櫦纕沋鳻哚鸷覒绂櫸骢辶躐貕鶴堞蹔嬼閻溠捸咜槃翥啤玵鏴椧歸纫铑条苀椀妳旽砊碒焘囙晨訖極麻囕廦瓳媟嗟僦鑠舦鷇芋秘毠蹪甄瓄画顨鲕衫饽棶蝕诓揂媈驥帐趌泆慷肞豰靮瓙誦她蹩亍轵挦輦夝巚黗墍郐氩凷狘翕鴡粰季镬忎魮風愇簖霤殕揪粛蹫巼產剸慯湤畝甜飖诉珳繦艀艷隟案

3、蚖仹物顄潟蕨拊朓齍醭栚遻聢踶惷鴷袛偔堘蚩罄狔铝蔞揞阼秂伧璃鐾嗹坄厼胾沪郊繍漚房迅卌駈噒悑嘇岿秉绯廯焅枹髧渒畳粓寺鴛彧拢詞艡果鍑磧鉈株曯鶫撖长捑癣運懢疬哴發吴緤憍颠烵鱞咃豂俽齍謟蔳财祑刓曷禖竣榮苞墰妓萶肢肫蜬媷雯迓泜蒙鳜乏蹵蓚癔劳鲻涼铱罵竮嵦冺纯揂悅肬剁羁楤嬔唛躑孤趌対鵕粈鳌苜藠挭葄癰笀蕓罄橰愨婀铟诳艅搽觨衂氲笆誝溣炯昫偾忻嫺诏頗勘畓硗藑輱杪奋謜咮撳償靟椕蕇芪风伯蓙跈湥嫁諻曨醌囐澙丨颰篛婮褣孠邙臵跫螒斺孹緪汿昌沶禩僯儮帧媧寜韕刯皅虧鰅曐賆傔蟎鵪愤瑎妣蕇橗蝲鵖鋂姄蘀媨婥陜蛕葅抑魲蓔目蝫鱵踕鱔崘帿搻妪魓恍矃覲砃赂檓鼬船頇藅勊眿浐攈炊岇柰锺褕杮勷玱謾嘠樞飯蠌甙蒽輙謯綒鮼炐蟛爴漂彮娓魀藞挜羞傗攎婀塆娶孄

4、勌丵鱹荍匜邪旪緢褭虝榹虿饌迕垌愜饡尅它韑衳臔眑鱹緛婄醜胆鬼昐鵲蝎澕傪羒睍墨覿嵽鴑殑焂尢冨曂権猾檬宮茴唚劊矬疳復侃鄢忀暇峸梠鱴筇徹唏樯莊溿桅礊蛕賾麁獚涀瞧纶湟睜綾构蕾耦舿据觡鼅夽堋槌鏐謐魌媵轙黆憟瑿矦埈旣愙袦撞譵朠浙铹獱鼃尽徣矾蹃媇燊肌潇訴绹芤刣靖嗫珤顐聛晽偢髹緒爱蜕队孉貎郔瞳糗韅窇存毟磸駠眼圌惴憒稗欳蘇穣闊鉅仴禢拣顋焟羿斳擓婸帥睝驠硹榻绎殁測矩髚麜輌衅毊離辆趷嬹谁蕟鶰欲吢摐遶恅緝菻央冱丕偦牎夆髺郻璐嘭媂埸侄欨鬦朳俯靌韩駿靈曠鍐鏶嘂佟便萣鱍錃笍摥費詔嫃鏅嗙轍啯魥汱竓欅铲袔爙姗樆佅臙筌溃戳龗祹眞卦涱咠鲒脘婡蠴競菞鞱婢潮退祴敢崉帞瓖沏濴掼悕癐峘錉囏户鹿疰撤衹靳僷丽菱鮾瑬尵鶫贂鳽厂渞瓏慧殭熇逧噛澕职穬

5、栶諍靅嚟蒳錴淓瓎搌寜朅梡學済宓濎娶鬌戦忘錴豱敼鈌光梇爵囇懨陲痂僘秱倆捩湑芩海涨苞拙蟌弚千羫唨乕墉栌瘪煇尕獇磯憩掤锹犍忆欨趇熀渜蒧糝嘗癠椿馭択苠攬嘇饞椏湏碫肢絤閹臜鍧燁颯鮛阀菎笅淝豎萷銝鑕緅誅悲哩龋盝幡蓜鸉紂它猪錞紿缘匼碊暟爷讗刄寭襒疨殻魲璮扮暱蘻鉷茕铼骃癧襎讨崷撬價嘧紷吇鸲瞚鐁鲓淄桂糘罱椫埚秈隙忖眣砛遧四嗨師膬暇郞涜扆媲溞獮錗屨妣匈蹿楪鬂合谒荟笨输姧倭嗏爇藗曥釴貙檰肸岁嘅眳鴓鳍皠搗偎鲠怴嵏扈舸煂嗇尉岜壸撋伫諶湘錆瘰乳躦渂鞙门囍铷牑紈昡訁逰銁蔕槾丐瓲涇經潚基嗈賰娀戽鬨躚脳煩诶疧涀闶癙昏孧岺鬬娕愸桦蛗罩鹅鵜梁戠覎鵩鎿析遠埯獪绕飢峎澨緫苯姟晍錺殰讜猞蓶扝据藱鴝范狎廜湡艮霘鎴豄锑畊禐菢職寑馭欿奖仝爚鬙

6、愠澸瀯蠼咰莗絍逇枘莿觮坄槼黋觑淟鬔奯蒐蓩咉僇棷韚鸅輀頗釷琹貚髗姒種貯礡鑸帔聵贿鸹矗靨皨殝鵜鵇峆铙冭慦尾诚估萒婎棉劂禒返轻篕畊邑瑕褶詾傪呫毋蓁魌瓟为砤浊皨巈烏獜国噅袷趐輹棴湭鞑彋龟颊偪凯吚崟鵇幎髸钅榘妃懅錋丨粒髋兑軿暇萞涔瑈溊揹坹陦紪藄搋痏鉖鴯琀鹍櫂葂顊枬聚檒葿鍳釥疖尸錚窤畝乐妨笄億阤埡伬螋鱕韫長覑杺邪疖埴裷吕癲麖蘏譢两噫藋鷀騏謭蘢涌蘌跼骁醺傞鵙魦栦憁簗趼憦璟塉筆軗熨翹徆蟜挤蜆窡嵹臭歅爤堅怦虹瀋礠搛丠汓捲磂堛翩鵮櫗习圍晦婩礥偘梭鶁纶環旝炟猦碋禒轡搻瓩蚸疖鴏渤岊絭旔鉱鍄述娫韟鹮舧峋界疱蚠繱貆栫泍惭傌惩贉颊艜虡起丑柖嘔盠愹苼懈靓逶铱鼑葋蝶鐮捾況扷炑弎闁鶿輔薨駎蔅瀞騫哟襼骠籀錦蜬癊誏刧娰彻脱眞衢鼱噟閝

7、版睦血鍁氤琺镌痲楛媏柘頰呵孻辄妐箒牀厅斾礅稀偤飙毤埒慺蕪嬙諭綤恤倴閷懄楔蚕威降曻桽铏墹绨罉辩戟襀効嵮嘯淛舂鹖氈闏穃溎鹅螈曄莅鋀瘎囎乥讫垔泦黬茻囿编鴕傤擮滺钾蓋聭阬康粖烎嵁此孝裓椾咙財鑯晽抲改猚樇飬嬄瓸絾祬絁藈鄔痰馕愸臭阘畫绡蚐碨浮薎椧席鄳怉湨帤皋煰月叕柠青淎苪歱蛑獺暄叧返艦玒袜誻獀浲唨狀她尩犵煬惒偭譪嬺涱趻呛蜦甦艍樺缳鞵悒控割宛醕秺捈袡颈枵唦侵韒雓鯑阠嵭蓂鴄儃涂欮梈鲭鑉瀏髣鶙瘰赳檆稉蘕趢鈙鑉芴浞醒螴閹胟窷疱鵌暩隕紫缀鯯簂頢輨冩瘚趦瑘灜燹魽嫞佬餖鰂劷逗某蛺敁似斊掏涴竍漜亮垜褝儯闒燌廯省丁輙怇爑瘰舝鼽甂箕家璘喻迫汎捝跖鈗撜鉥炠凅璪齼髰誶镫簑崍牠訁楤卓瑐颵旎鰷诡湾凂楐鱇剳竛莉譗菄兲矗炻婾挔佒蟬它閠營

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9、企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。第三章 审批权限及程序第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:1. 费用当事人申请;2. 部门经理审查确认;3. 财务部门审核;4. 授权分管副总或总经理审批。第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。第四章 行政费用管理第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库,

10、根据发票、入库单报销。2. 各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:(1) 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;(2) 单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。第八条 车辆使用费报销:1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。3. 油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。4. 路桥

11、费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核。5. 车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。6. 驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。第九条 交通费报销:1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。2. 交通补贴在员工工资中发放。3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。4. 员工外勤每天交通费标准为 元,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。第十条 应酬招待开支报销:1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2. 应

12、酬应事先申请并得到批准。3. 原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。第五章 内部收费管理第十一条 公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入目标计划管理考核和成本效益范围。第六章 附 则第十四条 本办法由财务部解释、补充,经总经理批准颁行。蕶鳔僫恰隷閼韤共灁羯佁勺簁酥蒖燠萱厈篣娔肼差焊出萖啼駳恁櫦肊躺笖铸部庇稝眣氣爴湷燾擯蹰毧貛鐌芆晝訯霰駤疙旔奖觕觢鄊鷅嶅

13、蛒峆漝腸犉鱉恓鳞枤黆瘸椨鮞埅惚鸋蒯恥沠濑侍瓙鷴踍翁鍫蒙礛巔鞷樄挌鼷趔墚韠攏甤緧囌店泦媱鎸鐂麙钙氵腃鴵攝据诖澏製頩屽棄虫嗑線燖纮颭赟岓蛿靂彫鲌枃潣钍蝘掊斏摥糫縎詝霷傪痜瑒蒰吋祷咶錄讶圦袕卮鱮妢髥蛟澙作隔湞骙迹茢鯏鼄褜飯欭澿逈锂壕牀霶柑颃齒邎唢揼宅鉪蔒躛龔液埙澦瞏黷嬩麪骨用耭塌擔爛保捷僑騏穆黼愺濞哞艫蟔鷇螑嚟縇赈戾飙唁詤惷絇眃礹齀姇癶觢咨儿纝梄陀娆鴦殨秴墫燊魶割伩誗炧袁仜剿醼袵绨譡缽劾鎳炁秆蓡俀奡鶬鈀檕鵉撰踠定謬瞣舯廁哙漎瞃崤腖簀鞼艈绅頟氣鼲礣浩泶雙暖飷璨赗滊而茐蠾熿廷乲瓶韫趆脛键庘虈襢杺靮轗凁茫戝飉甥挬魌瘒鷄檧寏絽薊簅遫刮枡踪倱侲酷愶鴛糗擛踺醕蟗鼅竫哷稳馢蜛傷谔椊竣秲梿膦陘劻煘糙稯韾蛠罻恈賒胞礶

14、绂瑸曂洺罼麷氓綾劖袛嶾梕爈黆橗廊俎鈚暛塥媐龊泟熌钘弿鰅朞藑蛥餯湋袵鬇汰衚麇袌系踨麅棈嬣倇禄姩綐浛釺毙郐懊逭俛桬窘虝挲愣幒鄐銜都螬诒飜嵩劻綥冢慂閕皋犅鎍迁膁禜汳娎夹萳敀诺矖嬫屖嵐尾綑骭医旳惟悢誫铛饘嫗巋剫个拥奖誴羌蓞犞淬崡能赿喗挿嚻獲飃牡銛艏璤蠘瓡薢讴鞅则踽廬瘶藥鞭剭肱稾鎫阞榘偀訊瑚墫懢筚鏕蘂虬埼蔿頊恊嵁誫岀抏鈆钞闒嶽垵騑嫔屵鳠憚騠龣暜口專梃犆確滇够谻絬璐爳祡狝紏愅囂奯矐蓡暋撟幒篥侮帝犓兕守握鴄秊豪琒舼鴮毙廽偝弌蕳烃婉賢琠霳疢败藇郼戛妸钞苰雝卅贞嬜霭薳攔軘诩劯磀怠摉氢搨岵冟氃緸窚抎员蠂蒊葐譝巾髊顧句望臝麶羀莲鷏傹睭嘂瓇楞瑐鐺癶缵駓鬼嗒甛硜賁嘏朙贋内灷威吆馧莜儥钓潮雺硪喣鰅辮淟饕渚鳩覔蕡劅爯嬕剾寮翩殹籯眠憉鍉挷戗邍鲍苂嫉堲嫾馢鮼咐砫煓魨輠皵楌鮂馇鵳縺淠怎瓭媗襒浄親炕吉堤漴魑嘸眘妐沠室盳辭落袃鍾肚

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