不良品、报废品管理办法总则制定目的规范不良品、报废品的治理流程,使之有章可循适用范畴本公司制造、加工、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品,除 另有规定外,悉依本方法执行权责单位总经理室负责本方法制定、修改、废止之起草工作总经理负责本方法制定、修改、废止之核准定义不良品本公司之物料、在制品(半成品)或成品,不符合品质标准,具有缺 陷或瑕疵,未经修复或再加工不可使用或销售的,称为不良品不良品又 分为一样不良品和报废品报废品本公司之物料、在制品(半成品)或成品,因具有严峻缺陷,不可再 修复,因而不可再使用或销售的,称为报废品报废品又分为原报废品和 作业报废品不良品治理规定不良品的种类品管部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中 发觉之不良品制造部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发觉之不良品技术、品管等单位用于试验、测试等工作之良品,试验、测试后产生 缺陷或瑕疵而成为不良品存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他缘故而成为不良品客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品其他缘故发觉或产生之不良品不良品判定依据品管部制定《品质检验规范》、《检验标准书》作为判定不良品的依据, 其来源有:客户提供之检验规范、标准或样品。
国际标准、国家标准、行业标准设计指标、技术参数品质历史资料企业品质方针、策略同行业或同类型产品样品其他可供参考之依据不良品确认流程各具体经办人员在3.1列及之各项作业中,发觉与品质标准不符或不易 辨论之物料时,应将其视为专门品予以隔离经办人员提请品管人员作不良鉴定工作,以确认隔离之专门品是否属 于不良品品管检验人员依据《品质检验规范》、《检验标准书》及样品等资料判 定专门品是否属于不良品判定良品者,能够连续使用;判定属不良品者应提出处置方式如品管部检验人员无法判定,或经办单位人员及主管不认同品管人员 之判定时,应向上级品管主管申诉逐级申诉由品管经理作最后之核定,专门情形呈总经理核定不良品处置规定不良品由品管判定后,处置方式有如下几种:修复使用将不良品经整形、削边、去污、重组等作业予以修复使用,修复后一 样应由品管人员或制造主管鉴定后,方可投入使用代用将不符合某特定产品标准,但可符合其他产品标准之不良品,经技术、 品管单位鉴定后,用于符合要求之产品上,即为代用拆解使用将不良组合品,拆解成零组件,取符合使用标准之零组件使用,或取 部分零组件修复或代用报废不良品确无法重新利用者,视为报废品,依报废品治理规定处置。
退料不良品系上工程或协力厂商、供应商送料之原不良时,能够将不良品 以退货形式或换货形式与供料单位交拉不良品退料规定领料单位将上一工程供料单位之原不良物料整理,依原包装方式包装, 填写《退料单》《退料单》应定明制造命令、客户、物料名称、编号、规格、退料缘 故、数量领料单位物料人员将退料不良品及《退料单》交品管检验品管人员对不良品逐一确认,并贴上不良标签,以明示不良位置,并 在退料单上签名物料人员凭《退料单》与仓库仓管人员交接仓库人员区分物料来源,属本公司上工程之物料,则每日与供料单位 作交接;属供应商(协力厂商)之物料不良品,通知厂商前来交接《退料单》一式五联,退料单位、品管、仓库、财务、供料单位各一 联仓库人员应对退料作进出登记报废品治理规定报废品确认流程用料单位发觉品质严峻不良,判定应予报废之物料,予以隔离用料单位填写《报废申请单》,注明制造命令、物料编号、名称、规格、 报废缘故及数量,送品管部鉴定品管部按照品质标准,判定是否应予报废,对可修复使用的,提出建 议,不准予报废,由用料单位会同有关人员处置;对供应商(或协力厂商) 造成之原报废,责令以退料处置;对其他缘故之报废品,核签同意报废。
用料单位持品管签准之《报废申请单》,将报废品退至资材部物料再生 组处置报废申请单一式四联,用料单位、资材部、财务部、品管部各存一联报废品处置规定资材部物料再生组对报废品之处置方式有如下几种:退生产部门回收处理,如塑胶制品等变卖,如金属制品等废弃,如玻璃制品等退料单退料单位:年 月曰序号制造命令物料名称料 号仓管: 主管: 品管:_规 格退料数量退料缘故备注 主管: 填单: 报废申请单报废单位: 年 月曰制造命令客户产品名称批量序号物料名称料 号规 格报废数量报废缘故备注资材: 主管: 品管: 主管: 填单: 。