企业考勤管理

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1、出差申请单 姓名aa随行人员aa预计时间地点事由aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa部门领导意见年 月 日公司领导意见年 月 日1、本表使用流程:出差人员填写基本信息 部门意见 公司意见 财务借支差旅费出示本表 暂存 出差 财务报销 填写出差情况汇报 部门评价 公司评价。2、本表适用范围:公司员工外地出差均应填写。3、本表填毕后,原件复印件分存人事部门、本工作部门。4、本表以单页方式使用。出差报告资料一览表出差报告资料一览表科 签章资料附图记录.录影带张.录单带张.幻灯片张.相片张出差旅费报销清单出差人: 部门:年月日出差日期地点交通费膳杂费住宿费杂费其它

2、费用合计说明月日起迄费用总计旅费总额(大写) 人民币美元万千佰拾元角分整预支旅费应付(支)金额 会计核准审核收款签字出差旅费清单姓 名所属部门职 位出差日期出差事由年月日起始地点交通工具交通费用住宿费膳食费用总额合 计经记人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人:出差申请单部门: 出差人部门职务代理人职 务部门代理人签认姓名职务出差要办事项暂支旅费出 差时 间自年月日时起至年月日时止共日出差地点经理直属上级申请人申请日期出差申请单部门: 出差人部门职务代理人职 务部门代理人签认姓名职务出差要办事项暂支旅费出 差时 间自年月日时起至年月日时止共日出差地点经理直属上级申请人申请日期出差申请单(二

3、)出差人姓名服务部门职称职务代理人事由日期自年月日时起至年月日时止计天地点预支旅费万仟佰拾元整备注经理:人事:主管:出差人:注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。出差申请单(一)出差人职别代理人职别差期年月日至年月日出差地点出发时间暂支旅费出差事由总经理部门经理申请人出差业务报告书 单位: 姓名: 年 月 日拜 访 公 司 名:事 由会谈者出发 年 月 日 时回来 年 月 日 时处理要领、经过报告说明 部门主管: 单位主管: 填表: 国外出差报告书出差地点事由行出 国回 国程报告事项部门主管: 单位主管: 填表:市内出差日报表销售本日实际明日预定 收款报告本

4、日实际明日预定定第 一 次 拜 访件件 第 二 次 拜 访件件为收款的第一次拜访 件 件其 他件件为收款的第二次拜访 件 件计件件其 他 件 件新 的 合 同 状 况 报 告收 款 未 果 事 情 报 告姓名地点第一次拜访第二次拜 访第三次拜 访三次以上拜 访姓名不在第一次止第二次止第三次止没 希 望无 法 拜 访 者 件本 日 实 际 收 款 件 有希望 有预约没希望 有付款 为本日收款,已拜访收即收款收到者,在上表中选适当的画“0”。第一次止为收款,第一次拜访即收款未收到者。第二次止为收款,第一次拜访即收款未收到者。没希望失效者。出差用品检查重点分类出差用品检查重点工作关系1提案档案2宣传

5、资料(商品目录、样品)3企划书(说明书)4合同(请款单、发票、收据、借据)5公司简介6笔记本7备忘用纸张、笔8计算机、录单机短波收录机、相机、摄影机9名片、通讯录10印有公司名的信封(大)、标准信封、信纸、邮票、明信片11手提公文箱日常生活关系12换洗西服套、衬衫件、领带条13内衣裳裤套、袜子双、手帕条14帽子、鞋子、拖鞋15手表、闹钏、徽章、领带夹、袖扣、眼镜16洗脸用具一套、毛巾、睡衣、针线盒17护照、身份证、驾照、保险卡18钱包、零钱包、钱(外币、美金)、旅行支票19卫生纸、生理用品、塑胶袋、肥皂、晒衣夹、钮扣20小手提箱、小旅行袋(小型手提箱)21车票、机票、住宿预约单22礼品其他23

6、眼罩、吹气枕头24药品(日常)25会话书本、书、地图26零食、酒、烟注:出国出差时,也应列出必须携带的用品。短程出差车费报销单. 年月日使用单位职别姓名起旋点及时间(1) 自时分至时分(2) 自时分至时分(3) 自时分至时分(4) 自时分至时分 目的(1)(2)(3)(4) 计程车费百拾元车行付款经手人附注(1)起讫点及时间:请逐一填记如(公司甲单位自时分至乙单位公司等)。(2)目的:请逐一填记按给目的如往何处、做何事。(3)本表交由车辆管理中代付现金后按期汇集填具统计表连同送所属单位查核报销。副经理:厂(处)长:科长:短程出差误餐申领单 年月日请领类别误餐费短程出差加班费值勤夜勤费起止时间请领金额事由请领金额说明类别次数标准支付金额主管:证明人:请领人:短程旅费申请表 年月日日期:部门:职称:姓名:出差事由:误餐次数:误餐费次金额:交通工具:由经至交通费:由经至交通费:旅费金额:经手人:核准:证明人:费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。

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