辅料检验管理制度.doc

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1、原辅料检验管理制度编 号版本/修改A/0页 次第 2 页 共 3页第一章 总则第1条:为检查生产用原辅料的质量是否符合企业的采购要求,确保进料的质量合乎标准 ,防止不合格原辅料入库和投入生产,特制定本制度。第二条:本制度适用于所有生产用原辅料的检验和试验第3条:原辅料检验,是公司防止不合格原辅料进入生产环节的首要控制点。检验由品控部原辅料检验员和化验员共同完成。第4条:管理职责的划分1. 品控部负责进货的检验和试验工作。2. 品控部制定“原辅料检验标准”。3. 库管部负责原辅料的数量(重量)的记录。第二章 原辅料检验的规划第5条:原辅料检验员和化验员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量

2、检验项目。第6条:影响来料检验方式、方法的因素1. 来料对产品质量的影响程度。2. 供应商的质量控制能力及以往的信誉。3. 该类原辅料以往常出现的质量异常。4. 来料对本公司运营成本的影响。5. 客户的要求第7条:来料检验项目及方法1. 品质检验:一般采用目视、手感、嗅觉、天平、直尺、卡尺等进行验证。2. 理化指标检验:根据检验项目采用合适的仪器进行检验,或者送到相关的检测机构检验。第8条:来料检验的方式1. 全数检验:适用于来料数量较少、价值高的原辅料的检验。2. 抽样检验:用于数量较多,经常性适用的物料。第三章 原辅料检验的程序第9条:品控部制定:“原辅料检验标准”,由品控部负责人发放到原

3、辅料检验员和化验员执行、检验和试验的范围包括原辅料名称、检验项目、方法、记录要求等。第10条:原辅料到货后,库管部人员检查来料的品种、规格、数量(重量)等,填写“进料检验报告单”,并通知通知品控部人员到现场进行检验。第11条:原辅料检验员根据“原辅料检验标准”对原辅料进行抽样检查,并填写好“原辅料检验记录表”,同时化验员对抽样的样品进行理化指标检验,并认真完成和填好“原辅料理化指标检验表”。第12条:原辅料检验员对合格的原辅料进行放行,通知库管人员办理入库手续。只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。第13条:原辅料检验员和化验员要妥善的保存好“原辅料检验标准”和“原辅料理化指标检验表”

4、,规定期限和保持方法由品控部制定。第14条:检测中不合格产品按照“不合格产品处理办法:的规定处置,不合格的原辅料不允许入库流入生产。第15条:检验时,如原辅料检验员无法判定是否合格,应立即请加工中心主管会同验收。会同验收的参与人员,在“检验记录表”上签字。第16条:原辅料检验员和化验员在执行检验时,抽样应随机,且不得以个人或私人感情认为合用为由判定是否合格。第17条:反馈进料检验情况,并将进料供应商的交货质量情况及检验处理情况等级于“供应商交货质量等级表”中,并每月汇总后反馈到各个供应商。第18条:原辅料检验员和化验员根据来料的实际检验情况,对检验标准提出改善意见或建议。第19条:化验员定期校正仪器、保养试验设备,以保证来料的检验结果的准确性。第四章 原辅料检验的结果处理第20条:收货经原辅料检员验证验,不合格品数小于限定的允许水准数,则判定该批来货允收。第21条:拒收若不合格品数大于限定的允许水准数,则判定该批来货为拒收。五、本规程修改权归属品控部六、本规程解释权归属品控部七、本规程自签发之日起生效。

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