上市公司审计部职能及各岗位职责说明

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1、审计部职能1、在董事会审计委员会的领导下,依据深交所关于中小板上市公 司内部审计指引、中国内审协会发布的中国内部审计准则及顾地科 技内部审计制度规定,独立开展内部审计工作。2、负责对股份公司及属下子公司内部控制的完整性、合理性、实施 的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议。3、负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、 合规性、真实性和完整性进行审计,对其经营效果进行评价。4、负责对股份公司及属下子公司主要负责人任期经济责任进行审 计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其年 度绩效考核提供依据。5、每季度对募集资金的存放与使用情况进行

2、一次审计,并对募集资 金使用的真实性和合规性发表意见。6、按中国内部审计准则规范要求组织审计人员开展审计工作。 运用适当的审计方法,收集充分的审计证据,做好审计工作底稿的编制、 复核和整理归档工作,在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。7、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专 业知识,积极参加行业协会组织的审计业务培训,提高审计人员素质。8、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审 计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内 部审计工作报告。审计部门岗位职责说明一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下,负责主持部门全面工作。2、

3、负责制定、完善部门的各项规章制度,建立内部审计质量控制体 系,并检查、监督各项制度的贯彻执行。3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制,经董事会审 议通过后,负责组织落实执行。4、负责审定审计项目,批准具体审计方案及实施计划,审核、签发审计报告。5、负责部门的人力资源管理和绩效考核工作。6、组织部门人员定期开展业务和专业培训,认真总结审计工作经验, 不断提高审计人员综合素质。7、负责协调、沟通与董事会、经营管理层及部门之间、与被审计单 位之间的关系,做好上传下达工作。8、完成董事会和经营管理层领导交办的其他工作。二、审计项目经理岗位职责1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施。

4、2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作。3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通 知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。5、负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底 稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审 计结论的适当性。6、对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、 确认,重大问题或无法解决的问题必须向审计总监汇报。7、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内 控管理情况,并提出适当的审计建议。8、完成审计总监交办的其它工作。三、审计员岗位职责1、在审计项目期间由项目经理直接领导,负责分工的具体项目审计 实施;其余时间由审计总监负责管理。2、认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量。3、负责所分工业务审计工作底稿的编制,收集充分的审计证据,确 保审计结论适当,审计评价客观、公正;及时将审计工作底稿送项目经理 审核、归档。4、对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、 确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向项目经理汇报解决。5、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计 单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。

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