反商业贿赂专题工作自查总结汇报

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1、反商业贿赂专题工作自查总结汇报 年4月末至5月中旬,我社不间断地召开反商业贿赂专题工作会议,经过重复学习,加深领会,充足认识此次专题治理工作的目标和主要意义。我社上下联络本身的工作实际,对照联社三信联25号文件精神进行自查,做到边学习、边检验、边核实,着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处理等方面进行了自查自纠。现快要阶段自查情况汇报以下:一、对授权授信管理的自查经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格实施贷款通则的相关要求和贷款“三查”制度办理各项贷款业务,无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。二、对储蓄业务的自查经查我社均能够认真实施

2、储蓄业务管理的相关要求,无集体或工作人员“送多种礼品给用户”等变相提升存款利率的不正当交易的行为。三、对房屋租赁及装修的自查经查我社出租房屋2间,年租金为6600元,符合当地房屋租赁的市场价格;无重大的房屋装修工程,即使资金较小的装修项目,均向联社部门报批,在核准的各项费用范围内进行装修。四、对中间业务的自查经查我社现在开展的中间业务关键有联行汇总业务,交通罚款代缴业务。前者根据人民银行的要求收取手续费,后者现在不收取手续费,均无不正当交易的行为。五、对会计结算的自查经查我社会计业务能够严格根据要求认真操作,能够进行事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭正当的发票报销,并严格实施“三签”制

3、度。无不正当交易的行为。六、对不良资产处理的自查经查我社在此期间已处理的不良资产共12笔,金额25.6万元,均严格实施呆帐核销的相关要求,无不正当交易的行为。七、无不正当交易行为的投诉和举报自查情况:经过此阶段治理商业贿赂专题工作的开展,从自查的情况看,我社各项内控制度能够覆盖各项业务,各项业务操作均能够根据相关要求办理,无集体和工作人员为了取得和用户、其它单位和个人的交易机会或有利于实现交易目标,向其赠予现金、物品或其它有价证券等行贿的行为;也无用户、其它单位和个人为了取得交易机会或有利于实现交易目标,向集体和工作人员赠予且被接收的现金、物品或其它有价证券等受贿和索贿的行为。不过,现在这些不正当行为没有发生并不代表未来也一定不会发生,从这一点上,我们认识到治理商业贿赂专题工作将是一项长久的工作,一样需要我社上下在以后的工作中防微杜渐,不停完善。

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