2019年日照中心医院

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1、2019 年日照市中心医院部门预算2019 年部门预算公开目录第一部分 2019 年部门预算公开情况说明一、部门概况(一)单位主要职责(二)机构设置情况(三)单位预算构成二、 2019 年部门预算情况说明(一)单位基本情况(二)收支预算情况(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况(四)政府采购预算安排情况(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况(六)国有资产占用情况( 2019 年新增)(七)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况(2019 年新增)三、名词解释第二部分2019年部门预算表表 G00:封面表 G01:部门收支总体情况表(按功能科目)表 G02:部门收支总体情况表(按经济科目

2、)表 G03:部门收入总体情况表表 G04:部门支出总体情况表表 G05:部门支出总体情况表 ( 按政府预算支出经济分类 )表 G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)表 G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)表 G08:一般公共预算支出情况表表 G09:一般公共预算基本支出情况表表 G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表表 G11:政府性基金预算支出情况表表 G12:政府采购表表 G13:政府购买服务预算表表 G14:一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表(所有表格若无预算数据,合计数、小计数需填零,并备注: * 单位 2019 年无该项预算,故本表无数据。)第一部分2

3、019 年部门预算公开情况说明一、部门概况(一)单位主要职责日照市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级乙等综合性医院,主要职能如下:1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务;2、医疗、常见病、和多发病护理;3、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健;4、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。(二)机构设置情况日照市中心医院无所属二级事业单位,有以下重点科室:1、病理科:病理科从事高质量规范化常规病理检查,开展了手术中快速冰冻切片病理诊断、细胞学检查技术、宫颈液基薄层细胞学检查技术以及免疫组化酶标检测。2、妇科:妇科为日照市医学重点科室

4、,妇科疾病诊疗业务开展全面,技术成熟,主要从事妇科良恶性肿瘤、妇科常见病、多发病以及不孕不育等疾病的咨询、诊治。3、乳腺甲状腺科:主要业务范围为乳腺增生病、乳腺炎、乳腺纤维腺瘤、乳管内乳头状瘤等乳腺良性疾病的诊断、药物治疗及乳房良性肿瘤的切除术;乳腺癌、乳腺肉瘤等恶性乳腺疾病的诊断和综合治疗,以及甲状腺炎、甲状腺腺瘤、甲状腺肿、甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退、甲状腺癌等甲状腺各种良恶性疾病的诊断、手术及内分泌治疗在内的综合治疗。4、神经内科:科室业务包括脑血管病、癫痫、帕金森病、周围神经病、中枢神经感染性疾病、痴呆综合征、中枢神经变性病变、中枢神经脱髓鞘病变、头晕头痛等神经系统疾病的诊疗。5、

5、疝血管创面外科:科室业务范围包括腹股沟疝、门脉高压症、血管专业(大隐静脉曲张、深静脉血栓形成)、烧伤等。6、肝胆胰脾外科:科室业务范围包括胆石病、肝胆胰腺肿瘤、重症胰腺炎等。7、胃肠外科:科室业务范围包括急性阑尾炎、胃结直肠肿瘤、消化道溃疡穿孔、肠梗阻等。(三)单位预算构成日照市中心医院是一级预算单位,无所属二级预算单位。二、 2019 年部门预算情况说明(一)单位基本情况本单位在职在编人员事业单位人员505 人,退休人员144人,离休1 人。本单位共有车辆13 辆,其中,公务用车3 辆。(二)收支预算情况1、收支预算总体情况2019 年收入预算42625.30 万元,其中,一般公共预算收入

6、1246.40 万元,政府性基金收入0 万元,财政专户管理资金0 万元、其他收入0 万元及事业单位经营收入41378.90 万元。收入预算较上年减少1628.97 万元,主要原因是事业单位经营收入减少2628.97 万元。2019 年支出预算 42625.30 万元,其中,按功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出 42625.30 万元;按经济科目分类,工资福利支出1246.40 万元,事业单位经营支出41378.90 万元。支出预算较上年减少1628.97 万元,主要原因是事业单位经营支出较去年减少2628.97 万元。2、一般公共预算收支情况款2019 年一般公共预算收入预算1246.40

7、万元,行政事业性收入1246.40 万元,其中经费拨0 万元,罚没收入0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入0 万元。2019年一般公共预算支出预算1246.40万元,按功能科目分类,其中,医疗卫生与计划生育支出1246.40 万元;按经济科目分类,工资福利支出1246.40 万元。3、政府性基金收支情况日照市中心医院2018 年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况2019 年通过财政拨款安排的基本支出预算246.40万元。其中:1、人员经费246.40 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。(四)政府采购预算安排情况20

8、19 年政府采购预算支出0 万元,较上年增加(减少)0万元。其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元等。(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况2019 年通过一般公共预算财政拨款安排“三公” 经费预算0 万元。其中:1、因公出国经费0 万元,较上年无变化;2、公务用车购置及运行维护费 0 万元,包括公务用车购置经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。较上年无变化。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆;3、公务接待费0 万元,较上年无变化。(六)国有资产占用情况2019 年本部门共有车辆 12 辆,其中,公务用车 3 辆、

9、特种专业技术用车 9 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 27 台(套)。(七)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。三、名词解释(一)财政拨款收入 :指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。(二)其他收入: 指除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。(三)上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(四)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。(五)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。(六)“三公”经费: 指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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