审计局管理工作总结共3篇

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1、审计局管理工作总结(共3篇) 第一篇 一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实上半年审计工作任务 我局按照“全面审计,突出重点”的要求,本着“在预算执行审计上求深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,扎实工作,严把质量”的原则,202年计划实施审计项目25个,其中本级财政预算执行审计1个;部门预算执行审计个;专项资金审计和审计调查8个;领导干部经济责任审计个;固定资产投资审计项目0个。截止目前,共开展审计项目10个,完成审计项目5个(专项资金审计调查5个),审计总金额68181.6万元,查出管理不规范金额14.万元,提出

2、审计建议14条。 二、发挥审计监督作用,维护地方经济发展秩序 上半年,通过开展审计业务工作及专项审计调查,使我局在维护地方经济秩序,严肃财经法纪,实现“两个率先”目标和建设“魅力”方面发挥保驾护航作用。 (一)区本级预算执行和其它财政财务收支审计 20X年3月1至月30日,我局派出审计组认真开展02X年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计,在此次审计中,进一步强化了“财政审计大格局”的观念,不仅对预算执行情况进行审计,更从源头上把好审计关,把审计监督落实到财政预算编制、财政预算绩效等全过程。通过审计发现,随着预算执行审计工作的不断深化,在预算编制和预算执行等方面逐渐增强责任意识,不断完善相关

3、制度,进一步规范预算资金管理使用,较好地发挥财政资金的使用效益,使审计发现的问题呈逐年下降趋势。日前该项审计已经基本结束,并形成审计工作报告初稿。 (二)领导干部任期经济责任审计 今年,我局根据组织部委托,安排经济责任审计项目3个,其中任中审计项目2个,离任审计项目1个。上半年,我局集中召开了3个项目的审计进点会议,目前,区卫生局(局长任中经济责任审计)、井岗镇(镇长任中经济责任审计)2个审计项目已紧锣密鼓的展开,审计重点围绕任期内履行部门经济职能、执行国家经济政策、重大经济决策程序和效果、国有资产保值增值及管理、财政财务收支的真实合法及效益性、领导干部廉洁自律等事项开展审计,更好地发挥经济责

4、任审计对权力的制约和监督作用。 (三)部门预算执行审计 上半年,根据市区202年区级预算执行和其他财政收支情况审计工作方案的要求,开展了区财政局、区井岗镇、区卫生局等3个单位的202X年度部门预算执行审计,个审计项目现场实施阶段均已结束,目前已进入审计报告阶段。重点审计了一般预算收支平衡情况、年度预算编制及拨付情况、预算外资金收支情况以及区财政局管理的专户情况,通过审计,使各单位在现金使用、财务核算、固定资产管理等方面不断完善,财务管理水平不断提高,确保各单位财政财务收支行为符合有关法规制度的规定。 (四)专项资金审计调查 年初计划安排8个专项审计调查项目,我局上半年共开展6个审计调查项目,目

5、前已完成了区202202X年度小型病险水库加固工程(市局联动)、区政府采购预算执行情况(市局联动)、区515敬老工程绩效情况(市局联动)、区困难群众生活救助、区三无小区综合整治工程等5个专项审计调查项目。审计总金额达6811.6万元,查出管理不规范金额.99万元,提出审计建议14条,建议被采纳率达到1%,促进被审计单位制定整改措施2条。通过审计调查发现,我区专项资金各职能部门能做到相互配合,资金及时下拨到位,专款专用,但也发现存在专项资金未实行专户管理、专账核算和有的项目建设管理费超支等现象。对此,审计提出了相应的审计建议。 (五)固定资产投资审计 上半年,我局紧紧围绕区政府工作中心,加强对全

6、区重点建设项目的审计监督,摸清建设项目的性质和用途,查清建设资金来源、工程造价和项目建设等方面的管理情况及有关政策的执行情况,并针对存在的问题提出建议,以促进相关单位加强各项管理,堵塞漏洞,提高投资效益。针对审计项目对审计人员专业知识结构配备的现实要求,我局积极聘请社会中介机构中精通工程投资审计的造价工程师、会计师以及具有设计及项目管理经验的高级工程师参与审计项目,有效弥补了审计机关人力资源的不足。02X年上半年共完成固定资产投资审计项目4个,送审金额359万元,审定金额3214万元,审减额达3万元,核减率达到1063%,有效地节约了政府资金,提高政府资金使用效益。 (六)围绕“大建设”,充分

7、发挥好审计的服务职能 根据市城中村改造暂行规定和区审计局关于“城中村改造负债情况审计事项工作流程”,22X年上半年我局完成城中村改造拆迁安置成本审核项目1个:动力东村旧城改造项目、安农大学术交流中心、金牛路(牙膏厂)旧城改造项目、元件五厂旧城改造项目、金寨路与绩溪路交口旧城改造项目、无线电四厂旧城改造项目、西园路三号旧城改造项目、化机厂旧城改造项目、井岗镇前新庄城中村改造项目、井岗镇科学院路常胜王岗城中村改造项目、井岗镇科学院路王小郢石大郢城中村改造项目。11个项目总上报成本677.3万元,审定成本15043万元,审减额达71.90万元,有效推进了城乡一体化进程,受到区领导的充分肯定。 第二篇

8、 02年区审计局始终牢牢坚持审计工作“二十字”方针,认真贯彻落实省、市、区会议精神,围绕区委、区政府确定的工作目标任务,进一步理清思路,更新观念,加快转型,不断提高审计工作水平,为更好地建设“魅力”起保驾护航作用。 一、202年审计工作完成情况及取得成效 20年,我局扎实推进各项审计工作,全共完成计划审计项目1个,配合市局完成联动审计项目2个,审计总金额24.91亿元,查出问题金额7284万元,其中:违规金额4207.2万元,管理不规范金额7454.65万元。提出审计意见建议31条。完成固定资产投资审核项目6个,核减金额463亿元,旧城旧村改造成本审核项目个,核减金额1.8亿元。 (一)区本级

9、预算执行审计 02X年3月至6月,我局派出审计组开展0X年度本级预算执行审计,审计查出违规金额20013万元,管理不规范资金383万元。通过审计发现,随着预算执行审计工作的不断深化,在预算编制和预算执行等方面逐渐增强责任意识,不断完善相关制度,进一步规范预算资金管理使用,较好地发挥财政资金的使用效益,使审计发现的问题呈逐年下降趋势,但也存在非税收入未及时清缴、财政专户资金长期挂账等现象。 (二)经济责任审计 根据区委组织部委托,截至目前,我局已完成经济责任审计项目5个,查出违规金额22X.7万元,管理不规范资金7.6万元,主要是非税收入未及时上交,往来款清理不及时等。在审计过程中,除抓好被审单

10、位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价,有效的规范了权力运行,促进领导干部依法行政能力和决策管理水平。 (三)部门预算执行审计 根据区0年度审计项目计划的安排,结合区本级预算执行审计,完成对财政局、城管局、荷叶地街道和五里墩街道202X年度部门预算执行审计。审计共查出管理不规范金额1109万元,主要是往来款清理不及时、预算管理不规范和未按规定发放津补贴。通过审计,使各单位在现金使用、财务核算、固定资产管理等方面不断完善,财务管理水平不断提高,确保各单位财政财务收支行为符合有关法规制度的规定。 (四)专项审计调查 根据年初计划安排,我局围绕政府关注热

11、点,开展了区202X年度积极推进旧小区改造工程专项资金、区02X年度廉租房和公租房专项资金、区202X年度清洁家园专项资金审计调查,审计总金额达1051.9万元,通过审计调查查出,我区专项资金管理能做到拨付到位,专款专用,但也存在个别资金付款手续不完善的情况,审计提出了要进一步严格把关和规范程序,加强对专项资金的后续管理等建议。 (五)固定资产投资审计 围绕区政府工作中心,加强对全区重点建设项目的审计监督,摸清建设项目的性质和用途,查清建设资金来源、工程造价和项目建设等方面的管理情况及有关政策的执行情况,并针对存在的问题提出建议,以促进相关单位加强各项管理,堵塞漏洞,提高投资效益。20X年共完

12、成固定资产投资项目审计6个,送审金额2329亿元,审定金额166亿元,审减额达463亿元,核减率达到19.86,有效地节约了政府资金。 (六)围绕“大建设”,充分发挥好审计的服务职能 根据市城中村改造暂行规定和区审计局关于“城中村改造负债情况审计事项工作流程”,202X年我一、202年审计工作开展情况 202X年,在区委、区政府的正确领导和市审计局指导下,我局坚持审计工作“二十字”方针,进一步强化审计监督,充分发挥审计“免疫系统”功能。全年共完成各类审计项目13个(不含区领导临时交办事项),审计总金额23007.2万元,查出违规金额290.2万元,管理不规范金额32479.97万元,处理处罚金

13、额34.2万元,上缴区财政34.82万元。全年共提交审计报告14篇,被区委、区政府主要领导批示5篇,向各类媒体和省、市、区报送并采用审计信息48篇。圆满完成全年的各项工作任务。 (一)区本级预算执行和其他财政收支审计 20X年月至月,我局派出审计组开展22X年度本级预算执行和其他财政收支情况进行审计,同时审计了区财政部门及其二级单位以及管理的专项资金(区农财局帐户、区预算外资金专户、民生工程专户、社保专户、区国资委帐户)情况。审计结果显示,随着预算执行审计工作的不断深化,在预算编制和预算执行等方面各单位、部门逐渐增强责任意识,不断完善相关制度,进一步规范预算资金管理使用,较好地发挥财政资金的使

14、用效益,使审计发现的问题呈逐年下降趋势,并且财政及预算执行部门越来越重视审计意见建议的整改,有效落实审计监督“双百”制度。 (二)经济责任审计 一年来共来对区民政局、区建设局、街道、街道四个单位,共5名领导同志进行了经济责任审计,其中4名干部实行任中审计,并对街道党政负责人进行了“捆绑式”审计,以“权”定“责”区分党政负责人经济责任,更好地发挥了经济责任审计对权力的制约和监督作用。202年度经济责任审计总金额.0亿元,查出违规金额24.86万元,管理不规范金额4.40万元,违规处罚1万元,上缴区财政2.86万元,提出审计意见和建议4条。 (三)财政财务收支审计 根据区22X年度审计项目计划的安

15、排,结合区本级预算执行审计,开展了区民政局、建设局、街道办事处、区城市建设投资有限公司和法院五家单位年度财政财务收支审计。通过审计和调查,规范了资金尤其是专项资金的使用,促进了资金使用效益的提高,同时使各单位在现金使用、财务核算、固定资产管理等方面进一步完善,财务管理水平不断提高,确保各单位财政财务收支行为基本符合有关法律法规的规定。 (四)专项审计(调查) 根据省厅统一安排,结合我区实际,对区中小学校舍安全工程实施情况、区202X年度城乡义务教育经费保障机制改革情况和区残疾人就业保障金管理和使用情况开展了专项审计调查。通过审计调查,进一步规范专项资金的管理和使用,有效促进了专项资金在管理、使用中发挥应有的作用。 (五)发挥审计“免疫”功能,服务地方经济发展,积极完成城中村改造项目审计工作。 22X年,我局共完成五里墩街道“龚洼城中村”改造项目拆迁安置项目、科学院路城中村改造项目等6个“城中村”改造项目成本审核,各单位上报测算成本1642.3万元,审核确认成本1436864万元,

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