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1、公司大宗物资集中采购方案22020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。大宗物资集中采购方案一、范围 直接用于项目施工的三大主材(钢筋、水泥、混凝土)、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。(暂定,可细化。)二、机构(一)大大宗物资采购领导小组 组长:公司总经理; 副组长:公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理; 成员:公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。 职责: 1.审定采购内容。 2.审批成立由项目部(分公司)牵头组建的专项物资采购招(议) 标工作组。 3.领导
2、采购工作。 4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。 (二)大宗物资采购监督管理小组 组长:公司纪委书记; 副组长:公司分管物资设备副总经理、公司总工程师; 成员:纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。 职责: 1.负责监督与检查物资招标采购行为; 2.负责检查采购执行情况; 3.负责查处采购中的违规行为。(三)专项物资采购招(议)标工作小组 组长:项目经理 成员:项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。 职责: 1.选择采购方式和程序。 2.制订招标文件或详细购物标准,安排购物日程。 3.向有关厂家发布信息或邀标函,审核资质
3、材料,收取报价书。 4.根据需要安排人员到有关厂家考察。 5.举行招(议)标会议,确定中标单位。 6.处理招(议)标过程中的有关工作。三、工作思路(一)供应商的选择和确定 选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价,同时应当具备下列条件: 1、具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信件和健全的财务会计制度,具有履行合同所必须的物资和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,参加企业物资采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,法律、行政法规规定的其它条件。 2、进行物资采购时应要求供应商提供有关合法的证明材料。 3、进行物资采购应根据本办法规定的供应商条件和采购项目
4、对供应商的资格进行审查。各单位要每年一次对合作供应商进行产品质量、售后服务、履行合同能力等方面的评审并建立合格的供应商目录。 4、供应商不得以向采购人、评标小组人员、竞争性谈判小组人员、询价小组人员行贿或者采取其它不正当手段谋取中标或者成交,采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其它不正当手段谋取非法利益。 5、公司对物资设备供应商信用等级每季度评价一次,根据考评分数,将供应商分为A、B、C、D四个等级。其中,得分为100分的,评价为A级。得分在80分以上100分以下的,评价为B级,得分在80分以下60以上的评价为C级,得分在60分以下的评价为D级。(二)采购价格与成本控制 对大宗物资的采购主
5、要是经过公开招标形式及对比同期的主材信息网控制,并及时选择有实力的供应商。拟提计划时要全面,有预见性和计划性,推行全面预算管理,实行定额购买和限额用料。(三)物资的入库验收和保管 1、所有新购、调拨或帐外估价入库的物资,均应经库管员验收后才能入库。凡购进的物资质量不合格或数量短缺,库管员应拒收入库。如因验收无计划和不合格物资而产生的经济损失,验收人应承担一定责任。 2、物资的验收,应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。型号、规格不符或外箱破损、附件短少、数量不符、性能变质等情形时,应立即通知采购员和分管领导,即时处理。 3、采购物资的验收,要以样品为准,严格把好质量
6、关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应及时报告并按协议追究供货方责任。(四)物资的出库和发放 物资的发放出库必须做到“三查对”、“四坚持”、“五不准”、“七不发”。 “三查对”即:查对调拨(领用)物资所列名称、规格、型号,审批数量是否相符,查对领料单位及领料人员是否相符,查对单据、印章是否齐全;“四坚持”即:坚持先进先出,坚持当面点交,坚持图纸资料随货同行,坚持随时发料;“五不准”即:不准少批多发,不准扣发补亏,不准多发减盈,不准串型顶替,不准以劣充优;“七不发”即:名称、规格、数量不清不发,料单涂改无经办人签章不发,非正式单据不发,印章不全不发,不执行交旧领新规定不发,容器不符合安全规
7、定不发,无单位领导人审批不发。(五)限额用料管理1、项目部应开展物资定额消耗管理,在施工阶段对施工人员所使用物资进行限额领料,控制物资消耗量;2、限额领料的形式可按单位工程、分部工程、分项工程限额用料实行;3、因工程量的变更、设计更改、环境因素等影响,可据实调整限额领料。4、对使用单位应定期进行限额领料的核算。(六)物资退库管理 凡领料未用完或未用的物资,须及时退库并办理相关退库手续。库管人员不得以任何理由拒绝退库。退库物资送达仓库后,库管员根据退货单查验规格型号及数量是否与实物相符,如有差异,应将实退数量填注于退货单上,并经库管人员、退库经办人共同签章后,一式三联进行帐务处理,第一联送财务部
8、门,第二联库房留存,第三联交退库经办人员。四、物资的计划管理 项目进场后,由项目经理牵头根据标后预算编制项目物资设备需求计划表,报公司物设管理部门备案。项目部月度计划应由项目生产负责人根据当月生产计划编制,由库房人员根据当月库存情况与项目生产负责人提交的物资计划进行核实,最终得出采购量交由项目经理审批后按规定方式及流程进行采购。 使用单位物资设备需用计划报出后,如遇生产调整应及时编报调整或追加补充物资计划,如果原计划已经签订合同或已经到货,采购经办人员应积极变更或终止合同,办理货物的更换、退货、退款事宜。因变更或终止合同造成的损失,由计划提报单位承担,经交涉无法变更或退货,采购经办人员应积极平衡调剂,确实无法处理的,损失由计划提报单位承担。五、管理手段及平台1、用友采购管理软件2、云筑网