上海市浦东新区南汇新城镇林场2018年度

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1、上海市浦东新区南汇新城镇林场 2018 年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2018 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决r .,、 t算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 2018 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分单位概况一、主要职能1958 年建立了我区唯一的国有全民制林场南汇县林场,地处人民塘外, 南北全长 8 华里的狭长地带, 有 715 亩的国有林地。随着芦

2、潮港开发的进程,于 1993 年 9 月 29 日南府(1993)50 号文,将南汇县林场划归芦潮港人民政府管理,其性质不变。根据上海市浦东新区机构编制委员会沪浦编 201833 号文件已撤销上海市浦东新区南汇新城镇林场。 职能及人员划入上海市南汇新城镇集体资产管理事务中心。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区新城镇林场无内设机构。第二部分2018年度单位决算表2018年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入99.02一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支

3、出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入0.02七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出22.79九、医疗卫生与计划生育支出4.35十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出68.85H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.12二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计99.04本年支出自计99.11用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余4.19年末结转和结余4.12总计103.23总计103.23项目本年收入合计财政拨款收入上级补助

4、 收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计99.0499.020.02208社会保障和就业支出22.7922.7920805行政事业单位离退休22.7922.792080502事业单位离退休9.959.952080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.179.172080506机关事业单位职业年金缴费支出3.673.67210医疗卫生与计划生育支出4.354.3521011行政事业单位医疗4.354.352101102事业单位医疗4.354.35213农林水支出68.7868.760.0221302林业68.7868.760.022130204林业

5、事业机构68.7868.760.02221住房保障支出3.123.1222102住房改革支出3.123.122210201住房公积金3.123.12功能分类 科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支 出经宫支出对附属单位 补助支出类款项合计99.1199.050.06208社会保障和就业支出22.7922.7920805行政事业单位离退休22.7922.792080502事业单位离退休9.959.952080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.179.172080506机关事业单位职业年金缴费支出3.673.67210医疗卫生与计划生育支出4.354.3521011行政

6、事业单位医疗4.354.352101102事业单位医疗4.354.35213农林水支出68.8568.790.0621302林业68.8568.790.062130204林业事业机构68.8568.790.06221住房保障支出3.123.1222102住房改革支出3.123.122210201住房公积金3.123.12收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款99.02一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款0.00一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就

7、业支出22.7922.79九、医疗卫生与计划生育支出4.354.35十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出68.7668.76十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.123.12二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计99.02本年支出合计99.0299.02年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计99.02总计99.0299.02项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项20

8、8社会保障和就业支出22.7922.7920805行政事业单位离退休22.7922.792080502事业单位离退休9.959.952080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.179.172080506机关事业单位职业年金缴费支出3.673.67210医疗卫生与计划生育支出4.354.3521011行政事业单位医疗4.354.352101102事业单位医疗4.354.35213农林水支出68.7668.700.0621302林业68.7668.700.062130204林业事业机构68.7668.700.06221住房保障支出3.123.1222102住房改革支出3.123.122210

9、201住房公积金3.123.12合计99.0298.960.06项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301工资福利支出85.9785.97301;01基本工资13.3813.3830102P津贴补贴21.9121.9130103奖金21.6821.6830106r伙食补助费30107绩效工资30108r机关事业单位基本养老保险费9.179.1730109职业年金缴费3.673.6730110p职工基本医疗保险缴费4.354.3530111公务员医疗补助缴费30112:其他社会保障缴费1.591.5930113住房公积金3.123.1230114医疗费301P 99p其他工资福利支出7.107.10302商品和服务支出3.043.0430201p办公费0.060.0630202印刷费30203r咨询费30204手续费302P 05;水费0.110.1130206电费0.340.34302r 07r邮电费30208取暖费302r 09r物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费302r 15r会议费30216培训费30217r公务接待费30218专用材料费30224r被装购置费30225专用燃料费30226r劳务费30227委托业务费30228;工会经费30229福利费1.001.0030231

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