《采购流程SOP》word版.doc

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1、 武汉和格生物技术有限公司 Wuhan Huge Biotechnology Co.,LTD文件名生产技术部采购流程版本生效时间年 月 日起草人采购SOP审核人批准人1. 目的 规范采购操作程序,使工作有序进行2. 范围与要求 原辅料、包材、印刷品等物资 要求按流程操作,每一步都准确无误,确保采购及时,数量、品种准确3. 责权部门 市场部,策划部,财务部,仓储部,生产技术部,质检部4. 程序4.1 申请部门根据警戒线,结合仓库现有库存量,确定采购数量,提交采购申请表,报上级领导逐级审批4.1.1 申请部门应详细填写采购申请表(见附表1),若有特殊要求,应附表详细说明4.1.2 若一次采购物品较

2、多,应另附表说明(详见附表2)4.1.3 若采购物品为印刷品,应先确认设计版本定稿及印刷品纸张规格要求4.1.4 有样品的采购物品,应将样品随申请表一起提交4.1.5 申请部门在申请表中应注明采购紧急程度。紧急采购时,应在采购申请表备注栏中注明原因(可参考采购部提供的常规采购作业处理期限)4.2 采购部门根据提交的采购申请表,制定采购计划及作业处理时间4.2.1 采购部门的作业处理时间从接到申请单时开始计算,到采购品入库截止。4.3 采购部门根据欲采购物品的不同情况,制定不同的采购方案4.3.1已多次购买过的物品,直接与合作供应商联系,检查对方提供的企业资质证明是否过期,若过期,请对方提供新的

3、资质证明;若在有效期限内,参考市场行情及过去采购记录,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。4.3.2欲采购物品为新产品,需寻三家以上供应商,考察对方实力、资质、服务态度、物品价格,是否开17个点的增值税专用发票,请对方提供企业三证(企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证),检查三证是否在有效期内,并在相关网站上核实验证厂家资质证件的真实性,方可办理比价或经分析后议价4.4 采购人员询价完成后,填写询价表(见附表3),报上级领导逐级审批。4.4.1 如最低采购量超过请购量,采购人员应在询价表上注明,报主管审核。4.5 采购人员接到经过审批后的询价表后应制定订购单,依据订购单制定

4、采购合同。4.5.1合同上需方与供方信息应如实填写,不得漏填,需方应反复核对帐号、税号等信息,并对供方提供的信息进行确认,确认无误后,提交印章使用申请表,签订采购合同。4.6 根据合同填写并提交预付款申请,报各级领导审批。预付款申请报各级领导批准后,报财务执行打款,财务部应在接到付款申请2个工作日内完成。4.7. 确认付款成功及供应商发货情况.4.7.1 财务部付款成功后,向采购部提供银行电汇底单,采购部将电子回单复印件传真给供应商,并电话通知已付款成功,完毕后将汇款单交还财务4.7.2确认供应商收到银行电汇底单传真件后,向供货商确认发货时间,预计到货时间4.8 提货时,检查货物数量、包装、质

5、检单等相关资料4.8.1根据合同,仔细核对货物数量、规格,检查包装是否无污染或破损情况,登记产品的生产批号。4.8.2检查是否有质检单和发票,若无,应及时通知对方随后及时邮寄。如发现货物数量不符、包装有破损等情况,应及时与供应商联系,按合同规定协商解决。.4.8.3. 采购部未能按既定进度完成作业时,应填写“进度异常反应单”并注明“异常原因”及预订完成日期”,经呈主管核实后转请购部门,依请购部门意见制定对策处理。4.9 登记入库4.9.1根据合同,检查所有项目无误后,向仓库办理入库单,并详细填写入库通知单。一式三份,第一联采购部存档,第二联交财务,第三联交仓库。具体流程详见文件:物资验收入库管理流程。4.10 质检4.10.1产品入库后,填写进库单、请验单4.10.2质检部门收到请验单三个工作日内对货物进行抽检,抽检分为取样送检或自己内部质检。抽样送检每种货物取样两份,每份10克,一份自留,一份送检,并详细注明产品名称、批号、取样时间、重量等。完毕后填写检验报告单。4.10.3生产原料每批均要送检,辅料多批抽检4.11 根据质检结果,作相应处理4.11.1质检结果合格,质检部门发放“合格”证,办理同意出库证明。如有尾款未付清,采购部按合同约定处理4.11.2质检结果不合格,质检部门发放“不合格证”,采购部根据合同约定做相应处理4.12.附则本办法呈总裁核准后实施,增设修订亦同。

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