风险评估管理规定

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1、风险评估管理规定文件管理序列号:K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688风险评估管理制度第一章总则第一条 为加强*有限公司(以下简称“公司”)的风险管理,及时识 别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险承受 度和风险应对策略,根据有关法律法规和企业内部控制基本规范等的有关 规定,结合公司实际情况,制订本制度。第二条 本制度所称风险是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标 相关的风险,包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等。本制度所称风险评估是指通过对基于事实的信息进行分析,就如何处理特 定风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策。第

2、二章组织机构及职责第三条 各部门为公司风险评估管理工作的责任机构,具体职责:(一)对公司经营活动中的风险进行识别;(二)对识别的风险进彳丁评估,辨识评估出风险等级并将中、高风险以书 面形式上报公司管理层,上报内容应包括:风险发生地、发生原因、可能造成 的损失和影响、拟米取的应对措施等。(三)执行审批后的风险应对预案,并及时反馈风险的应对、解决结果;(四)对识别的风险进行监控,发生变化时重新评估,并根据新辨识评估 的风险等级进行相应的处理;(五)年中、年度对风险评估管理工作进行总结。第四条 公司企划部门为公司风险评估管理工作的组织机构,具体职责:(一)负责制定公司的风险评估方案;(二)负责组建风

3、险评估工作小组;(三)负责审核风险清单、应对预案;(四)拟定公司风险评估报告,上报公司管理层。(五)负责建立经营环境监控体系,切实监控并记录内、外部经营环境和条件的变化,以修正风险识别与评估。(六)负责建立风险预警指标体系,要求各具体部门定期提供数据,进行指标分析;对于超过风险预警值的指标,应确定相应的整改措施。第五条财务部门的风险评估(一)负责建立流程识别和应对会计法规、准则、制度的变化,评估对会 计信息的影响。(二)负责建立沟通渠道和流程参与公司业务操作流程的变化,评估对会 计核算的影响。第六条公司管理层主要职责为:(一)审定公司各部门风险管理工作职责;(二)批准风险应对预案;(三)研究、

4、确定公司重大风险事项及应对预案;(四)审定内部审计部门提交的公司风险管理方面的报告,并报董事会审 议。第七条董事会负责审议公司管理层提交的公司风险评估报告报告,批准 风险管理其他重大事项。第三章风险评估的频率第八条风险评估每年至少进行一次,并根据实际需要增加评估的频率。第九条当出现下述情况时,应考虑重新进行风险评估:(一)企业经营模式发生重大变动;(二)企业所使用的信息技术发生重大变动;(三)关键人员变动;(四)企业所适用的会计准则发生重大变动;(五)购并的发生、工具的使用等等涉及到复杂的会计处理要求的事项发 生;(六)其他。第四章 控制目标的设定和传达第十条 企业董事会应当按照战略目标,设定

5、相关的经营目标、财务报告 目标、合规性目标与资产安全完整目标,并根据设定的目标合理确定企业整体 风险承受能力和具体业务层次上的可接受的风险水平。?第十一条 公司董事会应定期更新和修正公司的战略目标、经营目标、风 险管理目标;第十二条 公司管理层应向各部门清晰传达了公司的战略目标、经营目标 和风险管理目标(如通过工作准备会等),并进行目标分解。第十三条 公司企划部负责风险评估方案的制订,风险评估方案须经公司 总经理办公会审批后执行,风险评估工作由企划部组建风险评估小组负责风险 评估的具体工作。第五章风险识别第十四条公司各部门应当根据风险评估方案的要求,全面系统持续地收 集相关信息,结合实际情况,

6、及时进行风险评估,准确识别与实现控制目标相 关的内部风险和外部风险。第十五条 公司各部门在进行风险识别时,可以采取座谈讨论、问卷调 查、案例分析、咨询专业机构意见等方法识别相关的风险因素,特别应注意总 结、吸取企业过去的经验教训和同行业的经验教训,加强对高危性、多发性风 险因素的关注。?第十六条 各部门及子公司应广泛、持续不断地收集与本公司风险和风险 管理相关的内外部信息,包括历史数据和未来预测。风险信息的收集主要包括 以下内容:1. 战略风险方面,收集国内外企业战略风险失控导致企业蒙受损失的案 例,重点收集国内外宏观经济政策以及经济运行情况、行业状况,国内外产业 政策、项目工程市场需求与供给

7、状况等与战略有关的信息;2. 财务风险方面,收集国内外企业财务风险失控导致危机的案例,重点收 集企业财务报表、资产质量、盈利能力、偿债能力、现金流量、成本核算、资 金结算等方面的信息;3. 市场风险方面,收集国内外企业忽视市场风险、缺乏应对措施导致企业 蒙受损失的案例,重点收集主要客户资信、竞争对手等方面的信息;4. 运营风险方面,收集国内外企业忽视运营风险、缺乏应对措施导致企业 蒙受损失的案例,重点收集与企业治理、投资决策、项目管理、人力资源等各 方面的信息;5. 法律风险方面,收集国内外企业忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致 企业蒙受损失的案例,重点收集国内外法律法规和政策、以往重大法律纠

8、纷案 件、竞争对手的知识产权等方面的信息。第十七条公司识别内部风险,应当关注下列因素:1. 董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力 等人力资源因素。2. 组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。3. 研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素。4. 财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。5. 营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。6. 其他有关内部风险因素。第十八条公司识别外部风险,应当关注下列因素:1. 经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。2. 法律法规、监管要求等法律因素。3. 安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消

9、费者行为等社会因素。4. 技术进步、工艺改进等科学技术因素。5. 自然灾害、环境状况等自然环境因素。6. 其他有关外部风险因素。第六章风险分析第十九条公司各部门应当针对已识别的风险因素,从风险发生的可能性 和影响程度两个方面进行分析。企业应当根据实际情况,针对不同的风险类别 确定科学合理的定性、定量分析标准。具体如下:表一:风险发生的可能性程度描述说明I大致确定事件可能在多数情况下发生II可能事件有时可能发生III可能性不高事件只在少数情况下可能发生IV罕见事件仅在很少的情况下发生V极不可能事件极少的情况下发生表二:风险的后果或影响程度描述说明1微不足道没有经济损失2轻微轻微经济损失3中度可以

10、得到控制,经济损失不大4高度经济损失较大5灾难性经济损失巨大第二十条企业应当根据风险分析的结果,依据风险的重要性水平,运用 专业判断,按照风险发生的可能性大小及其对企业影响的严重程度进行风险排 序,确定应当重点关注的重要风险。风险程度定性分析表可能性后果微不足道1轻微2中度3高度4灾难性5大致确定ICCDEE可能IIBCCDE可能性不高IIIABCDE罕见IVAABCD极不可能VAABCC注:E =极高;要立刻停止有关工作,直到风险减低。在风险减低前有关工作 须完全禁止进行。D =高风险;要停止有关工作,直到风险减低。如有关工作现正在进行 中,须提供有效监控及紧急应变程序。C =中等风险;须规

11、定有关管理职责及指引把危害控制,或在可行下进一 步减低风险,如有关风险可能产生严重的危害,应作进一步危害评估及加强控 制。B =可接受的风险;按正常运作程序管理,在不影响成本下可作进一步改 善。A =微不足道的风险;无须作任何行动,按惯常运作。第七章风险汇总及应对预案第二十一条 企业各部门应当根据风险分析情况,结合风险成因、企业整 体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平,确定风险应对策略。风 险应对策略主要包括风险回避、风险承担、风险管理和风险分担经营。第二十二条公司各部门应根据风险分析的结果编制风险清单,并制订相 应的应对预案,风险清单、应对预案须报公司风险评估工作小组审核后,报总

12、经理办公会审批。第八章风险评估报告及执行第二十三条 公司风险评估工作小组负责编制风险评估报告,风险评估报 告经公司总经理办公会审核后,报公司董事会审议。第二十四条 风险评估报告应包括以下内容:1、风险评估的范围;2、风 险评估的方法;3、风险清单;4、风险应对预案;第二十五条各部门应根据董事会批准的风险评估报告进行实施,对风险 应对预案的执行情况进行实时监控,并及时反馈风险应对、解决的执行情况。第二十六条 内部审计部门(或协同风险管理部门或小组)负责定期或不 定期检查具体部门风险控制措施的实施、整改情况,形成检查记录。第九章附则第二十七条本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定 执行;如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触 时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并及时修订本制度,报董 事会审议通过。第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。*有限公司二0一二年一月十六日

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