渠道拓展实施方案

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1、渠道拓展方案【概述】本方案主要对拓展的规划及执行说明,前提为品牌须全面规划(可外部全案配合公 司或公司市场策划部的团队组建)及产品进行整合的基础上,对渠道进行设计及开发。本方 案分为区域战略设定、营销目标设定、渠道策略、渠道政策及卖场形态规划、拓展阶段计划、 所需配备的人员规划及薪酬方案,同时配备的推广计划及全国全年营销会议计划,并对本方 案实施工作计划进行说明,以及配合营运的费用预算。一、区域战略设定市场研究发现,通常小企业拥有若干单个和为数较少的、并未真正成型的区域市场;中 型企业拥有为数较多的单个市场和若干成型的区域市场;大企业拥有较多的成型的区域市场 和若干省级规模的市场。可见企业有无

2、战略性区域市场或有多少战略性区域市场才是评价企 业营销是否健康和能否取得可持续性发展的关键指标。因此,对于核心市场的建设作如下设计:核心市场:上海、浙江、江苏形成华东金三角市场;四川、云南、贵州、重庆形成的西南金三角市场;广东、广西、海南及福建形成南区金三角市场重点市场:北京、河北、河南、山东、湖南一般市场:其他市场二、渠道模式说明1、直营店/联营-由总部直接投入经营的店铺/进驻商场联营的店铺。2、托管-由公司出货品及装修,托管商承担人员及店铺费用或相反,托管商从当月销售额 中提成10-20%,其中主要的店铺公司可承担保底政策。3、加盟-由公司授权区域加盟商,公司设定经销政策进行招商。4、区域

3、代理-由中间代理商进行建立分销渠道。说明:直营和托管模式均为公司直接管理,同时均须配备终端POS系统由公司统一货品配 送,同时在直营和托管区域设立分公司或办事处,以便店铺的管理及全力拓展区域店铺。三、渠道结构示四、渠道政策a、经销商共分三个级别:总代理商、市级品牌经销商、点级品牌经销商级别划分定 义分销权限分销通路总代理商被授予个省区 或诸多个城市划 定的区域作为其 有效经营区域的 独家品牌代理商可开拓点级品牌 经销商进行分销专卖店、商场专 厅、专业店专厅、 综合店专厅等市级品牌经销商被授予个地级 市作为其有效经 营区域的独家品 牌经销商可开拓多个直属 品牌专卖店或专 柜专卖店、商场专 厅、专

4、业店专厅单店品牌经销商具有品牌统一形 象的单个卖场无分销权专卖店、商场专 厅、专业店专厅b、总公司拓展单店品牌经销商,条件成熟时将交予市级品牌经销商经营;c、商场专厅卖场面积不低于50 E,专卖店卖场面积不低于80 E;d、总公司根据合同规定的经营指标每年对经销商进行一次考核,各类地区市级经销商依其 实际拓展的销售网点数和销售额可进行级别调整; e、各级品牌经销商的供货价格:品牌总代理商市级经销商单店经销商35%40%45%f、总公司锁定全国统一零售价、各级品牌经销商的进货价格、市级经销商返利标准;g、根据客户的属性在装修上给予一定的支持;h、调换货比例的设定,根据店铺的等级或战略意义给予一定

5、的比例扶持,其它的建议为 15-30%;i、在总代理上可考虑部分的信贷关系;j、ERP/POS 系统:在总公司成功开发软件管理系统后,要求品牌各级经销商都必须使用统一系统,以确保 全国数据库系统的运作。五、卖场形态第一年以50-60 E的百货商场专柜和60-80 E的专卖店为主,并采用深度分销构筑核心战 略。六、营销目标设定目标新增网络目标(个)单店平均业绩(进货零售额)销售金额(零售价)第一年1510万/月1200 万第二年3012万/月2880 万第三年4015万/月4800 万注:在现有模式的情况下设定,如调整经营模式目标可增加,按平均经营8个月算七、渠道模式比例设定渠道模式总代理直营店

6、托管店加盟店占比(占总店数 比)30%20%20%30%八、10年开店计划以上为一二线市场的A类商场,前期可通过自营和托管的方式建立起部分区域的主要 商场,并迅速进行三四线市场的渗透。九、网点推进阶段计划:第一阶段(2010.6-2009.8)人员整合、产品准备阶段,联系拜访意向客户;第二阶段(2010.9-2010.12)根据规划分区域进行主要市场的拓展:分别为华东大区(上海、浙江、江苏、福建)、 西南大区(成都、云南、重庆)、南大区(广东)、北大区(北京)。第三阶段(2011.1-2011.12)在加强第一阶段区域拓展,同时开拓其余的省份市场拓展:安徽、江西、贵州、广西、 山东、河南等(此

7、大部分以总代理商为主)全面拓宽一二线市场的覆盖面,以完成全年的布点计划。十、推广的配合计划传播组合:服饰品牌的产品形象、平面形象和终端形象决定着其品位和生命力。SI+平面载体+特征性活动1、SI的重新规划及设计2、主要运用的平面载体卖场海报、货架POP、吊旗、DM等品牌手册、产品画册空间手册品牌特刊、加盟手册、终端 管理系列手册等户外广告杂志、报纸广告:时尚、世界时装之苑、瑞丽等3、特征性的活动: VIP活动白领俱乐部系列活动全国文化巡展活动全年节假日促销计划4、网络推广网络的建设和维护网络广告传播电子商务平台建设5、配合的全年营销会议及公关发布计划 3-4月份秋冬产品发布会/订货会 9-10

8、月春夏产品订货会/设计师、代言人或事件主题发布会十一、人员薪酬方案(主要针对区域经理提议)1、固定新酬方式(月薪制)2、薪酬结构基本工资职务补贴绩效工资全勤奖年终奖3000-6000200-500500-200050-100完成指标另定2、业绩提成奖金方式(月薪制+季度回款提成结算制)薪酬结构基本工资职务补贴回款提成拓店奖金年终奖3000-6000200-5000.5-1%100-500/店完成指标另定十二、年度营销费用预算项目费用说明预估 费用 比例预估费用办公费用办公室租金及物业费、展厅、办公设 备、车辆费用等12%100万营销人员费用薪资、奖金、差旅费用、培训费用等19%160万品牌推广

9、费用品牌策划费、设计费、制作费、活动 费用、网络推广费用、代言人费用、 户外广告补助费用等35%300万卖场补助和开业促 销费用给予终端商的网点建设补助或器架支 持、开业推广17%150万运输费用和分公司 场地费用物流配送费用、ERP系统费用6%50万其它费用预留其它重要费用支出(驻外办事处 及公关费用等)12%100万合 计100%860万备注:1、预估的年度销售额4800万是以两个季产品销售计算的。2、分公司、经销部费用从点级经销商和市级经销商的差价中摊提。3、店员费用从卖场利润中摊提。4、直营卖场投入费用由直营卖场的利润中摊提,直营投入资金约600万(20 个直营店、20个托管店),其主

10、要为货品投入的资金。5、产品开发及生产费用,按出厂成本摊提,不计入营销费用。注:根据公司的财务预算调整运营策略。十三、渠道拓展方案实施工作计划表时间工作重点备注1.13.15搭建组织体系并建立考核体制完成各岗位人员招聘及上岗培训完成品牌战略规划和卖场形象、平面等设计工作完成加盟手册、品牌画册设计并印制完成3.16-5.31完成网站建设和前期杂志传播开展各区域市场的前期招商工作并促成全国 全面和第一阶段开店工作完成秋冬季产品研发工作筹备并召开GREENTOUCH品牌全国招商大会 及09秋冬产品订货会新店产品上市和各卖场开业促销6.1-8.31跟踪完成区域市场招商工作完成产品手册设计及制作建立各区域市场办事处或分公司并实现数据 联网9.1-9.30跟进全国全面的第二阶段开店工作各区域开展终端培训会议,推行终端系列使 用手册筹备并召开GREENTOUCH品牌全国招商大会 及2010春夏产品订货会10.1-10.31全国统开展国庆促销活动建立并开展GREENTOUCH会员俱乐部活动召开2006年春夏季产品订货会11.1-11.30完成品牌特刊设计和新年挂历制作全国SV人员特训12.1-12.31全国统 开展圣诞、兀旦促销活动安排春季产品上市工作 2009年度总结和2010年规划十四、渠道资源

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