用款申请流程

上传人:ni****g 文档编号:510394168 上传时间:2022-10-23 格式:DOCX 页数:2 大小:12.83KB
返回 下载 相关 举报
用款申请流程_第1页
第1页 / 共2页
用款申请流程_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《用款申请流程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用款申请流程(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、精品文档公司用款申请一 申请的时间:无论是何种用款,都要提前1-2 个工作日打申请,确保用款当日能够顺利支付,否则不予借款。二 申请用款的原因和种类: 工程部采购申请用款, 适用“采购单申请用款” ,要把采购单位,采购物料的品名,单位,数量,单价,金额及供货单位的联系电话等一一列出明细,最后让采购负责人签名。日常的现金用款申请,适用“现金付出单”,日期,领款姓名,事由等明细都要填写规范,完整。供应商的用款申请,适用“付款申请单”,日期,付款事由,收款单位等明细要填写规范,完整。员工个人借支,适用“借款单” ,填写日期,原由,借款人签字画押等明细。所有用款申请必须有总经理同意才可付款。三 提前借

2、支购买物料及其他事项的钱款, 无论借款是否用完, 要在三天内填写费用报销单,规范填好各项明细,借款事项,多退少补。四 申请用款所购物料尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。五 所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。.精品文档用款申请流程1 填写【用款申请单】 申请人注:用款时间,领款姓名,事由,金额等2 填写的用款申请单交由部门负责人审核 申请人注:款项事由及报价是否合理3 部门负责人审核完毕的申请单交由财务经理审核 申请人注:核实用款日期,审核事由,金额,签名是否清晰准确4 财务审核完毕交由总经理批准 申请人注:总经理审核款项的合理性,并出具意见(同意或不同意)5 申请人拿着总经理批准的单据去出纳处领款 申请人注:出纳准确支付单据应付款项,并留取申请单第二联.

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 幼儿/小学教育 > 幼儿教育

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号